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采購管理制度

時間:2023-07-02 11:12:17 制度 我要投稿

采購管理制度(集合15篇)

  在不斷進步的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

采購管理制度(集合15篇)

采購管理制度1

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領導

  1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

  二、物資管理部門職責

  采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

  3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的.倉儲部門是藥劑科-藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3

  人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購

  偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。

  2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、20萬元以上的設備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由董事會審批。

  5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

  (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

  (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。

  (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。

  (5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購,由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調(diào)研、論證、詢價。

  物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標、議標

  醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

  5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷

  物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長

  審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購時限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監(jiān)督

  醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu),負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度2

  一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

  1、制定目的

  為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、原材料供應商開發(fā)程序

  原材料供應商開發(fā)權(quán)責

  (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

  (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

  (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

  (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

  (5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換

  (1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

  (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

  (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

  原材料供應商基本資料表

  應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

  (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

  (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

  (3)設備狀況。

  (4)人力資源狀況。

  (5)主要產(chǎn)品及原材料。

  (6)主要客戶。

  (7)其他必要事項。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

  (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

  (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

  (3)售后服務情況。

  (4)價格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

  (1)有無專職檢驗機構(gòu)。

  (2)專職檢驗人員素質(zhì)。

  (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

  (4)檢驗手段如何。

  (5)計量制度是否健全。

  (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

  (7)有無器件借用制度。

  (8)產(chǎn)品有無合格證制度。

  (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

  (10)質(zhì)量問題處理程序如何。

  (11)有無進度保證制度。

  (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

  原材料供應商開發(fā)流程

  (1)尋找原材料供應商。

  (2)填寫原材料供應商基本資料表。

  (3)與原材料供應商洽談。

  (4)作樣品鑒定。

  (5)原材料供應商問卷調(diào)查。

  (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

  3、請購規(guī)定

  請購的提出,核準權(quán)限

  (1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

  (2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準權(quán)限

  (1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

  (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規(guī)定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

  (1)集中采購

  (2)合約采購

  (3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規(guī)定

  詢價、議價

  (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

  (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

  (3)采購議價采購交互議價之方式。

  (4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

  合同的簽訂

  (1)合同的內(nèi)容包括

  貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

  交貨地點,到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標

  驗收

  爭議的解決

  不可抗力

  檢驗及索賠

  (2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

  呈核及核準

  (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

  (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。

  (3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

  (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的`采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

  (1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

  (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

  (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

  驗收與付款

  (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

  (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

  三、采購管理制度采購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

  3、價格審核規(guī)定

  報價依據(jù)

  技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據(jù)。

  價格審核

  (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

  (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

  (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

  價格調(diào)查

  (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

  (2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

  (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

  (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

  四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

  (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

  (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

  合格供應商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

  (1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

  (2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

  (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

  (4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

  進貨驗收之規(guī)定

  供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

  (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

  (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

  (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

  (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  處置依據(jù)

  以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

  (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

  (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

  (4)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

  采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

采購管理制度3

  一、經(jīng)費的審批報銷

  學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

  2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術(shù)討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

  3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關,預、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

  妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的`使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度4

  為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

  第一條基本原則

  1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

  2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

  3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

  4.所有采購,必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

  5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

  6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

  7.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

  第二條供貨商的確定原則

  1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

  2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

  3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

  4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

  5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  第三條市場調(diào)查原則

  1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔。

  2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的`當日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

  3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

  4.出實地調(diào)查外,當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

  5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。

  6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。

  第四條采購的定價原則

  1。設立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

  2。定價程序:由財務人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

  3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

  (1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

  (2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

  (3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

  (4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

  (5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

  4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

  第五條審購程序

  (一)耗用物品的審購程序

  1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理。

  2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人同意后方可辦理。

  3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。

  (二)自購菜品的申購程序

  1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。

  2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

  第六條采購數(shù)量的確定原則

  為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

  (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

  1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

  2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

  (二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

  1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2、庫存量上下限的計算公式:

  最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

  第七條:貨物的驗收原則

  (一)驗收的質(zhì)量標準:

  根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收

  (二)驗收的數(shù)量標準:

  根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收,數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

  (三)驗收人員:

  庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

  (四)驗收時間:

  每日上午9:30---10:00下午4:30

  (五)驗收程序:

  1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。

  2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

  第八條倉庫管理

  (一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

  (二)、貨物入庫

  1、認真驗收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

  2、開出入庫驗收單

  3、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),并錄入電腦。

  (三)、庫存保管

  1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

  2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

  3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。

  (四)、發(fā)放管理

  1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。

  2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領貨單,經(jīng)廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

  第九條采購事項

  1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

  2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財務結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

  3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務。

  4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨列明并說明原因。

采購管理制度5

  本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。

  一、采購管理制度目的

  加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  二、采購管理制度范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購管理制度。

  三、采購管理制度職責

  3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

  3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

  3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

  3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

  四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批

  4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

  4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。

  4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

  4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

  4.3采購管理制度實施及物資驗收

  4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  4.3.2采購部門應根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

  4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

  4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、采購管理制度責任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

  5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

  5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

  5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的.質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

  六、采購績效考核

  6.1采購績效評估的指標

  采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

  6.1.1時間績效

  由以下指標考核時間管理績效:

  (1)停工斷料影響工時。

  (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

  6.1.2品質(zhì)績效

  由以下指標考核品質(zhì)管理績效:

  (1)進料品質(zhì)合格率。

  (2)物料使用的不良率或退貨率。

  6.1.3數(shù)量績效

  由以下指標考核數(shù)量管理績效:

  (1)呆滯物料金額。

  (2)呆滯處理損失金額。

  (3)庫存金額。

  (4)庫存周轉(zhuǎn)率。

  6.1.4價格績效

  由以下指標考核價格管理績效:

  (1)實際價格與標準成本的差額。

  (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

  (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

  (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。

  6.1.5效率指標

  其他采購績效評估指標有:

  (1)采購金額。

  (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

  (3)采購部門的費用。

  (4)新開發(fā)供應產(chǎn)商的數(shù)量。

  (5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數(shù)。

  (7)訂單處理的時間。

  (8)其他指標。

  6.2采購績效評估的方式。

  本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。

  6.2.1績效評估說明

  (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

  (2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。

  (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即: 績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

  6.2.2目標管理考核規(guī)定

  (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

  (2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

  (3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

  (4)采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后,報人事部門存檔。

  (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

  (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

  6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

  (1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。

  工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

  6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

  (1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

  (2)年度考核分數(shù)80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

  (3)擬晉升職務等級之采購人員,其年度考核分數(shù)應高于85分。

  (4)年度考核分數(shù)低于60分者,應調(diào)離采購崗位。

  (5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者,應加強職位訓練,以提升工作績效。

  七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

采購管理制度6

  一、指導思想和編制原則:

  為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

  依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況,通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

  二、管理范圍:

  集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

  (一)各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

  4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

  (同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

  (二)各部門、子公司非工程類采購包括:

  1、公司類:

  公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

  2、服務類:

  服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

  3、生產(chǎn)類:

  生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

  4、其他類:

  公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

  三、建立供應商庫及供應商管理

  (一)建立供應商庫

  1、發(fā)布建庫公告

  供應商邀請公告:應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

  (入庫的供應商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

  明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

  2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

  3、供應商資格審核、評估

  根據(jù)供應商所提供的相關資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術(shù)與服務能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面,確定入庫供應商。

  (注:供應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

  (二)供應商管理

  分類分級管理:

  根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

  根據(jù)供應商評估結(jié)果對供應商進行分級管理,分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

  (詳見:《供應商管理辦法》)

  動態(tài)管理:

  1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執(zhí)行有關制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

  2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調(diào)整供應商庫相關準入、評價、退出標準,以適應公司發(fā)展變化的需求。

  (詳見:《供應商管理辦法》)

  四、采購流程和通用要求

  (一)提出采購需求

  需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

  (二)編制采購計劃

  采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

  (三)確定采購方式

  按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

  (四)批準采購計劃

  根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字)批準后開始實施采購作業(yè);

  (五)編制采購文件

  采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

  采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

  采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

  響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

  (六)審核采購文件

  評審的內(nèi)容應包括:

  1、采購文件規(guī)定的.資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

  2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性;

  3、技術(shù)和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

  4、技術(shù)和商務條件是否具有歧視性排他性。

  (七)執(zhí)行采購

  根據(jù)第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

  (八)確定成交供應商

  公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結(jié)束后,采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

  公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結(jié)果公告。

  發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結(jié)果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

  (九)采購合同的簽訂

  1、確定合同文本

  2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

  3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的采購保證金,供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

  4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

  (十)采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

  (十一)貨物到達后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

  (十二)將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

  五、采購方式及適用條件

  采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

  (一)比選采購標準

  采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

  4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

  5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

  (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網(wǎng)站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

  (二)競爭性談判采購標準

  競爭性談判采購應符合下列條件之一:

  1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

  2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

  3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類;

  (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  (三)詢價采購標準

  單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

  (詢價采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  (四)單一來源采購標準

  所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@⑹状沃圃旌桶l(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經(jīng)集團公司審批同意后,方可采用該方式。

  (五)框架協(xié)議采購標準

  框架協(xié)議采購應符合下列條件之一:

  1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復出現(xiàn);

  2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

  3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

  (框架協(xié)議采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

  六、監(jiān)督和考核

  采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

  監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  (一)各職能部門、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  (二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

  (三)采購投訴及處理情況;

  集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機關處理。

  七、退貨管理

  驗收不合格的產(chǎn)品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記,作為供應商考核的依據(jù)。

  關鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

  提供不合格產(chǎn)品的供應商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

  八、附則

  (一)采購計劃編制

  采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

  采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

  (二)凡列為集采范圍的物資,必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

  (三)采購完成后,相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

  (四)集團監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

  (五)采購管理制度相關文件:

  《采購工作(業(yè)務)流程說明》

  《采購需求表》《采購計劃表》

  《供應商管理辦法》(暫行)

  以上各文件需經(jīng)采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

采購管理制度7

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

  1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

  1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價

  1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

  1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的.材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  1.6采購實施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

  2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

  2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

  2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

  2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

  2.3.3應急采購結(jié)束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

  2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

  2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

  2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財務部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。

  2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結(jié)算。

  四、備案

  1采購結(jié)束后,采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。

  2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

  1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

采購管理制度8

  1.目的

  為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的'采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

  2.管理權(quán)責

  行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,對采購結(jié)果負全面責任。

  3.采購基本原則

  3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

  3.3.應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務,追求質(zhì)優(yōu)價廉。

  3.4.實行“定點采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

  3.5.確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。

  3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

  4.管理內(nèi)容

  4.1.食堂器具等耐用品類采購

  4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。

  4.2.食堂原材料等消耗品類采購

  2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)

  4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

  5.采購管理流程

  5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

  食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結(jié)算。

采購管理制度9

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

  (一)采購原則:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)采購方式:

  1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購計劃請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購渠道,確定采購價格

  供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗

  質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結(jié)算程序

  采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的'采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術(shù)標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

  (二)物資采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

  (四)采購物資付款規(guī)定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  (五)采購紀律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

采購管理制度10

  一、目的

  規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

  二、適用范圍

  本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  三、定義

  1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

  2.合格供應商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

  3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

  4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

  5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考察的.的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

  6.終止供應商的報告:是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權(quán)責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

  7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術(shù)部門或其他相關權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。

  8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

  四、采購管理制度

  1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

  2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

  3.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;

  5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

  6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

  7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;

  8.認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

  9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;

  10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

  11.所有采購,必須事前獲得批準。

  未經(jīng)計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

  12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

  13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

  五、供應商選擇標準

  1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;

  2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

  3.健全的商務管理流程和制度;

  4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;

  5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

  6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

  7.積極的合作態(tài)度;

  六、供應商選擇、評價和終止辦法

  供應商的資質(zhì)水平直接關系到供貨的質(zhì)量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質(zhì)、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。

  對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

采購管理制度11

  一、目的

  為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  二、采購方式及供貨商的確定

  (一)采購方式確定原則:

  1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;

  2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;

  (二)供應商確定原則

  1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調(diào)查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,食材來源,價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;

  2.使用供貨商:對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務三方面進行比較使用;

  3.確定供貨商:在使用一個月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

  4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過三個月;

  5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的'過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  三、市場調(diào)查原則

  1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果,由各部門負責人簽字后交綜合部存檔;

  2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準;

  3.調(diào)查的方法和程序:調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項食材的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

  4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過;

  5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

  四、采購的定價原則

  1.對供貨商所供食材的定價:在市場調(diào)查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

  2.定價程序:由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。

  五、申購程序

  1.對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃,經(jīng)主管經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;

  2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單,經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

  六、采購數(shù)量、周期的確定

  餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)

  七、貨物的驗收原則、出入庫

  驗收的質(zhì)量標準:

  驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;

  驗收程序

  1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。

  2.驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即:第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

  3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。

  八、采購事項

  采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

采購管理制度12

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的510%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

  4、公司采購管理制度

  1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的.基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應商的選擇

  3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

  5、物品采購管理制度

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

  2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

  2、3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

  3定點供應商確定原則:

  3、1根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應商。

  3、3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

  3、4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

  4采購程序

  4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

  4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

  5驗貨

  5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5、2付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7采購紀律

  7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7、3對違規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  6、物品采購管理制度

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章詢價

  第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

  第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應包括汽、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

  第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領導批準。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度,以本制度為準。

  第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

采購管理制度13

  第一條總則

  為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責

  1、由本公司采購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

  3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質(zhì)量數(shù)量進行審核

  4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

  2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

  5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條采購計劃的制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領導批準后實施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求,核對倉庫的'庫存量,確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

  3、采購計劃經(jīng)公司領導核準后,采購部與財務部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè),財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實施

  1、選擇供應商

  (1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取;

  (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)

  (3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格

  (4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

  2、價格調(diào)查

  (1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考

  (2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報

  (3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的調(diào)整以應對變化

  3、詢價和比價

  (1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;

  (2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

  (3)在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

  (4)供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認為準;

  (5)專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;

  (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

  4、訂購作業(yè)

  (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應商資料:包括名稱、編號

  B采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

  E交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

  (2)采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

  (3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

  第八條驗收與付款

  1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

  2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作

  第九條本制度經(jīng)公司最高主管領導審核通過后公布實施,修正時亦同。

采購管理制度14

  物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

  第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

  1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

  2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

  第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

  1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

  2、辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

  3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。

  第三條固定資產(chǎn)的管理

  1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。

  2、固定資產(chǎn)購入后,應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

  3、部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

  4、辦公室會同財務部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。

  第四條責任

  1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。

  2、機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的.處罰。

  第五條采購

  1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。

  2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準后,領取支票。

  3、采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

  4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。

  5、以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。

  第六條低值易耗品的采購

  1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。

  2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

  第七條物品報修、報廢管理程序

  1、報修

  報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

  2、報廢

  報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

  因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

  辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

采購管理制度15

  1目的

  為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

  2適用范圍

  適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。

  3職責

  3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。

  3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。

  3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

  4管理內(nèi)容與要求

  4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

  設備、原輔材料;

  生產(chǎn)性低值易耗品;

  非標設備加工承攬;

  貨物倉儲保管;

  貨物運輸;

  貨物保險;

  行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

  4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

  人員聘用;

  培訓;

  法律咨詢;

  審計事務;

  廣告、宣傳;

  后勤管理;

  綠化維護;

  行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

  4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

  建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

  工程監(jiān)理;

  技術(shù)引進;

  工程設備安裝調(diào)試;

  技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;

  財產(chǎn)保險;

  財產(chǎn)租賃;

  其他與工程建設有關的采購。

  4.2采購的申請

  4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

  由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

  4.2.2物資采購申請

  4.2.2.1工程用物資的采購申請

  由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

  4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

  由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

  4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

  由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

  4.2.3培訓采購申請

  由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

  4.2.4其他采購申請

  由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

  4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

  4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:

  供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

  供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

  供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

  公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

  承辦部門在市場上了解、收資的信息。

  4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。

  4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:

  主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

  經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;

  代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

  履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

  履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

  4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

  4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

  4.4勞務、物資及服務的采購管理

  4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的.采購管理。

  4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:

  4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權(quán)人確定供方后實施采購。

  4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

  4.5招標管理

  4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

  4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

  4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

  4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

  4.6合同管理

  4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

  4.7采購產(chǎn)品的驗證

  4.7.1勞務采購的驗證

  產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。

  4.7.2物資采購的驗證

  產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。

  4.7.3服務采購的驗證

  綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。

  4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

  4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權(quán)。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

  4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

  5相關文件

  《培訓控制程序》

  《合同管理辦法》

  《工程招標管理實施細則》

  《物資招標管理實施細則》

  《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

  《工程驗收管理規(guī)定》

  6相關記錄

  《工程項目(勞務)采購申請表》

  《物資采購申請表》

  7附錄

  附錄a流程圖

  附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

  附錄c《物資采購申請表》

  附錄a

  (資料性附錄)

  流程圖

  a.1合格供方名錄建立流程圖

  a.2

  使用部門采購申請

  采購管理控制流程圖

  附錄b

  (規(guī)范性附錄)

  工程項目(勞務)采購申請表

  附錄c

  (規(guī)范性附錄)

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