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審計的工作職責(zé)
審計的工作職責(zé)1
1、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行高新企業(yè)申請審計,主要報告企業(yè)年度審計和研發(fā)費用專項審計報告的出具;
2、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行項目、編制底稿;
3、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)劃及賬務(wù)處理等科技財務(wù)項目輔導(dǎo)及執(zhí)行;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
審計的.工作職責(zé)2
1、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1)建立健全公司各項規(guī)章制度、描述各業(yè)務(wù)流程,健全控制活動,推進(jìn)制度體系建設(shè)
2)參與公司風(fēng)險導(dǎo)向的全面內(nèi)控體系建設(shè)工作,業(yè)務(wù)流程梳理、風(fēng)險分析與控制識別等
3)針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足,可能引發(fā)的重大風(fēng)險,及時告知業(yè)務(wù)部門,提出整改建議,推動控制措施的.盡快落地。
4)對接部門的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢。
5)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)內(nèi)控組進(jìn)行常規(guī)檢查,并制定檢查方案。
2、資金風(fēng)險防控
1)負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度與規(guī)范。
2)負(fù)責(zé)定期抽樣、審核資金業(yè)務(wù),并形成風(fēng)險披露及改進(jìn)方案。
3、整體風(fēng)險把控和匯報分析。
1)根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,對風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估,出具全面風(fēng)險管理評估報告,內(nèi)控建設(shè)報告及自我評價報告等。
2)團(tuán)隊內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)控知識,落實內(nèi)控工具使用;公司層面組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn),提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險意識,推動內(nèi)控合規(guī)文化的建立。
審計的工作職責(zé)3
職責(zé):
1、根據(jù)公司運營的需要,協(xié)助制定和完善工程建設(shè)類的制度和流程,對公司工程建設(shè)類的內(nèi)控制度進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行,審計評估等;
2、能夠獨立開展集團(tuán)工程類的審計項目,發(fā)現(xiàn)工程業(yè)務(wù)中存在的`不足和違規(guī)情況,并跟進(jìn)督促整改落實;
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,開展臨時性的投訴、調(diào)查工作,對違規(guī)情況進(jìn)行查處。
4、需要適應(yīng)定期出差工作。
任職資格:
1、土木工程、工程管理、電氣工程(建筑)等專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、具有較強的學(xué)習(xí)能力,良好的口頭和書面表達(dá)能力,工作中有自己的思路和方法;
3、5年以上工程施工和工程審計工作經(jīng)驗,熟悉概算、預(yù)算、決算編制或?qū)徍斯ぷ鳎炀毷褂孟嚓P(guān)預(yù)決算軟件;有一定的現(xiàn)場施工經(jīng)驗。
4、具有造價工程師、二級建造師或注冊資產(chǎn)評估師資格者優(yōu)先;
5、為人上進(jìn)、正直、原則性強,工作積極、主動,有責(zé)任心。
審計的工作職責(zé)4
① 協(xié)助公司處理客戶的審計、會計、稅務(wù)及相關(guān)事項的咨詢工作;
② 在審計經(jīng)理指導(dǎo)下參與審計工作,并協(xié)助撰寫相關(guān)的.報告;
③ 能勝任一定數(shù)量外地項目的出差工作;
④ 部門主管編派的其它相關(guān)部門工作。
審計的工作職責(zé)5
1負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進(jìn)行檢查總結(jié);
2負(fù)責(zé)組織制定修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
3負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款采購與付款存貨管理工程項目管理固定資產(chǎn)管理資金管理投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計舞弊審計及其他特別事項審計);
4負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作;
5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的關(guān)系。
審計的.工作職責(zé)6
1。上市公司內(nèi)控合規(guī)性工作:按照上市公司內(nèi)部控制規(guī)范、指引及公司內(nèi)部管理的要求,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織公司的內(nèi)部審計工作,完成流程梳理、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部審計工作。
2。風(fēng)險管理和內(nèi)部控制工作:根據(jù)公司業(yè)務(wù)和風(fēng)險情況,開展流程優(yōu)化、內(nèi)控設(shè)計等工作,為運營部門提出可操作的內(nèi)部控制提升方案。
3。內(nèi)部價格審核,按照采購提供的.比價單,核實采購價格。
4。其他上級領(lǐng)導(dǎo)安排的項目或臨時性工作。
審計的工作職責(zé)7
1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù);
2、獨立承擔(dān)小型項目的審計工作;
3、負(fù)責(zé)編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;
4、負(fù)責(zé)利用審計方法,幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、增強管理能力和減少企業(yè)風(fēng)險;
5、按照審計程序要求,通過團(tuán)隊協(xié)作完成審計工作底稿;
6、協(xié)助審計經(jīng)理準(zhǔn)備審計資料,在審計經(jīng)理的`指導(dǎo)下完成現(xiàn)場審計工作,整理、歸檔審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、助審計經(jīng)理執(zhí)行審計現(xiàn)場工作,匯總、整理、裝訂審計檔案,草擬報告;
8、聽從主審人員安排,完成審計工作。
審計的工作職責(zé)8
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計劃;
2、風(fēng)險管控:協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估;
3、審計工作:根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計等;
4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
5、對集團(tuán)及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;
6、完成董事長交辦的`其他工作。
審計的工作職責(zé)9
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)費用審計,對公司總部及分子公司開展財務(wù)、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調(diào)查;
5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
7、負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的`結(jié)果進(jìn)行分析和報告;
8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。
審計的工作職責(zé)10
職責(zé):
1.協(xié)助工程審計主管領(lǐng)導(dǎo)完成對分子公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程項目、分包工程、境外工程項目進(jìn)行審計、并撰寫審計底稿,提交工程審計主管領(lǐng)導(dǎo)修改、審批;
2.協(xié)助完成內(nèi)控評價、業(yè)績考核等工作;
3.協(xié)助完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工程類相關(guān)專業(yè),具有一定的專業(yè)勝任能力;
2.具備較強的.問題分析能力和一定的組織協(xié)調(diào)能力、語言文字表達(dá)能力;
3.敬業(yè)愛崗,原則性、組織紀(jì)律性、保密意識強,工作積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé);
4. 身體健康,能適應(yīng)中短期出差;
5.持有建造師或造價類證書者優(yōu)先。
審計的工作職責(zé)11
1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編寫內(nèi)控體系相關(guān)管理制度及工作流程;
2、根據(jù)內(nèi)控審計年度、月度工作計劃及領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)控審計項目的具體實施,確保各項任務(wù)順利完成;
3、認(rèn)真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。
4、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控審計工作流程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內(nèi)控審核報告
5、對審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應(yīng)及時向內(nèi)控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據(jù)內(nèi)控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內(nèi)控主管匯報;
7、遵守內(nèi)控審計工作紀(jì)律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)重大審計事項,對與公司有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計,編制相應(yīng)專項審計報告;
9、負(fù)責(zé)審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團(tuán)隊協(xié)作精神,維護(hù)良好的團(tuán)隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的`盤點工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計的工作職責(zé)12
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂全年審計計劃,并按時完成審計計劃;
2、按照審計計劃和審計項目的特點,制定具體的審計方案;
3、調(diào)查、核實審計事項,取得審計證據(jù),并對審計證據(jù)真實性、完整性負(fù)責(zé);
4、編制審計工作底稿,起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的`情況,給予公正評價,并提出建議和處理意見;
5、對審計工作的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計的工作職責(zé)13
審計科在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律、法規(guī)和規(guī)章制度對醫(yī)院及下屬單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負(fù)責(zé)并報告工作。其具體工作職責(zé)是:
1.對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及效益、各類資產(chǎn)的管理情況、物資的購買、國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。
2.審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其他重要經(jīng)濟(jì)活動事項的文件。
3.參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)的簽訂,并監(jiān)督實施。
4.對醫(yī)院預(yù)箅內(nèi)、外資金的使用,重要儀器設(shè)備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。
5.對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進(jìn)行專項審計調(diào)查,在核準(zhǔn)事實的基礎(chǔ)上,依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見,對正在發(fā)生的`嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為,做出臨時的制止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的,報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采取必要的臨時措施。
6.對院內(nèi)各部門、各科室財經(jīng)物資活動內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢査監(jiān)督,提出改進(jìn)管理、加強內(nèi)部控制、提高效益的建議。在經(jīng)濟(jì)管理宏觀控制方面當(dāng)好院領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。
7.及時向上級審計機關(guān)報告內(nèi)審方面的重大問題。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
審計的工作職責(zé)14
1、組織招標(biāo)工作,包括資格預(yù)審,起草招標(biāo)文件,組織發(fā)標(biāo)、答疑、議標(biāo)及評標(biāo)等各項工作;
2、負(fù)責(zé)對工程監(jiān)理單位的審批結(jié)果進(jìn)行復(fù)核;
3、對工程項目進(jìn)行日常成本測算,提供設(shè)計成本變更建議;
4、負(fù)責(zé)對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件編制、工程量計算等進(jìn)行計算和審核;
1、負(fù)責(zé)工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
2、根據(jù)工程進(jìn)展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結(jié)算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結(jié)算賬目表;
3、負(fù)責(zé)審核涉及設(shè)計變更的.工地指令、現(xiàn)場簽單、承包商上報之有關(guān)工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結(jié)算管理、概預(yù)算與結(jié)算報告。
審計的工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單,構(gòu)建風(fēng)險體系;
2、對可能出現(xiàn)的`風(fēng)險進(jìn)行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;
3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;
4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
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