(精選)審計的工作職責15篇
審計的工作職責1
1、按審計項目實施時間和進度,協助審計經理開展各項審計,包括對公司各部門及各業務環節開展內部審計工作;
2、掌握內部控制要點,協助審計經理確定控制要點、內控檢查重點、流程節點;
3、參與對公司各項制度及業務流程的梳理、審查,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
4、能基于數據分析和流程審核的'結果,發現控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現的結果;
5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異常或風險點,提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監督審計報告問題改進的落實執行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計的工作職責2
1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計的`工作職責3
1、負責經理文檔資料的整理、文件、商函的擬制與轉達;
2、協助經理處理日常事務及與各職能部門之間的聯絡、協調,做好上情下達工作;
3、重要會議的安排、管理、紀要整理歸檔及會議決議的跟進和落實,負責公司重要文案的.撰寫;
4、熟悉公司內部流程,對各項政策兌現進行閉環;
5、各種費用支出審核、核算、稽查;
審計的工作職責4
1、與各部門緊密的團隊合作,并實施業務流程的合規審計和進一步優化建議;
2、督促所屬項目對于公司戰略和策略的'執行,確保保持一致性;
3、跟進高級管理層的指示以及重要會議中確定完成情況。
4、完成上級領導交辦的其他任務。
工作內容會隨著公司的營運方向及需要而調整。
審計的工作職責5
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質量體系和質量監督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的.質量進度投資安全等信息,參與審查監督并落實建設項目在建設程序和規章制度等方面的執行情況;
4、跟進核對工程款項預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設合同管理招標采購成本控制結算管理等實施合規性審計;
6、對審計工程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計的工作職責6
1.負責公司審計項目的`執行工作;
2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;
3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計的工作職責7
職責:
1、協助擬訂公司年度、部門季度審計計劃,協助制定公司審計工作管理規章制度、操作流程、工作手冊和業務標準;
2、完成對各分子公司、生產基地和公司相關部門進行的工程內部管理審計,撰寫審計報告;
3、參與工程投資項目的分析調研工作,完成工程合同初審,實施對工程項目的預決算審計,撰寫審計報告,并對工程項目過程管理的`控制與審計;
4、協助解決內部審計過程中出現的問題,協助外部審計單位開展公司各項審計工作;
5、完成上級領導交代的其他臨時任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程造價、土木工程相關專業;
2、有三年以上的工程管理與審計決算工作相關工作經驗的造價師或造價員,熟悉國家和公司相關規章制度或法律法規,熟悉工程項目管理知識;
3、具有較強的稽核能力,有較強的綜合能力,熟悉經營活動,優秀的判斷能力和解決問題能力;
4、掌握計算機基礎操作技能,辦公軟件操作技能,具備工程項目審計技能。
審計的工作職責8
職責:
1、負責對接海外公司的審計業務,提出處理意見和建議;
2、負責制定及執行公司審計方案,定期匯報執行情況;
3、負責審核公司系統內的合同及付款申請;
4、核對各公司的往來賬目報表情況及投資類項目進行評估;
5、對公司業務流程制度的風險及管理進行監督評審;
6、定時完成系統內臺賬數據比對及修改。
任職資格
1、財經、審計等專業,本科以上學歷;
2、兩年以上企業內控、內審、外審實操經驗;
3、具備出色的財務風險及審計監管,成本控制等理念;
4、思維敏捷,工作嚴謹,良好的.溝通能力及解決問的能力;
5、熟知第三國審計法相關知識者優先。
審計的工作職責9
1、負責建立和完善審計管理體系內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前事中控制及事后監督,發揮內控預警功能。
審計的'工作職責10
1、在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2、完成內控手冊相關表單的'設計;
3、結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;
4、收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;
5、維護內控手冊;
6、日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7、按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;
8、配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
審計的工作職責11
1、協助項目經理參與審計工作,收集和整理與工作有關的'法律、法規、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,
3、保管項目資料,項目結束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發送工作日志
6、參加員工內部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業務能力
7、完成上級交辦的其他工作
審計的工作職責12
職責:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的.其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優先,傾向于有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;
2、大學本科相關專業畢業,性別不限;
3、適應項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
審計的工作職責13
1、負責建立并完善公司內部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規范運作;
2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的經濟效益審計,確定其經營成果;根據公司董事會或管理層的要求進行舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產安全與完整、資金周轉與利用情況進行監督檢查,提高資產使用效益;
3、負責財務審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規性,幫助公司提高財務報告的`質量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;
4、負責審計資料立卷及歸檔工作。
審計的工作職責14
1、協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3、監督審計問題的'整改實施跟蹤情況
4、完成上級領導下達的臨時性事務。
審計的工作職責15
1.協助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃
2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實
3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。
4、依據國家內部控制規范和企業的`內部控制要求,協助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作
5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
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