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監事述職述廉報告

時間:2024-04-22 19:14:54 晶敏 報告 我要投稿

監事述職述廉報告范文(通用21篇)

  時光飛逝,伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節奏,我們的工作又將告一段落了,回顧過去的工作,倍感充實,收獲良多,來為這一年的工作寫一份述職報告吧。那要怎么寫好述職報告呢?下面是小編精心整理的監事述職述廉報告范文,希望對大家有所幫助。

監事述職述廉報告范文(通用21篇)

  監事述職述廉報告 1

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  20xx年,xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定和要求,謹慎、認真地履行了自身職責,依法獨立行使職權,以保證公司規范運作,維護公司利益和投資者利益。監事會對公司經營計劃、募集資金使用情況、關聯交易、公司生產經營活動、財務狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經營情況進行監督,促進公司規范運作和健康發展。

  一、對公司20xx年度經營管理行為和業績的基本評價

  20xx年公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求,從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發,認真履行監督職責。

  監事會列席了20xx年歷次董事會會議和股東大會,并認為:董事會認真執行了股東大會的決議,忠實履行了誠信義務,未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。 監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督,認為公司經營班子勤勉盡責,認真執行了董事會的各項決議,經營中不存在違規操作行為。

  二、監事會會議情況

  本報告期內公司監事會共召開5次會議:

  (一)20xx年4月10日,召開第四屆監事會第十次會議,會議審議通過了以下議案:《公司20xx年度監事會工作報告》、《公司20xx年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務決算報告》、《關于公司20xx年度利潤分配的預案》、《關于續簽關聯交易協議的議案》、《關于聘任20xx年度審計機構的議案》、《關于公司內部控制自我評價的報告》、《關于20xx年為控股子公司提供連帶責任擔保的'議案》。

  (二)20xx年4月22日,召開第四屆監事會第十一次會議,會議審議通過了以下議案:《20xx年第一季度報告》。

  (三)20xx年8月22日,召開第四屆監事會第十二次會議,會議審議通過了以下議案:《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。

  (四)20xx年10月24日,召開第四屆監事會第十三次會議,會議審議通過了以下議案:《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

  (五)20xx年12月22日,召開第四屆監事會第十四次會議,會議審議通過了以下議案:《關于簽訂日常關聯交易協議的議案》和《關于調整部分日常關聯交易預計金額的議案》。

  三、監事會對公司20xx年度有關事項的監督意見:

  (—)公司財務狀況

  公司監事會結合本公司實際情況,通過聽取財務部門匯報、進行定期審計等方式,對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查,強化了對公司財務工作的監督。公司監事會認為,公司及各子公司設有獨立的財務部門,有獨立財務賬冊,獨立核算,遵守《會計法》和有關財務規章制度。20xx年的公司及各子公司財務管理規范,會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。

  (二)公司投資情況

  報告期內,公司相繼進行了對唐山xx有限責任公司增資擴股的項目、投資設立全資子公司濟寧xx有限責任公司等項目,相關投資均履行了相應的投資決策程序,科學嚴謹。

  (三)關聯交易情況

  本年報告期內,公司與關聯方的日常性關聯交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議,關聯交易中按合同或協議公平交易,沒有損害公司的利益。

  四、監事會對公司20xx年度情況的綜合意見

  (一)本報告期內,監事會成員認真履行職責,恪盡職守,通過列席董事會會議,對董事會履行職權、執行公司決策程序進行了監督。監事會認為,公司董事會所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規則的規定,是合法有效的。

  (二)本報告期內,公司高級管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律、法規,以維護公司股東利益為出發點,認真執行公司股東大會決議,履行誠信和勤勉盡責的義務,使公司運作規范,決策民主、管理科學、目標明確、不斷創新,取得了良好的經濟效益,沒有出現違法違規行為。

  (三)監事會認真審核了經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的20xx年度財務報告等有關資料,認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果,公司20xx年度實現的業績是真實的,成本控制效果顯著。

  (四)對公司內部控制自我評價的意見

  公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,按照公司實際情況,建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常活動,保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備到位,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。監事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況。

  監事述職述廉報告 2

  根據《溫州港集團職工董事、職工監事工作制度》的要求,作為集團職工監事,能夠按照監事會有關規定,嚴格按企業職工監事程序,參與企業重大事項的監督。努力工作,認真履職,在促進企業發展,維護企業利益與職工權益方面主要做了一些工作。現將任職工監事以來的工作開展情況向職工代表大會報告如下。

  一、加強學習,提高履行職責的能力

  為了能夠充分發揮職工監事作用,提高自己的參與議事和監督能力和水平,認真學習職工監事等相關方面的法規、規章和政策;積極參加上級組織的有關培訓和學習,不斷提高自身的業務水平。通過學習,對職工監事職責有了進一步認識,強化了民主管理意識,為源頭參與維護職工的合法權益奠定了理論基礎。

  二、主動參與,促進各項管理協調發展

  積極參與集團董事會的重大會議、監事會會議,參與集團重大經濟工作決策、管理、重大決定的監督,及時提出建設性意見。在董事會決定企業改革發展等重大問題方面發揮了參與維護作用;在企業實施董事會決議方面發揮了橋梁紐帶作用;在形成企業自我約束機制等方面發揮了監督協調作用。

  三、忠于職能,努力發揮監督保證作用

  監督管理是穩健經營的重要保障。能堅持把發揮職能作用,加強監督檢查貫穿于促進業務發展的整個過程,履行集團職工監事以來,在集團監事會的領導下對董事會、經理層運作及職代會決議的落實、執行情況進行了有效的'監督,對監事會議題積極表明自己的觀點和意見,堅決執行維護監事會決議。

  四、工作中存在的不足和今后打算

  通過回顧總結深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現在缺乏深入細致的工作,影響了履行職務的效果。爭取在20xx年,依照監事會的工作制度和工作內容加強理論學習,認真履職為集團的發展效力盡責。

  1、加強學習,進一步提高思想政治素質和業務專業能力,做一名高素質的職工監事,為履行職責提供理論政策等方面的保障。

  2、關注職工合理訴求,維護職工合法權益,在推動企業發展成果普惠職工方面發揮作用。

  3、拓展監督工作的廣度和深度,增強監督工作的有效性和權威性,通過列席和參加集團有關會議,提前介入有關決策事項,加強對公司“三重一大”事項的監督。

  各位代表,20xx年,集團發展將再譜新篇章,作為一名職工監事,我將時刻牢記肩負職責,在監督決策過程、督促工作落實等方面謀求工作突破,在維護公司利益和職工合法權益方面奮力而為。

  監事述職述廉報告 3

  根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責,我受監事會委托向大會做xx年監事會述職報告。請予審議。

  一、20xx年監事會工作回顧

  xx年,監事會按照公司章程要求,圍繞企業生產經營中心工作,以維護和保障股東利益為己任,履行監督職能,參與企業各項生產經營活動,為企業發展建言獻策。

  按照公司章程規定的職責范圍,依據集團“一建、四統一、兩監督”的管理模式和集團管理標準,履行監事會在財務監督方面的職責,著力提高公司整體管理水平。財務監督,堅持以內部審計為主,并開展專項檢查,推動了財務管理水平上新臺階。

  1、定期審查公司及各子公司財務報告,有計劃地開展內部審計工作。

  20xx年按照集團內部審計計劃的要求,內部審計小組完成了xxx有限公司20xx-20xx年度財務審計;xxx有限公司20xx年度財務審計;xxx有限公司20xx~20xx年的審計報告傳閱工作、xxx有限公司20xx-20xx的年財務審計報告傳閱工作。審計指出了各公司在生產經營管理過程中存在的問題和不規范行為,并提出了改進建議。

  2、維護企業利益,監事會加強對重點問題的審計監督。

  內部審計小組對中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區石油管理局、新疆愛克特流量控制技術有限公司、新疆天德誠貿有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司在外資金和在外未結算產品進行核對,并督促結清新疆天德誠貿有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司尾款。提出統一發貨單據、統一名稱圖號等合理建議。

  二、20xx年監事會工作要點

  監事會確立的20xx年總體工作思路是:緊緊圍繞公司20xx年的生產經營目標和工作任務,緊密結合企業特點和公司管理實際,創新監事會工作方式、方法;堅持以財務監督為中心,增強當期監督的時效性和有效性,注重協調落實,提升監事會報告處理的效率和水平。加強對重大經營管理活動和重點部門的審計監督,關注公司重點工作開展情況,探索監事會對企業風險防范和預警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監督職責,維護股東、職工和企業利益,保障資產保值增值。主要措施包括以下幾點:

  (一)、依法完善監事會的各項監督職能,規范公司生產經營各方面運作模式,確保監事會各項工作順利開展。

  依據相關規定完善監事會工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監事會工作有法可依,轉變思想,將被動監督變為主動要求監督,積極參與公司的有關會議,充分了解公司的生產經營狀況,繼續加強對公司財務狀況的監督,點面結合重點檢查,做好數據信息收集上報工作,做好數據轉換工作。

  (二)、以維護公司整體利益為出發點,增強主動服務意識,落實專項調查處理結果,監督董事會決議落實情況。

  監事會作為監督機構,要維護全體股東利益,以維護公司整體利益為出發點,主動深入部門和職工中去,多聯系多溝通,帶著問題搞研究,廣泛收集意見,確保監事會日常工作務實科學細致深入開展。緊密配合董事會工作,落實董事會相關決議,保障相關決策順利執行。

  (三)、強化對重要部門的'監督力度,提高監事會工作人員綜合技能,提升監督水平。

  堅持每年一次對集團內公司財務及重要部門的審計檢查工作,了解掌握公司的生產經營和經濟運行狀況。加強監事會自身建設,注重自身業務素質的提高,加強審計、企業內部管理等各方面的學習,增強自身的業務技能,提高監督水平,切實維護所有者權益。

  新的一年,公司仍然會有困難和問題,需要我們齊心協力。監事會將一如既往地支持配合董事會和經營層依法開展工作,在xx年工作中,我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機制。我們相信:只要我們充分發揮好現有治理結構優勢,牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標,誠信正直、勤勉工作,就一定會戰勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司20xx年的任務目標。

  謝謝大家!

  監事述職述廉報告 4

  按照要求,對自己今年工作進行總結述職,接受股東、各位領導的評議。

  公司監事會認真履行監督職能,在維護公司健康、和諧、穩定、快速發展,確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的合法權益等方面,發揮了積極作用。我擔任監事會主席一職,時時刻刻牢記肩負責任,殫精竭慮謀求工作突破,按照公司管理特點,踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業文化理念,圍繞“服務+監督”的工作思路,以財務監督為中心,在建立機制、完善程序、監督決策過程,總體工作取得一定成效,現將一年多來的主要工作述職如下:

  (一)召集和主持監事會工作,召開監事會會議,討論通過監事會議事規則,明確監事會成員工作崗位職責。

  (二)按董事會要求列席董事會會議,對公司董事會行使監督權和知情權,按照公司法要求,依法對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,督促董事、經理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業負責人的經營行為,并對其經營管理的業績進行評價。

  (三)列席職代會,聽取并審議行政工作報告。

  (四)監督抽查規章制度。對公司及公司二級單位生產經營和資產管理狀況、生產成本的控制及管理,財務規范化建設進行檢查的制度。了解掌握公司的生產經營和經濟運行狀況,掌握公司貫徹執行有關法律、法規和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經營狀況。

  (五)加強監事會的自身建設,提升監事會成員自身業務素質,加強會計知識、審計知識、金融業務知識的學習,提高自身的業務素質和能力,切實維護股東的權益。

  監事會在xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,盡力履行監督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的`合法權益,為公司的規范運作和發展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監事會的工作不盡人意。其主要原因:

  一是監事工作不夠大膽,監督檢查不到位;

  二是建設集團受煤化集團直接監管,集團內部監管體系完善,且監事會成員均為兼職,時間和精力都無法保證;

  三是經營班子研究討論一些重大問題時,沒有監事會代表列席有關會議,對一些問題的決策是否規范,是否正確,監事不能很好的提出意見和建議,監事會的工作常常處于被動的窘境。

  監事述職述廉報告 5

  我于20xx年7月擔任股份社監事會監事,主管監督企業/部門的行政事業方面的監督,尤其是勞動用工、人員成本費用、職工福利、行政管理運行資金的使用等;按規定需要企業公開的事項,并提供幫助。任職以來,我嚴格按照監事會職能、職責和分管工作的相關要求,認真履行職責,積及參與經營決策,在促進股份社各項業務的穩健發展方面做了一些應做的工作,也取得了一定的成績,現將任職以來的工作情況述職如下:

  一、加強學習,廉潔自律

  20xx年股份社初建立,各項基本制度也是初步建立,作為第一屆監事會成員,監事工作對我來說是一個較大的挑戰。面對尚不熟悉的業務,我首先進行了理論知識的學習,特別是企業風險控制、經營管理等方面知識的學習,積極參加各種培訓,特別是20xx年參加的監事會業務素質提升培訓班,極大的提升了我的業務素質。同時向其他有較好經驗的股份社學習,理論聯系實際,結合自身多年財務和經營的工作經驗,逐漸適應了監事會的工作。作為一名監督者我深刻的意識到自身廉潔的重要性,三年來我不斷加強政治理論的學習,提高自己的政治理論素質,作為企業黨支部書記我積極投身于學習十七大精神、“爭先創優”等活動,進一步提高了自身的認識;認真落實遵守股份社的工作部署及各項規章制度。作為班子成員,我始終以股份社發展為重,從大局著眼,從小事著手,從自己做起,從本職工作做起,通過自己的踏實工作,促進各項業務的持續發展和改革的順利進行,注重團結發展。三年來,我在工作和生活中一直都嚴格按照總社和股份社的要求,嚴于律己。

  在廉潔自律方面, “三個帶動”、“五個帶頭”的要求,提高廉政建設的自覺性。作為一名共產黨員按照黨紀、政紀和黨風廉政建設的各項規定,做到自重、自省、自警、自律;沒出現利用職權謀取私利現象。同時,做到把廉政建設工作與業務管理相結合,與績效掛鉤,做到同布置、同檢查、同考核。

  二、溝通協調、真抓實干

  1、加強溝通交流,促進各項管理協調發展。在重大問題上,我主動出席班子會議、監事會例會,參與決策和研究,及時提出建設性意見。

  2、配合經營決策,及時反饋,實施監督。監督管理是穩健經營的重要保障,我堅持把發揮職能作用,加強監督檢查貫穿于促進業務發展的整個過程。積極實施在勞動用工、人員成本費用、職工福利等方面的監督,對每次公開招聘工作進行全程跟蹤,首先核查崗位用人是否合理,其次在閉卷考試、面試的過程中積極參與其中,對每一項環節進行監督,保障了招聘的公平、公開、公正。在員工福利方面,深入調查員工的需求,將員工的意見整合后,主動與上級溝通反映,其中對我村過渡期退休人員補貼情況的反應,得到了鄉領導的重視,為我村24名過度期的退休人員爭得了利益。在公開事項方面,每半年進行村務公開,將村委會需要公開的事項公開接受群眾的監督,保證村委會各項活動在群眾的監督下進行。在行政管理運行資金方面,主要監督各部門是否嚴格按照財務制度規定的.各項審批標準實行。此外,積極參與每半年的績效考核,在考核中嚴格按照考核標準對各企業進行考核,并將發現的問題及時上報,同時找出解決的辦法。

  3、強化民主管理意識。股份社的性質決定了民主管理的重要性,在工作中積極收集股東意見、建議,監督董事會各種程序的規范性。定期組織人員進行意見征詢活動,共收集到涉及黨建、經營管理、干部人事、員工生活福利、基層工作等方面的意見和建議70余條,為今后的管理提供了基礎依據。

  4、認真做好信訪工作,努力化解各類矛盾。監事會的工作是對股份社負責,對董事會負責,處理好工作中各方面的矛盾也是工作的重點,注重日常工作方式,掌握原則,把握分寸,弱化矛盾,協調處理問題時盡量避免負面影響。受理來電、來信、來訪案件50余起,均給來訪者作了滿意答復。

  三、找出不足、有效提升

  隨著股份社改革的不斷深入,對企業經營管理和內控的要求也在不斷的提高,監事會的工作更顯重要,近幾年經過工作的積累雖然取得了一定的成績,但工作仍然與股份社發展的要求存在差距,存在一些不足:跟蹤監督不及時,調查研究不夠,監督水平尚有待提高,監督層面還需要進一步拓寬,這些都需要在今后的工作中切實加以重視和解決。針對這些不足下一步將會從實際出發,與其他同事加強合作,進一步促進組織機構完善,長效監管機制建立,克服基層工作人員不能管、不敢管的弊端,并通過強化培訓,使他們熟知政策,把握界限,幫助股份社規范經營管理。同時,積極參與經營管理,搞好組織配合,為董事會決策和經營班子工作提供有力的政策保證,促進經營決策科學化、業務管理規范化,推動股份社實現可持續發展的目標。

  監事述職述廉報告 6

  兼職監事是省國資委派駐企業監事會的重要組成部分。20xx年以來,在省國資委監事會的領導下,公司兼職監事本著對省國資委和公司負責的態度,按照《公司法》、《公司章程》和《國有企業監事會兼職監事管理暫行辦法》等有關規定,認真履行自身職責,依法獨立行使權力。通過參加監事會會議,列席公司董事會及相關會議,對會議議程、表決程序、表決結果等進行了有效監督,并對公司依法運作、財務狀況、重大決策、內部控制以及董事、高管人員履行職責情況等方面進行了有效監督,保障了公司利益和員工的合法權益,促進了公司的規范化運作。

  一、明確職責定位,切實履行職責

  選舉職工代表擔任監事會兼職監事,參加監事會工作,是加強企業民主管理和監督的具體體現,有利于提高監事會工作的質量和效率,推動企業的改革和發展。

  20xx年來,按照《兼職監事管理暫行辦法》等規定和監事會工作安排,公司兼職監事在監事會主席領導下開展了一系列工作。

  一是參與了省外煤礦專項檢查工作。協同監事會到各單位進行了20xx年度專項檢查和調研工作,利用四個月時間對集團公司及所屬子公司在山西、內蒙等省外煤礦的投資情況進行了專項調研。聽取了省外煤礦投資基本情況,參與分析了當前存在的主要問題和潛在風險以及形成原因,并收集了需要集團公司和省國資委幫助解決的問題及時進行整理歸納。

  二是參與了物流工作專項調研。調研了解了公司20xx年物流工作總體布局情況,物流工作成功經驗和做法,以及當前存在的主要問題。

  三是參與了對子公司年度工作專項調研。在監事會帶領下。先后深入到各子公司進行年度調研,聽取了各單位20xx年度工作基本情況,監督檢查了各子公司生產經營、財務狀況等各項內容,與子公司領導班子成員進行了談話和座談,并就企業發展過程中出現的問題進行了分析和研究。

  四是參加了年度集中檢查工作。對監事會年度《監督檢查報告》提出了有關修改意見和建議。

  五是結合自身的本職工作進行監督檢查。經監事會主席授權,參與制訂監督檢查計劃、編制監督檢查方案和開展實地監督檢查工作;收集了與監事會工作相關的企業信息,并及時向監事會主席或專職監事反映;同時,根據工作需要,承擔了與企業相關部門和單位的工作聯系。

  一年來,在監事會的領導下,兼職監事全方位參與了對企業的監督檢查和調研工作,正確行使職權,嚴格規范操作。報告期內,我們一致認為公司做到了依法運作,決策程序合法,內控制度完善,財務制度健全,無違反法律法規或損害公司利益等行為發生。

  二、加強自身建設,提升監督能力

  一年來,在積極參與監事會日常工作的同時,為提升個人溝通協調能力和工作業務水平,適應不斷發展的形勢的需要,我們注重了自身能力建設。建立了學習制度,統籌安排學習內容,保證學習時間和學習效果。注重增強學習的系統性和針對性,突出了國有資產監管的政策法規和會計審計等理論知識的學習,加強了監督檢查實務和運用財務信息化手段等操作能力的`訓練,切實提高了履行監事會職責所必需的各項專業知識及工作技能。

  在加強日常學習的同時,參加了監事會兼職監事培訓班等各類業務學習,不斷拓寬專業知識,提高業務水平,積極探索有效監督的途徑,不斷提高工作質量和效果,充分發揮好兼職監事作用,有效維護了國家和公司合法權益,保障了企業穩定、健康、快速發展。

  三、對加強兼職監事工作的建議

  國有企業監事會設立兼職監事建立現代企業制度的客觀需要,也是法律的強制性規定。通過一年的企業監督實踐,我們充分認識到兼職監事作為監事會重要組成部分,對監督企業開展監督檢查工作的重要性。圍繞如何有效實施監督,我們進行了一些具體思考。

  一是加強監督檢查要與促進企業整改、為企業搞好服務結合起來。針對監督檢查中發現的突出問題,及時向企業提出改進建議,促進其采取有效措施加以整改。同時,對企業反映的一些合理意見和要求,協調幫助解決。

  二是把兼職監事的各項職責具體化,使之更具可操作性,建立健全激勵約束機制,制定和實施監督檢查工作評價標準,促進提高工作質量,進一步提高各方面對兼職監事工作重要意義的認識。

  三是結合新形勢、新課題,由省國資委監事會工作處定期組織兼職監事培訓學習,提高兼職監事的履職能力和工作素質。

  監事述職述廉報告 7

  我受監事會委托,向大會作第二十次股東大會以來的監事會工作報告,請予以審議。

  一、監事會工作情況

  報告期內,監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及有關法律法規的要求,遵守誠信原則,認真履行監督職責,通過列席和出席公司董事會及股東大會,了解和掌握公司的經營決策、投資方案、財務狀況和生產經營情況,對公司董事、總經理和其他高級經營管理人員的履職情況進行了監督,積極參與到重點項目、物資采購、工程招投標等生產經營活動中去,充分發揮監督作用,維護了公司利益和全體股東的合法權益,對企業的規范運作和發展起到了積極的作用。

  報告期內,監事會共召開2次會議,會議情況如下:

  (一)20xx年5召開第七屆監事會第六次會議,審議并通過了包括:審議股份公司xx年度董事會工作報告;審議股份公司xx年財務決算報告的議案;審議關于向xx股份公司增資及合資的議案;審議關于天女股份公司搬遷情況的報告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的'情況匯報;審議關于天瑞包裝材料有限公司清算情況報告;審議關于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。

  (二)20xx年9月召開第七屆監事會第七次會議,審議并通過了監事、監事會主席變更議案;審議通過xx年度監事會工作報告;審議并通過了七屆七次董事會相關議案,包括:審議股份公司董事會董事長、董事變更議案;審議股份公司名稱變更的議案;審議xx年利潤分配方案 ;審議公司搬遷及補償的議案;審議關于召開第二十一次股東大會的議案。

  二、監事會對xx年度有關事項的監督情況

  (一)公司依法運作情況

  公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定,認真履行職責,積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、所做各項決議的執行情況、公司董事、高級經營管理人員執行職務情況、遵守法律法規和公司《章程》的情況進行了監督。監事會認為,公司在重大資金運作、人力資源管理及中高級管理人員執政、勤政、廉政以及涉及企業發展戰略、重大重組事項、重要項目實施及重要干部任免等重大事項中,嚴格執行“三重一大”制度, 決策程序符合有關規定。未發現公司董事、經理等高級管理人員履職時有違反法律、行政法規、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。 報告期內,公司經營班子精誠團結,忠于職守、兢兢業業、頑強拼搏。加強控股企業重點項目建設;繼續深化國企改革,強化集團管控,提升行業管理水平,繼續推行全面經營預算管理,深化“三降一提高”,加大技術創新力度,積極培育高新技術企業,強化管理,向管理要效益,進一步增強了股份公司的實力。

  經過經營班子和全體員工的共同努力,克服了經濟形勢的不利影響和市場競爭日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長水平。xx年股份公司實現銷售收入151847萬元,同比增長15%;利潤總額2602萬元,同比增長33%(以上為合并報表數)。對此,公司監事會給予充分肯定。

  (二)檢查公司財務情況

  報告期內,監事會對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核,由具有審計資格的會計師事務所對公司 20xx年度財務報告進行了年度審計并出具了“無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的;xx年度公司財務報告真實、客觀地反映了公司財務狀況和經營成果。財務管理、內控制度較為健全。會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好。

  (三)監事會對公司涉及出資、股權轉讓等重大事項進行了監督,未發現有違反法律法規政策及程序規定的行為,也無其他損害股東權益及公司利益的情況。

  (四)公司對外擔保及資產置換情況

  20xx年度公司無違規對外擔保,無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

  (五)繼續做好對公司重點項目建設情況的監督檢查工作20xx年14個重點項目均已按計劃完成。封端聚醚項目于20xx年8月下旬項目已經完成并生產。環保水墨項目通過認證許可,20xx年上半年開始施工,力爭20xx年下半年完成并試車生產。 AES磺酸項目20xx年6月開始設計建設,xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對外合資合作,基于封端聚醚項目的完成,日本DKS公司正在等待浩元公司的增股完成后對浩元公司的投資;天女集團5萬噸綠色表面活性劑建設項目8月底已經通過市發改委組織專家的專項驗收。

  各位股東代表,20xx年本監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規政策的規定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規范運作。

  監事述職述廉報告 8

  監事會是公司的監察部門,即依照公司法和公司章程規定設立,對公司的經營管理試行監督的公司內部監督機關,本人作為監事會一員,按照集團公司要求,且對自己20xx年工作進行總結述職,誠懇接受股東、各級領導的評議。 公司監事會認真履行監督職能,在維護公司健康、和諧、穩定、快速發展,確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的合法權益等方面,發揮了積極作用。按照公司管理特點,踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業文化理念,圍繞“服務+監督”的工作思路,以財務監督為中心,在建立機制、完善程序、監督決策過程,總體工作取得一定成效。現將一年多來的主要工作述職如下:

  一、監事會自身工作機建設情況:

  20xx年度我作為監事會監事,按照公司法、公司章程及有關規定,認真履行監督職責,對公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序,董事會對股東大會決議的執行情況,公司管理人員的執行職務情況及公司管理制度執行情況進行了監督,督促公司董事會和管理層依法運作,科學決策,保障了公司財務規范運行,維護了公司、股東及員工的權益。

  二、參加董事會情況:根據司法和公司章程要求。

  監事會參加了董事會本年度召開的全部會議。監督了董事會對管理層考核。因董事會成員兼公司高管,董事會采取了個人述職、書面總結和回避評議打分的方式,保證了考核的公正性和公平性。

  三、日常工作:

  1、堅持定期會議制度,加強內部工作協調。20xx年,監事會通過列席公司董事會議事會和經營班子會議,對公司財務、經營管理和公司內部控制中存在的問題及時提出了改進意見。

  2、加強日常監督,開展工作檢查。20xx年監事會積極開展現場監督檢查,發現和督促施工現場施工及安全管理等問題,提出寶貴意見,已出現問題得到有效改善。

  3、完善監事會工作機制。20xx年的監事會工作堅持以財務監督為中心,圍繞公司經營目標和精細化管理要求,改進了財務報表審核和成本對標工作。提出公司經營和內部管控中存在的問題和改進建議。

  我在20xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,竭盡全力履行監督和檢查的只能,竭力維護公司和股東的合法權益,為公司的科學運行和良好發展起到了一定的.作用,但由于主管原因,我的工作還有不盡人意的地方:

  本人監事一職為兼職,時間和精力無法全面保障,導致監管力度不夠,監管范圍不夠全面,如經營班子研究討論重大決策問題時,會有因公務不能列席會議,對一些問題是否規范、正確,不能全部監管到位,且不能提出很好的建議和意見,工作處于較被動的窘境。未來一年我會注意自己的不足,盡量多的實施自己的監事職責,為公司的發展保駕護航,為集團公司的騰飛做出自己最大的努力。

  監事述職述廉報告 9

  根據《晉城煤業集團職工董事、職工監事工作制度》的規定,我作為集團公司職工監事向四屆二次職代會報告工作,請予審議。

  一、20xx年履職情況

  20xx年,我嚴格按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,依法行權,勤勉履職,較好地完成了各項工作和應盡的責任、義務,在維護股東、公司利益和職工合法權益等方面做出了自己的努力。現將20xx年的主要工作報告如下:

  (一)參加會議情況

  我參加了集團公司第一屆監事會第七次會議,列席了集團公司20xx年度股東會會議、第一屆董事會第十二次會議、第一屆董事會第十三次會議,實現了過程的參與和監督。

  (二)審查提案等情況

  20xx年,對報請集團公司董事會審議的《關于為晉煤金石化工投資集團有限公司藁城化工園區項目借款提供擔保的提案》、《關于山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司托管天脊集團高平化工有限公司的提案》、《關于山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司上市所涉礦權相關問題的提案》等共計65個重要提案進行了審查;對報請集團公司股東會審議的《關于提名陳寶紅為山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司董事人選的提案》、《關于設立山西晉煤集團沁水胡底煤業有限公司的提案》、《關于集團公司煤層氣板塊整合重組及以現金和實物資產對山西藍焰煤層氣集團有限責任公司增資擴股的提案》等共計17個重要提案進行了審查;對集團公司向省國資委報送的《關于晉城煤業集團對天脊集團高平化工有限公司實施股權重組的請示》、《關于晉城煤業集團煤層氣液化業務重組整合的請示》、《山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司關于確定主業及相關情況的請示》等共計59個經濟行為請示進行了審查;參與了山西省國資委監事會對集團公司的實地調研工作。

  (三)加強了對子公司投融資、資源整合等重大事項的過程監督

  20xx年,參與了對子分公司投融資和新上項目等重大事項的審核,站在防控風險的角度提出了針對性的意見和建議;參與了對集團公司資源整合礦井相關資料的審核,站在維護集團公司利益的角度提出了針對性的意見和建議;參與了對子公司上報的“三會”有關議案的審核,站在維護各方股東利益的角度提出了針對性的意見和建議。

  (四)立足本職,認真開展審計監督工作

  20xx年,我圍繞集團公司“十二五”規劃目標和當年中心工作,結合自己擔任集團公司審計部部長的工作職責,認真開展審計監督工作。

  全年共組織開展審計項目42項,分別為:經濟責任審計19項、工程審計14項、決算審計3項、審計調查3項、財務預算審計1項、財務收支審計1項、專項審計1項。通過審計查處糾正違紀違規金額6.3億元,促進提高經濟效益4.3億元,提出并被采納合理化建議177條。工程項目全年審計金額25億元,為企業節約建設資金1778.24萬元。財務審計全年查出隱瞞收入、利潤1.8億元。為落實審計查出問題的整改工作,對三家單位主要負責人進行了約談,對責任單位下達審計整改通知書16份,下達審計決定3份。針對審計中發現的某單位嚴重違紀違規事項移送紀檢部門進行了立案查處。

  各位代表,20xx年,是集團公司“十二五”規劃開局之年,也是轉型跨越發展的'重要一年。一年來,公司能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》以及國家有關法律、法規的要求依法運作、規范經營;公司決策程序合法、有效,董事會運作規范、決策合理,認真地執行了股東會的各項決議,忠實地履行了誠信義務。目前,公司取得了良好的經營業績,整體競爭能力和抗風險能力得到了進一步的增強。

  二、20xx年工作打算

  1、加強學習,進一步提高思想政治素質和業務專業能力,做一名高素質的職工代表,為履行職責提供理論政策等方面的保障。

  2、關注職工合理訴求,維護職工合法權益,在推動企業發展成果普惠職工方面發揮作用。

  3、強化審計監督工作,提高審計監督效能,在推進企業實現戰略目標、有效執行內部控制制度、切實防范經營風險等方面做出努力。

  4、拓展監督工作的廣度和深度,增強監督工作的有效性和權威性,通過列席和參加公司有關會議,提前介入有關決策事項,加強對公司“三重一大”事項的監督,確保公司在這些方面不出問題。

  各位代表,20xx年,集團公司改革發展將再譜新篇章,再添新輝煌,作為一名職工監事,我將時刻牢記肩負職責,在監督決策過程、督促工作落實等方面謀求工作突破,在維護股東、公司利益和職工合法權益方面奮力而為,在推動集團公司轉型跨越發展方面做出新貢獻。

  監事述職述廉報告 10

  本人現任睢寧農商行監事長、紀委書記,主抓監事會、紀委工作,分管監察、工會、基建和信訪等工作。現將20xx年履職和廉潔自律情況報告如下:

  一、主要工作成績

  20xx年,本人重點在監督、質詢、反饋、協調、參與等方面,認真履行本崗職責,在農商行經營合理性、有效性方面動腦筋想辦法,加強監督與審計,并提出切實可行的意見和建議。在監事會的有效監督下:

  一是董事會的方向把握正確,各項決策較為科學;

  二是行長室的各項業務指標完成較好;

  三是資產質量進一步夯實;

  四是風險防范到位,流程化操作進一步規范;

  五是服務水平明顯提高;

  六是企業形象、社會影響力和知名度快速提升;

  七是農村商業銀行成功組建。

  二、主要工作內容和做法

  (一)以完善法人治理為前提,提升監督制衡能力

  借農商行組建之機,按照完善法人治理結構的要求,制定《江蘇睢寧農村商業銀行監事會議事規則》、《江蘇睢寧農村商業銀行監事會履職盡職考評委員會工作制度》和《江蘇睢寧農村商業銀行監事會對董事、監事、高管人員履職評價辦法》等,從制度上明確了監事會的工作程序、議事規則、監事長和監事的職責權力以及履職盡職考評委員會的工作制度、獎懲考核等,加強監督與協調,更好地服務于業務經營管理。

  (二)強化履職與監督,把關單位運營方向

  1、獨立執事,加強監督。認真行使監事會監督決策職權,參與董事會相關會議,對董事會制定的各項經營目標、相關規定等提出可行的建議,從監事會的角度對董事會的議事程序、議事規則的合規、合法性進行有效監督;對行內涉及高管人員聘任或解聘、利潤分配方案、重大關聯交易及可能損害存款人和股東權益等事項,發表獨立意見,切實履行《章程》賦予的職責,為農商行發展保駕護航。

  2、推動“三長”協調運轉。做好“三長”工作日志,與董事長和行長之間經常通報情況,使“三長”之間相互理解、相互支持、相互監督,做到履職不越位、辦事不錯位、工作不空位,體現“運轉協調、有效制衡”的法人治理要求。20xx年,本人共列席董事會6次,列席行長室會議20余次,主持召開4次監事會。

  3、積極監督重要環節。對重要崗位人事變動、大額費用支出、集體物品采購、網點裝潢裝修、信貸管理等重大事項決策過程實施全程監督并形成機制,增加決策的透明度。

  (三)加強教育與責任落實,深化黨風廉政建設

  把黨風廉政建設、治理商業賄 賂、案件防控治理工作職責分解到各部室、支行、崗位、人員,層層簽訂《黨員干部廉潔從政書》,進一步完善責任落實體系。充分利用員工入黨、干部提拔、節假日等時機,開展預防教育,切實關注“九種人”,讓干部職工給愛好“上把鎖”,給交往“設道崗”,自覺抵御各種腐敗思想的侵蝕。

  (四)做實監察和信訪工作,強化問責與監督

  1、加大警示教育力度。邀請縣法院、紀委、公安部門專家給全行信貸人員進行警示教育,通過觀看警示教育片、警示教育圖展等方式,對易發案件環節的工作人員進行警示教育,取得較好效果。

  2、發揮監察“偵查”作用。堅持對基層支行調查走訪制度,定期參加支行民主生活會,關注重點崗位重點人員的.思想動態,傾聽基層員工和群眾的意見,把建議和意見反饋給總行,發現苗頭、傾向性問題及時給予提醒和告誡。

  3、健全信訪工作網絡。重點解決業務發展中的焦點、熱點及信貸人員廉潔等問題,特別是在十八大期間,嚴格落實“零報告”制度,重大緊急信息隨時報送,建立起上下貫通、左右銜接的排查網絡,為單位發展營造良好的發展氛圍;積極做好群眾來信來訪的登記和查處工作,群眾來信來訪查結率達100%。

  (五)保障權益,加大投入,促進農商行和諧健康發展

  繼續推行愛心工程、溫暖工程、健康工程、文化工程“四項工程”,開展在職工生日當天贈送鮮花和生日蛋糕活動,為考取大學的職工子女送去勵志費,為六周歲以下的職工子女發放獨生子女費,“六一”兒童節為職工子女發放讀書費,為干部員工進行健康體檢,加大對員工的福利待遇管理,確保職工利益化,解決員工的后顧之憂。

  同時,積極開展多姿多彩的職工文化活動,通過元旦健身走、舞動鄉村、合規文化建設征文、春節晚會等活動,以此增強企業向心力與員工凝聚力,提升企業內涵。

  三、政治表現和廉政建設情況

  本人作為睢寧農商行監事長和紀委書記,自覺將自己置于黨和員工的監督之下,深入貫徹落實黨風廉政建設責任制,狠抓廉政建設和反腐倡廉工作,提高廉潔從業的自覺性,保持清正廉潔的高貴品質。同時,本人能堅持勤政廉潔,堅決做到“三不”:不以權謀私,未借工作之便為家人和親屬謀私利;不搞權錢交易,無“吃、拿、卡、要”行為;不用公款相互宴請、鋪張浪費,在廉潔方面經得起考驗和檢驗,能自覺接受黨和群眾的監督。

  四、存在的不足

  20xx年工作取得了一些成績,但還存在不足:監事會的監督水平仍需進一步提高,監督層面還需要進一步拓寬;外部監事的履職能力還有待于進一步提高;同時,監事會深入基層的頻率有待加強,在如何更好地維護職工權益等方面仍需進一步努力。

  五、下一步計劃

  本人將進一步加強監事會組織機構建設,加大專業委員會的工作職能,與監事會成員一道,積極參與經營管理,搞好組織配合,為董事會決策和經營班子工作提供有力的保證,促進經營決策科學化、業務管理規范化、崗位操作流程化,實現睢寧農商行可持續發展的目標。

  以上述職,請予評議!

  監事述職述廉報告 11

  現將20xx年度工作述職如下:

  一、創新監督機制,有效促進監事會高效運作

  20xx年3月新一屆監事會成立以來,我作為監事會的負責人,在日常工作中把加強監事會的自身建設、履行監督職能、提高工作效率當作大事來抓。

  一是建全管理機制,強化監督職能。為全面落實監事會監督職能,及時設立了“合規與風險監督委員會”、“審計委員會”、“高級管理層盡職履責監督與評價委員會”、“質詢委員會”,通過細化管理職能,加強對聯社經營管理各個層面的監督,使聯社經營管理更加科學規范。

  二是強化制度建設,規范監督行為。健全的制度,是工作正常開展的必要前提和保證。一年來,我主持監事會不斷完善內部監督體系,強化制度建設,規范監督行為。先后制訂、完善了《監事會議事規則》、《監事會工作制度》、《審計委員會工作規則》等制度,從而使監事會履行監督職能有章可循,查處問題有據可依,為規范業務行為、加強員工管理、進行陽光操作、實施公正監督,起到了積極的促進作用。

  三是通過調研活動,全面了解全社業務經營和發展的實際狀況。一年來,我先后深入43個點對業務經營、合規管理及內控操作、資產管理等情況進行了調研,了解到了基層分支機構的真實情況,摸清了我縣農村信用社資產質量和內部管理方面的現狀,聽到了基層在經營管理中的困難工作意見,對基層提出的問題、困難和建議以及資產質量真實情況,祥細地向聯社黨委、理事會和經營管理層進行了反應,使聯社黨委、理事會和經營管理層及時地研究和采取應對措施,同時也真實掌握了第一手資料,更有針對性的加強業務管理薄弱環節的監督。

  四是參加聯社各種會議,有效監督經營管理決策程序。今年我代表監事會參加每一次黨委會、理事會、理事長辦公會、主任辦公會會議,對我社戰略轉型、財務管理、風險與內控體系建設、干部任免以及分配與激勵機制等重要事項進行全程監督,并根據調研掌握的實際情況發表意見和建議,為聯社經營管理決策提供科學依據。

  五是通過加強與外部監督審計部門的溝通交流,及時化解不利因素,為聯社經營管理層營造良好環境。今年,聯社先后接受了人民銀行的綜合執法大檢查,銀監部門的信貸資產專項檢查以及營山縣審計局受省政府委托對我社實施的資產負債及所有者權益的審計。檢查規模之大,時間之長,力量之強均是創紀錄的。為化解檢查帶來的不利影響,我充分發揮自身優勢,積極與檢查組溝通,主動將我社在發展中面臨的問題和困難及時與檢查單位交流,得到了他們的理解和支持以及對我社工作的認同,使外部監管環境得到了進一步改善。

  二、履行監督職責,有效控制案件和風險的發生

  作為監事長,通過監督活動規范經營管理行為,有效防控案件事故是我的第一要務,我深感責任重大,為做好工作,我自加壓力,充分利用稽核監督平臺,通過加大專項整治、突出防控重點、強化懲處手段,有效促進了內控管理規范,確保了全年無案件和責任性事故和發生。

  (一) 強化專項治理,促進案件防控措施進一步落實。

  一是認真組織開展 “深化內控制度執行年”專項活動,查處違規責任人22人(次),有效促進了內控管理措施的進一步落實。

  二是抓全員“合規”意識。年度內以“合規文化建設年”活動為載體,積極開展制度規范、內控體系建設,共梳理和完善業務條線制度管理辦法39個,通過強化員工自查自糾和教育培訓,全員合規意識得到了進一步提升。

  三是抓員工行為排查,前移管控關口。年度內通過動態管理,共排查出8名員工符合“十四種人”的排查標準,通過及時指定幫教管理責任人,進行人盯人、一盯一監控,延伸了管控關口,從源頭把控了風險。

  四是積極開展業務專項排查,消除案件隱患。全年,組織各項存款專項排查5次,排查風險隱患和問題285個;開展各類貸款專項排查3次;開展信息聯絡員風險排查1次,開展自助設備檢查1次;開展門柜操作風險專項排查3次;通過強化對問題的跟蹤落實,進一步消除了案件風險隱患。

  五是及時開展任期責任審計,規范經營管理行為。全年,開展離職、離任審計23(人)次,其中對分社主任離任審計8人,對離崗、離職員工離職審計9人,追究貸款管理失職責任12人,落實違規責任貸款xx萬元。

  (二) 重拳整治違規行為,全員合規意識增強。

  一是以增強合規管理為目標,增強管貸人員責任意識,對不良貸款實施了追責行動,扭轉我縣不良貸款長期高居不下的不利局面。

  9、10月份,組織開展了對xx年度新發放貸款不良進行失職責任追究。共對56個機構81人進行了責任追究,落實責任貸款389筆,金額xx萬元;

  二是以糾偏、治違為目的,開展了違規貸款專項整治行動。10月份對20xx年以來23人(次)違規發放貸款39筆,金額571萬元的責任人進行了從重從嚴處理,起到了較強的震懾任用;

  三是以執行新違規處理辦法為契機,加大問題處理力度。一年來,我主持內審委員會專題召開違規問題處理會議5次,對序時稽核、專項檢查、離任審計發現的6類37個問題,按照從重、從嚴要求進行了處理;年度內共發出各類檢查通報16起,處理責任人291人(次),其中給予政紀處分9人(次),處罰款156100元,其中按相關規定給予頂格處罰28人(次),有效提升了我縣農村信用社制度執行力。

  (三)強化安保工作,提升人防、物防、技防能力。

  作為分管安全保衛工作的班子成員,我牢固樹立“安全無小事”的.管理理念,通過強化安防意識、加大檢查力度和安防設施改造,使我縣信用社安全防范綜合能力得到了持續提升,保障了業務順利開展。

  一是抓基礎設施改造,改善物防能力。全年投入近600萬加大對安全隱患和安防設施的改造。其中投入資金400余萬元對雙流分社、聯社營業部、城西分社的營業用房、安防設施進行了規范化改造,使其符合公安部門安全標準;投入資金100余萬元對23個點的視頻監控系統進行了改造;投入資金50余萬元建設110聯報警平臺,加強聯聯防,對陳舊的本地應急報警設施和點驗鈔設備進行了更換;投入50萬元對21處基層點安全隱患進行了整改。

  二是抓安防教育,不斷提高安防意識。通過抓治安形勢、安全制度、防范技能、法規法紀、職業道德、案件警示等教育,增強職工防微杜漸的能力,有效提升了員工的安防意識和防范技能。

  三是加大檢查力度,提升安防制度執行力。一年中,我組織聯社保衛部門,通過定期檢查、日常檢查、夜間巡查、重點檢查等方式,共開展安全普查1次,突擊檢查3次、夜間巡查87社(次),日常檢查491社(次),其中我親自帶隊檢查23社(次),發出隱患整改通知22份,處罰違規5人(次),使安全防衛措施得到了有效落實。

  四是抓守押保平安。通過細化守押大隊崗位職責,落實崗位責任,嚴格槍、彈藥保管及安全使用,熟練掌握突發事件應急處置預案,正確處置突發事件。一年來共出動運鈔車輛 1136余社(次),押運現金xx億元,未發生一次差錯事故。

  (四) 加強隊伍建設,提升稽核人員案件防控能力。

  內部審計是監事會實施監督的主要手段,內審人員是實施監督的主要力量,提升內審人員業務水平和職業素養,是有效提升監督水平。

  監事述職述廉報告 12

  20xx年,本行監事會嚴格按照《公司法》、本行《章程》、《監事會議事規則》和有關法律法規的規定,本著對合行、對股東負責的態度,對本行依法經營、規范管理及各項制度的落實情況進行了有效的跟蹤監督,認真履行了監事會的職責。現在,我受監事會委托,向本次股東大會做20xx年度監事會工作報告,請各位股東審議。

  一、20xx年監事會所做的主要工作

  (一)堅持定期會議制度,加強內部工作協調。根據本行章程和董事會的安排意見,監事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、本行《章程》的規定,會議召開合法有效。同時,監事會通過列席公司董事會會議,對合行信貸、財務、經營管理中存在的問題及時提出了改進意見。

  (二)全面履行監事會職責,加大審計、監察工作力度。主要是稽核監察部按照《銀行業金融機構案件防控工作考核評價辦法》標準,緊緊圍繞省聯社的案防工作意見,結合本行案防工作管理現狀,加強對可能出現案件風險隱患的重要崗位、重要部位和環節、重要業務等方面進行了現場審計和檢查。

  1.加強案防制度學習,增強案防管理責任感。在年初通過對往年的案防管理制度的學習,結合當前案防工作形勢,擬定了20xx年度稽核監察工作意見,并提出了年度案防工作計劃和目標。重點加強對支行行長、主管信貸、主管會計的履職案防管控,重點排查“四個一”“五個一”案防制度落實情況,應急預案、應急演練和安全檢查制度落實情況。

  2.層層簽立案防責任狀、人人簽訂承諾書。全員細化為52個崗位,分別簽訂案防責任狀 30份;簽訂條線責任書 7 份;簽訂員工案防承諾書 241 份;收繳案防保證金34人45000元,其中董事長9000元(年初已上交三峽農商行),分管和監督第一責任人各2000元、支行行長及部門經理各1000元。全員簽訂員工自控互控聯保責任書239份,做到自我約束、上下制衡、左右銜接、相互監督、相互制約。再以支行部室為單位與合行黨委書記簽訂《黨風廉政建設責任書》29份,黨員簽定黨風廉政建設承諾書78份。

  3.積極落實省、市兩級案防工作意見方面。緊緊圍繞依法合規經營,結合新業務系統操作流程進一步完善審計工作制度和崗位責任制,開展序時審計和各類專項審計,督導條線崗位互控監督。強化重點人制度學習,對潛在的.“習慣性違規、服從違規和不作為”進行了警示教育。督導所有網點進行了案防量化考核自評和檢查。適時對86人次進行了輪崗審計,230人次強制休假審計。

  4.開展了9期(274人次)反腐倡廉、商業賄賂治理等教育培訓。通過“教育為主、預防為先”,培育一種好的企業文化和價值取向。徹底摒棄“熟人文化、有令不行、有禁不止、有錢就能使鬼推磨”的價值取向。

  5.積極接訪,細化排查維穩。春節、兩會、十一期間,指定專人負責日常信息排查,督導第一時間發現問題,第一時間匯報或化解矛盾,加強與政府群工部的聯系,確保平安無事。

  6.加強對員工不良行為、重點人員及負面信息的排查。20xx年共找員工談話59場(人)次。排查出重點人員5名,其中已解除2名,重點關注3人,已調離重要崗位1名,有2名重點關注人員未調離重要崗位,已落實幫教措施3名。

  7.為防止婚姻家庭矛盾糾紛的惡化,有效維護家庭和諧,促進社會平安穩定。根據《宜昌市婚姻家庭矛盾糾紛排查化解專項活動工作方案》要求,及時啟動了以建設和諧家庭為目標,對合行所有員工婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛進行大排查、大調處、大整治的活動。穩控不穩定因素源頭,有效預防因婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛引發的“民轉刑”案件的發生,創建“平安家庭”,以家庭的平安促進社會的和諧與穩定和合行業務的健康發展,提升員工處理人際關系調適自我心理的整體素質和能力。

  8.加大了對違紀行為行的處罰力度。對貸款違規責任人發出《處理責任貸款違規行為決定書》6份,其4名責任人共代償9.7萬元不良貸款。20xx年度對一般性違規處罰52人次,處罰金額1.58萬元;扣留績效工資7人9.09萬元。

  (三)監事會派員會同財務、基建、審計等職能部門對本行招投標項目進行了全過程監督,并對已完工項目進行了現場審計。

  (四)監事會派員參與了本行20xx年的增資擴股工作,強力推進了本行資本補充和產權改革工作的順利完成,為后期穩健發展奠定了良好基礎。

  二、監事會對本行20xx年度工作的整體評價

  監事會認為,一年來,宜都農村合作銀行在董事會的正確領導下,經過全體員工的共同努力奮斗,全面實現了年初董事會制定的各項經營管理目標,各項業務得到了突破性的發展,順利完成了資本補充等深化改革工作。經省聯社對我行進行20xx年度決算真實性審計,宜都合行20xx年度經營管理工作做到了堅持實事求是的原則,立足于資產分類準確、撥備計提充足、做實利潤、風險指標達標的要求,正確處理好當前利益與長遠利益的關系,真實、準確、完整反映年度經營狀況和成果。按照銀監會根據新《巴塞爾協議Ⅲ》對我國商業銀行監管評級系統測試,宜都農村合作銀行20xx年度監管評級仍為三A級,為推動本行按現行高標準組建農商行奠定了堅實的基礎。

  三、20xx年監事會工作重點

  20xx年,金融業面臨的困難和機遇并存,改革和管理的任務依然繁重,需要我們齊心協力,奮發有為的開展工作,開創穩定發展的新局面。監事會確立的20xx年的總體工作思路是:“緊緊圍繞合行20xx年業務發展、經營管理目標和工作任務,加強經營風險監管,注重協調落實;加強對重大經營管理活動的跟進監督;拓寬監管工作的覆蓋面。”

  1、按照本行章程的有關規定,進一步監督促進法人治理結構的規范進行。更加關注合行權力機構,決策機構的協調運作;關注經營班子的和諧關系;關注各級管理人員的道德修養,盡職敬業,工作業績等。

  2、進一步建立內部審計機制,加強審計工作。

  3、進一步完善相關的監督制度,不斷推進監督常規化、系統化,促進企業規范運作。

  4、進一步加強監事會自身建設,注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強會計、審計、金融等業務知識的培訓學習,積極開展工作交流,增強業務技能,創新工作方法,提高監督水平。

  各位股東:合行20xx年任務目標已經明確,監事會將一如既往地支持配合董事會和經營班子依法開展工作,充分發揮好監督職能,維護穩定大局;維護股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司20xx年的工作目標和任務,促進合行長足發展。

  謝謝大家!

  監事述職述廉報告 13

  受第xx屆監事會委托,由我向大會作廈門市周寧商會第xx屆監事會工作報告,請大家審議并提出意見建議。

  20xx年12月29日,商會召開了第xx屆會員大會并選出了以“廈門金三港鋼材交易市場經營管理有限公司”董事長彭玉英為監事長的共三人組成的監事會。成立以來,主要做了以下幾項工作:

  一、協助理事會認真開展工作,確保商會的工作依法、依規進行

  檢查、督促商會理事會班子及成員認真履行職責,圍繞年度,經常開會研究,及時貫徹落實,以服務商會會員為宗旨,保證商會工作依法、依規、順利進行。

  二、要求商會秘書處工作按年度保質、保量完成

  督促商會秘書處做好日常性工作,做到每月工作有安排,事事有落實,確保工作具體到位。

  三、監督、檢查商會工作經費開支情況。

  按照商會財務管理制度、要求實行分級審批手續、嚴格控制商會的.各項支出、合理使用商會經費、努力節約開支、保證會計資料合法、真實、準確、完整。

  監事述職述廉報告 14

  我受公司監事會的委托,向本次股東會作監事會工作報告,請各位代表予以審議。公司20xx年度股東會召開以來,監事會認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權利和義務,在公司黨委、董事會和各位股東的大力支持、密切配合下,嚴格按照公司監事會的工作議事規則辦事,忠實履行監事會的各項工作職能,圍繞中心,服務大局,緊密結合生產經營、改革與發展等各項工作的實際,集思廣益、群策群力,積極諫言獻策,為加快公司經濟轉型升級、轉變經濟發展方式,爭創兩個文明建設的新成績做出了積極的努力。現將監事會一年來的工作匯報如下:

  一、一年來監事會工作的簡要回顧。

  一年來,公司監事會以xx年度股東會精神為指導,緊緊圍繞生產經營、改革發展的穩定大局,全面貫徹落實公司三屆三次董事會、三屆二次股東會所確定的各項工作部署和工作奮斗目標,在事關公司重大決策、原則、立場上,監事會始終能夠正確認識和分析公司面臨的新形勢、新任務、新要求,站在全力維護公司改革與發展全局利益的高度,站在維護全體股東和廣大員工合法權益的立場上,以召開監事會工作會議,深入部室、車間、班組、生產一線調查了解等多種形式,征集股東和員工的合理化建議和意見,以高度負責的主人翁責任感和嚴謹細致的工作作風,向公司董事會及時反饋收集的各類信息及情況,并對董事會工作提出誠懇的批評意見和合理化建議。

  監事會成員在參加董事會召開的會議,及其他會議時,對事關公司改革發展、轉變經營方式等各項重大決策,旗幟鮮明、立場堅定,予以全力支持,全力維護公司來之不易的大好形勢,積極主動諫言獻策,及時提出意見和建議,為提升董事會在重大決策方面的民主化、科學化、規范化水平,做出了積極的努力。監事會認真履行工作職責,依照法律和工作程序對生產經營等各項工作進行監督,為公司重大決策和奮斗目標的順利實施以及貫徹落實提供了有力的保障。監事會成員團結一致,密切協同配合,經常保持信息溝通,做到收集反饋意見渠道暢通。同時,進一步強化了責任意識、大局意識,在各自不同的生產崗位上,帶頭爭當執行公司各項規章制度的模范,全身心投入到大干生產任務的高潮中,以身作則,率先垂范,以不斷爭創新的生產、工作成績的實際行動,有力促進了監事會各項工作的順利進行。

  二、大力提高參政議政的能力,深入基層,結合實際,為順利實現全面建設的奮斗目標,爭做新貢獻。

  xx年度股東會召開以來,監事會成員在忠實履行工作職責的同時,不斷強化自身素質鍛煉和提高,以高度的責任感和使命感,把切實維護股東和員工的合法權益作為監事會的工作重點認真做好。監事會監事長通過列席董事會會議,積極主動諫言獻策,千方百計為順利推動生產經營等各項工作不斷取得新成績保駕護航。監事會始終堅持正確行使監督權力,將監督工作有機融入生產經營等各項工作中,嚴格按照工作職責和程序,認真辦理、協調解決股東提案,有力促進了公司各項工作不斷邁出新步伐。

  監事會認為:一年來,公司董事會解放思想、創新思路,發揚民主,集思廣益,做出了一系列重大決策和各項奮斗目標是完全正確的,20xx年是公司發展史上不平凡的一年,在董事長xxx的帶領下,董事會一班人堅持原則,秉公辦事,采取重大事項民主討論,廣泛征求意見,使得xx年公司全年工作沒有因為重大決策失誤,給公司及股東,員工帶來不應有的損失,董事長同志更是謹慎行事,勤勉做人,為公司全體員工做出了好榜樣。董事會逐步完善、建立健全的工作制度和措施,是完全符合生產經營等各項工作實際的。在董事會的強力領導下,全體股東和廣大員工共同辛勤勞動、團結拼搏,取得了生產經營、改革與發展的應有業績,全體xxx倍感欣慰。監事會在以后的工作中將不遺余力、全力以赴、全方位支持董事會的工作。監事會按照工作職能,積極參與對公司財務運營工作的監督審查。監事會認為:公司財務工作嚴格依法辦事、制度健全、數據準確、程序規范,客觀、公正、真實的反映了公司的財務狀況和生產經營實績。監事會認為:在董事會的正確領導下,各位董事、經理層組成人員能夠以公司大局利益為重,恪盡職守、認真負責,使公司生產經營工作取得了一定成績,兩個文明建設工作有了新的進步,為公司20xx年經濟工作實現新的更大發展提供了有利的發展空間!

  各位股東,一年來,公司監事會嚴格履行《公司法》賦予的權利和義務,做到切實維護股東權益,全力推動公司改革與發展不斷向前邁進,忠實履行工作職責,做了一些有益的工作,但距公司確定的各項奮斗目標和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距,思想上對監事會工作重視程度不夠,履職盡責方面做的很不到位,工作經歷,經驗都有待提高。我們將在今后的工作中,認真貫徹落實好董事會的`各項工作部署,不斷加強監事會的自身建設和監事會成員綜合素質的提高,解放思想、創新工作思路、轉變工作作風,加大監督檢查工作力度,認真負責,扎實有效的做好監事會的各項工作,為實現公司經濟新的更大發展作出應有的貢獻;為公司順利轉型及三步走戰略的實現保駕護航。

  三、監事會20xx年的主要工作思路。

  1.緊緊圍繞公司20xx年度股東會確定的各項工作奮斗目標和工作任務,圍繞中心,服務大局,解放思想,堅定信心,積極主動、認真負責做好各項工作。要不斷提高工作質量,積極發揮主觀能動性,主動諫言獻策,為順利實現公司xx年轉型升級和各項奮斗目標,努力營造奮發有為、開拓創新的濃厚發展氛圍。

  2.嚴格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事。為進一步規范公司的各項規章制度,提出意見和建議,要通過列席董事會會議,定期召開監事會會議等有效途徑,就全體股東、廣大員工普遍關心的熱點、難點問題,進行認真的調查研究,及時向董事會提出意見和合理化建議。對公司的重大決策、生產經營管理、財務管理等方面的工作,充分發揮好監事會的監督、保證職能和作用,促進公司決策程序的科學化、民主化、規范化,推動公司經濟平穩較快發展。

  3.積極主動協助、配合董事會做好股東提案、督辦工作,切實維護好全體股東和廣大員工的合法權益。

  4.堅持定期檢查財務工作,認真聽取生產經營,企業管理等各項工作的匯報,及時提出整改意見和合理化建議,推動各項工作健康、有序、高效的運行。

  5.大力加強監事會的思想、組織、作風建設,努力提高監事會的履職能力、監督、議政工作水平,促進監事會工作創新能力的提高,增強監督檢查的效果,認真履行好監事會的工作職能,為促進生產經營、加快改革與發展步伐起到保駕護航作用。監事會誠懇希望全體股東、廣大員工對監事會的工作提出寶貴意見。

  各位股東、列席代表,xx年度股東會提出了xx年及今后一個時期的宏偉戰略發展奮斗目標和主要工作任務。讓我們在公司黨委、董事會的堅強領導下,以黨的十八大及十八屆三中全會精神為強勁動力,認真貫徹本次股東會議宗旨,統一思想、提振信心、凝心聚力、團結拼搏,以高度的主人翁責任感和緊迫感,全身心投入到公司轉型升級及各項工作任務中,為全力實現xx年的各項奮斗目標,勝利實現全面建設新xx的歷史重任而努力奮斗。

  監事述職述廉報告 15

  受市聯社監事會的委托,我向大會作報告,請予審議,并請列席會議的同志提出意見。

  20xx年,市聯社監事會以黨的十六大和十六屆四中全會精神為指導,緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點,認真履行工作職責,與聯社理事會、經營班子一道,促進本聯社各項業務的持續健康發展。

  (一)、積極參與和監督理事會重大決策活動

  20xx年,監事會作為市聯社的監督機構,積極參與理事會的決策過程,并在參與中體現監督作用。

  一是監事會全體成員列席了每一次理事會會議,并對有關決議提案進行認真研究和討論,充分發表意見和建議,切實履行市聯社章程賦予的工作職責。

  二是積極開展調研活動,先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社,圍繞社內資金平衡運用、信貸檔案動態管理、違規違紀人員思想動態、授權授信管理設想及可行性等,進行專題調研,為理事會決策和主任室經營提供了多項參考意見。

  三是參與理事會的決策過程,聯社理事會在推進產權制度改革、明晰產權關系、增資擴股,在推進法人治理結構、實行科學授權授信、規范行為,在推進“三項制度”改革、建立靈活經營機制、促進發展,在穩妥落實扶持政策、申請央行票據、化解包袱,在推進電子化建設、優化服務功能、提升形象等方面,作出的一系列重大決策,監事會全程參與,為全市農村信用社在更高的平臺上起跳,奠定了堅實的基礎。監事會認為:聯社理事會2004年的`一系列的重大決策,思路清晰、目標明確,程序規范、合法有效,切實履行了社員代表大會賦予的各項職責,全體在崗理事能夠認真履職,工作卓有成效。

  (二)、全力支持、配合和監督主任室經營管理活動

  20xx年,根據社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路,市聯社主任室切實履行職責,組織、指導和督促全市農村信用社深化改革,加快發展,強化管理,不斷提升金融服務水平。在主任室工作的具體運作過程中,市聯社監事會積極支持與配合,并在支持配合中發揮監督作用。監事長代表監事會按時列席主任辦公會等重要活動,對于重大事項的決定和實施充分發表意見和建議,增強決策的科學性和措施的有效性,確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現。

  一是各項業務指標較為理想,年末各項存款15.04億元,上升25979萬元,增幅20.9%,完成省聯社任務的101.1%;各項貸款9.12億元,增加13594萬元,“三農”貸款39259萬元,占比43.1%,完成省聯社增幅任務;全年業務收入7433萬元,增長率10.28%,綜合費用率37.6%,實現帳面利潤492萬元。

  二是票據兌付目標基本實現,不良資產39832萬元,較年初下降5682萬元,占比23.54%,較年初下降6.06個百分點,其中不良貸款12422萬元,較年初下降5906萬元,占比為13.62%,較年初下降10個百分點;對社員股金,按銀監部門的要求,進行了重新規范,資本充足率達10.43%,年底達到了申請兌付人民銀行票據的要求,已向人民銀行申請兌付。

  三是內控管理不斷加強,實現了“三會”運作的基本架構,完善法人治理結構,按現代企業制度的要求,初步形成了一整套的內控管理制度,這必將在2005年實施的“內控管理年”活動中,發揮積極作用。

  四是服務水平明顯提高,在省聯社的指導下,實現了全省數據大集中,在全轄范圍內開通了儲蓄通存通兌業務,同業市場競爭能力明顯增強;

  五是加大宣傳力度,全市農村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。

  監事會認為:主任室一年來的工作,通過全體班子成員以及職能部室的共同努力,全市農村信用社和改革與發展事業取得了良好成就,較好地完成了省聯社下達的年度工作目標和任務。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求,運作行為扎實規范,采取措施扎實有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職,工作成績較為突出。

  (三)、積極實施科學、有效和規范的監督

  20xx年,市聯社監事會根據章程賦予的職責和權利,在服從、服務于全局工作中,主動增強責任意識、內控意識、監督意識、風險意識,加強對監察審計工作的領導,扎實有效地開展檢查監督工作。

  圍繞中心工作,積極開展審計活動。

  一是轉變審計觀念,及時將關口前移,審計部門列席聯社審貸會議,對審貸會的權力運作過程和決議形成過程進行監督,有效防范新的風險產生,實現由事后審計向事前防范、事中監督轉移;

  二是改進審計方法,增加勾對業務傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內容,發現問題,及時發出預警信息;

  三是實現審計檢查資源共享,每月定期召開聯席會議,向人事、信貸、財務和資產保全部門通報檢查情況,拿出規范性意見,指定部門負責督促整改,實現三線監督,齊抓共管。20xx年先后對23家(次)信用社進行全面審計、36家進行全面大檢查;在職能部門的配合下,先后對9家、10人次離任、離崗人員,進行離任離崗審計,作出事實求是的評價;對12家單位,在歷次檢查中發現的問題,實施后續跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發現的問題,及時下達整改措施,限期糾正,為業務的正常發展發揮了積極的指導和監督作用。

  監事述職述廉報告 16

  20xx年x月底,我們xx農村信用聯社在xx市首家實行了“三長”分設工作制,經過民主選舉,我擔任了監事長職務,主管稽核和紀檢監察工作。在沒有現成模式的情況下,我按照監事會的職能、職責,合理設置崗位,積極參與經營決策,充分發揮民主監督作用,有效控制事故案件發生,促進了信用社業務經營的穩健發展,為深化改革做了基礎鋪墊。半年來,各項工作進展順利,效果明顯。現將任期以來的工作開展情況述職如下:

  強化監督職能在“三長”沒有分設以前,農村信用社實行的是內部監督機制,對業務經營和人員行為偏重于松散的管理模式,問題的查處隨意性較大。7月份監事會成立之后,我就立即組織召開監事會議,研究制定監事會工作議程,提出下半年工作意見,把“履職責、強監督、求實效、促發展”作為整體工作的指導思想,提出了“加強隊伍建設,提供組織保障,完善監督制約機制,實現依法合規經營,發揮民主監督作用,促進業務健康發展”的工作原則,并積極付諸實施。

  1、加強隊伍建設,為監督管理工作提供組織保障。鑒于過去基層信用社稽核人員不固定,開展工作流于形式的具體情況,監事會成立后,x月份就確定在全轄范圍內公開選拔優秀稽核人員,通過閉卷考試和資格審查,在xx個報名者擇優錄用了xx名業務精、能力高、責任心強的同志擔任各社的稽核人員,穩定了稽核隊伍,充實了稽核力量,加強了監管力度,x月份又對新選拔稽核人員進行了強化培訓,進一步落實了責任目標,強化了監督職責。

  2、完善監督制約機制,實現依法合規經營。半年來,我主要抓了以下幾個方面的工作:

  一是切實加強內控制度的貫徹落實,實行規范化管理,使每一個崗位、每一筆業務、每一道環節都能按照規定嚴格執行,做到制度先行、內控優先、風險防范;

  二是實行責任追究。稽核隊伍健全后,在我的指導下,稽核科制訂了稽核工作方案,建立起了序時稽核和專項稽核工作制度,成立了執法檢查組織,定期檢查制度落實情況,專項審計重點工作,對中層干部和要害崗位人員工作變動實行離任審計,對查出的問題及時糾正和有效處置,堵塞了風險隱患;

  三是加強和改進監管方式。在序時稽核和專項稽核的基礎上,采用了現場稽核和非現場稽核相結合的方式,使信用社的業務經營和員工行為在每一個時點上都能接受監督;

  四是將稽核工作置于監事會的直接領導之下,強化了稽核工作的`獨立性。監事會每季召開一次稽核工作會,直接從基層稽核人員中了解全轄工作中的問題和事故隱患;

  五是實現了職能的三個轉變,即:由常規稽核職能向制定項目稽核職能的轉變,由業務經營稽核職能向完善內控制度建設稽核職能的轉變,由事后監督職能向事前預防職能的轉變,在工作中突出了合法合規、安全經營和成果真實性的特點。

  3、建立民主議事制度,發揮監督促進作用。了解社情民意,完善民主管理職能,不僅深入基層了解,同時接觸客戶調查,將各方面反饋的意見及時提交理事會、主任辦公會研究解決。xx月份,還在全轄員工中組織了一次意見征詢活動,共收集到涉及黨建、經營管理、干部人事、員工生活福利、基層工作等方面的意見和建議xxx余條,為今后的管理提供了基礎依據。

  4、加強員工法制教育,突出紀檢監察工作。在人員行為管理上,緊緊圍繞聯社中心工作,認真履行教育、監督、懲處和保護職能,以教育為前提,以監督為手段,以查處為重點,不斷提高全轄干部職工學法、知法、懂法、守法的自覺性,使全轄員工的政治覺悟、道德觀念和法律意識有了明顯提高。

  5、認真做好信訪工作,努力化解各類矛盾。在工作中注意方式,掌握原則,把握分寸,弱化矛盾,協調處理問題時盡量避免負面影響。半年來,共受理來電、來信、來訪案件xx起,均給來訪者作了滿意答復。

  監事述職述廉報告 17

  20xx年度,公司監事會按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件、自律規則及公司《章程》的要求,積極履行監督職責,從切實維護公司和全體股東的合法權益出發,對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。20xx年度監事會工作情況如下:

  一、監事會召開情況

  報告期內,公司監事會共召開了8次會議,具體內容如下:

  (一)二屆監事會第七次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第七次會議于20xx年3月23日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  1、《公司20xx年度監事會工作報告》的議案

  2、《公司20xx年度報告及其摘要》的議案

  3、《20xx年度財務決算報告》的議案

  4、《20xx年度內部控制自我評價報告》的議案

  5、《募集資金20xx年度存放與使用情況的專項報告》的議案

  6、《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

  7、《關于募集資金投資項目延期》的議案

  8、《關于修訂公司<章程>》的議案

  9、《關于續聘會計師事務所》的議案

  10、《股東回報規劃(20xx年20-xx年)》的議案

  (二)二屆監事會第八次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第八次會議于20xx年4月20日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  《20xx年第一季度報告全文》的議案

  (三)二屆監事會第九次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第九次會議于20xx年5月26日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  1、《關于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》的議案

  2、《關于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案

  3、《關于核實<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃之激勵對象名單>》的議案

  (四)二屆監事會第十次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第十次會議于20xx年7月15日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  《關于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

  (五)二屆監事會第十一次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第十一次會議于20xx年8月17日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  1、《20xx年半年度報告及摘要》的議案

  2、《關于變更募集資金專戶》的議案

  (六)二屆監事會第十二次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第十二次會議于20xx年10月15日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  1、《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的方案》的議案

  2、《關于確認二屆董事會第十三次會議程序》的議案

  3、《20xx年第三季度報告》的議案

  (七)二屆監事會第十三次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第十三次會議于20xx年10月21日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  1、《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合相關法律法規的議案》

  2、《關于<煙臺正海磁性材料股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)>及其摘要的議案》

  3、《本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金有關的審計、評估和盈利預測報告的議案》

  4、《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

  5、《關于確認二屆董事會第十四次會議程序的議案》

  (八)二屆監事會第十四次會議

  煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會第十四次會議于20xx年12月18日在公司會議室召開,應參會監事3人,實際參會監事3人,出席會議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  《公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》

  二、監事會發表的獨立意見

  (一)公司依法運作情況

  20xx年度,公司監事會對公司依法運作情況進行監督,列席或出席了公司的歷次董事會和股東大會,對公司的決策程序和公司董事及高級管理人員履行職務情況進行監督,監事會認為:公司股東大會、董事會會議的召集、召開均符合法律、法規、規范性文件、自律規則及公司《章程》的有關規定,決策程序合法合規,決議內容合法有效;公司內部控制制度較為完善,未發現公司有違法違規行為。公司董事會及高級管理人員能按照國家有關法律、法規和公司《章程》的有關規定,忠實勤勉地履行其職責。報告期內未發現公司董事及高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

  (二)檢查公司財務情況

  20xx年度,公司監事會依法對公司財務進行監督,監事會認為:公司財務制度健全,財務運行良好,運作規范,20xx年度財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。中興華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司20xx年度財務報告進行審計后,出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司20xx年度的財務狀況和經營成果。

  (三)公司募集資金投入項目情況

  公司監事會檢查了報告期內公司募集資金的使用與存放情況,監事會認為公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關要求,對募集資金進行使用和管理,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金20xx年度存放與使用情況的專項報告》客觀、真實地反映了報告期內公司募集資金的使用情況。

  (四)公司收購、出售資產情況

  20xx年10月15日,公司公告了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》,公司擬以發行股份及支付現金購買上海大郡動力控制技術有限公司(以下簡稱“上海大郡”)的81.5321%股權并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”),20xx年12月9日本次交易獲得中國證監會上市公司并購重組委員會審核通過。xx年1月20日中國證監會核準批復了公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項。截至目前,上海大郡的81.5321%股權已完成過戶手續及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的股權。

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于修改上市公司重大資產重組與配套融資相關規定的`決定》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,公司監事會經過對公司實際情況及本次交易的方案、草案及相關事項進行認真的自查論證后,認為公司本次交易符合發行相關法律法規,公司董事會對本次交易履行了勤勉盡責義務,作出決策的程序合法有效。

  (五)公司關聯交易情況

  公司監事會對報告期的關聯交易進行了核查,監事會認為:公司發生的關聯交易是正常生產經營所需,決策程序符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,關聯交易價格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  (六)公司對外擔保情況

  報告期內,公司未發生對外擔保。

  (七)公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

  公司監事會對報告期內公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,監事會認為:公司已根據相關法律法規的要求,建立了內幕信息知情人登記管理制度,報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度,嚴格規范信息傳遞流程,公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度,未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。報告期內公司也未發生受到監管部門查處和整改的情形。

  (八)對內部控制評價報告的意見

  公司監事會對公司20xx年度內部控制評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了核查,監事會認為:公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求,建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系,符合公司現階段經營管理的發展需求,保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效,沒有發生違反公司內部控制制度的情形。公司董事會《20xx年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。

  三、監事會20xx年度工作計劃

  作為公司監事會成員,我們將勤勉盡責,對公司財務以及公司董事、高級管理人員履職的合法合規性進行監督,完善法人治理結構和加強規范運作,切實維護公司及股東的合法權益。20xx年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面:

  1、加強學習,提升監事履職的專業業務能力。

  2、監督公司規范運作,督促內部控制體系的建設與有效運行。

  3、監督公司董事、高級管理人員的勤勉盡責情況,防止損害公司利益的行為發生。

  4、檢查公司財務,定期審閱財務報告,監督公司的財務運行狀況。

  監事述職述廉報告 18

  過去的一年,為了更好的組織會員進行學習交流,不斷提高深圳律師的專業素質和服務水平,開拓深圳律師業務,我們以規范專業委員會的工作,積極探索加強執業律師業務培訓的途徑,不斷開拓律師業務為核心,根據年初的工作安排開展了以下的工作:

  一、繼續完暮相應規章制度,加強工作的計劃性和規苑化,落實教育培訓考核工作

  棖據我們規劃的規范體系,本年度,我們通過深圳律師網廣泛征詢了全市律師的意見和建議,先后制定并實施了《xx市律師事務所教育培訓實施辦法》(試行)《xx市律師協會專業委員會工作細則》、《xx市律師協會業務培訓費用使用標準》,對律師事務所內部培訓、專業委員會的日常工作、經費使用進行了具體規定,繼續建立和完善業務培訓各項規章制度。同時,發展委員會、各專業委員會都制定了年度工作計劃,并能很好的實施工作的規范化建設取得了較大的成效。

  本年度是《x市律師協會業務培訓計分辦法》實施的第一個年度我們對平時的考核登錄都作了具體要求,在今年年檢注冊前,我們對全年的情況進行了統計,統計顯示大部分律師都能積極參與、認真完成《計分辦法》的各項要求。但是,也有一些律師未能完成繼續教育的積分要求,甚至有個別律師全年沒有參加過一次培訓。為此,我們緊急召開了發展委員會主任會議進行協商,把律協全年組織的培訓情況向全市律師進行通報,并組織律師進行補課,在規范考核工作的情況下,保證了年檢注冊工作的順利進行。

  二、加強實習律師崗前培訓和執業律師繼續教育,積極探索全面加強律師業務培訓的途徑和方式,構建多層次培訓體無

  (一)20xx年9月,我們舉辦了為期五天的“20xx年度實習律師崗前教育培訓”,我們堅持高標準、嚴要求,對新執業的律師進行了系統化專項培訓,這次崗前培訓包括3名香港徫師在內共有290名實習律師參加并全部通過了結業考試。我們還就培訓課程設置、任課教師授課效釆等進行了問卷調查,收集意見和建議,為進一步改進工作提供依據。

  本年度共舉辦由專家學者針對新法頒布、理論前沿、律師實務熱點等重大課題所作的大型講座22場,各專業委員會研討會28場。公司、知識產權、勞動與社會保障法律業務委員會這方面的工作比較突出,另外刑事法律業務委員會積極參與進行刑事律師的執業環境的改善工作,反壟斷、反不正當競爭、金融法律業務委員會對零售商與銀聯的糾紛把握時機及時召開研討會討論都取得了良好的效果。全市大部分律師事務所都提交了教育培訓計劃,業務部也參加了一些律師事務所的內部培訓,基本上已經通過《深圳市律師事務所教育培訓實施辦法》(試行)把律師事務所內部培訓納入到律協業務培訓體系已經初步形成了以實習律師崗前培訓、大型講座、專業委員會研討會、律師事務所內部業務培訓為主線,并且通過《業務培訓學分計分辦法》鼓勵律師參加全國性、地區性業務培訓、研討的多層次、多方位培訓體系。

  (二)本年度,我們加強了涉外法律業務的培訓交流和研討,先后邀請香港國際仲裁中心主席、副主席,聯系x國xxxx大學法學院研究生部主任、x國xxx縣高等法院法官分別進行了國際仲裁、英美證據法、公司法及美國律師制度的主題講座,與x國律師協會等機構聯合舉辦了房地產交易研討會等。特別值得一提的是,這些講座大多數主講人都不要報酬,是作為相互交流進行的。另外,我們還開展了關于深圳律師留學人員情況問卷調查,希望在律師隊伍中發現、培養一批涉外法律及法律英語的師資人才。

  (三)為更好地服務會員,我們聯系中法圖深圳分公司在舉辦大型講座時進行主講人專著及與專題講座相關的著作展銷。中法圖還現場向律師免費贈送會員卡,對購書的.律師進行8.5折優惠,并向律協資料室贈送了一批價值近2000元的法律圖書,為律師購買專業圖書、到會所查閱資料提供了便利條件,受到律師們的歡迎。

  20xx年8月,我們面向全市律師進行了20xx年度大型講座綜和評價問卷調查和業務培訓征詢意見問卷調查,共收回問卷1000余份,律師對一年來律協組織的業務培訓認為滿意的為68.8%,對律協的培訓工作不滿意的為2.2%。業務部及時對相關數據進行了統計,我們對數據進行了分析,為下步工作的開展提供了依據。

  三、加強對律師的業務指導,積極開柘律師業務新領城

  我們不斷加強專業委員會對律師的業務指導,組織專業委員會對一些疑難案件進行研討,提供咨詢意見。同時,推動制定律師業務操作規范和律師收費指引。我們還確立了以律師在國企改制,農村城市化建設中發揮作用提供相應的法律服務為切入點逐步確定重點課題深入研究、不斷拓展深圳律師業務新領域。我們向市政府、國資委提交了《關于申請律師參與國有企業改制,提供全程法律服務的請示報告》《律師在國企改革中的具體業務規范》《關于充分發揮律師在國有企業改革中的重要作用,依法推進國企改革的報告》。目前,國資委正在起草《xx市人民政府國有資產監督管理委員會中介杋構聘用管理暫行規定》,我們也組織專業委員會對草案提出了修改意見。

  我們計劃聯絡深圳國資委聯合舉辦一次關于深圳律師參與國企改革方面的研討會,加強雙方的溝通積極推進深圳律師參與國企改革。我們通過組織律師為行業協會和市民講課,專業委員會聯系各行業協會舉辦研討會、律師所參加香港“中小企國際市場推廣日”博覽會等方式,擴大交流,為開拓律師業務創造條件。我們推薦律師參加深圳市政府采購專家團,擴大深圳律師影響面,積極開拓律師業務新領域。

  監事述職述廉報告 19

  各位領導,同志們,現在由我向大家做述職報告。我叫xxx,現任xxx市商業銀行監事長,主要負責監事會的工作,分管稽核監督部和風險控制部。一年來,監事會在市委市政府領導下,在銀監分局、市人民銀行的有效監督和指導下,在行黨總支的直接帶領下,以“履職責、強監督、求創新、務實效、嚴規范、促發展”作為整體工作的指導思想,堅持“不缺位、不錯位、不越位”的工作原則,充分發揮監事會工作的主動性和能動性,認真履行章程賦予的職責,切實做好風險防范工作,積極推動董事會、經營班子制訂的科學發展戰略的貫徹實施,初步建立了一套能夠較好的促進商業銀行發展的內部控制體系,并在有序運行中初見成效。

  一、主動參與,認真履職,積極推動法人治理結構和風險防控體系的建設。

  過去的一年,是商業銀行的開局之年,也是關鍵的一年。一年來,在我的帶領下,監事會立足于商業銀行科學和諧發展的全局,主動增強監督意識和風險防范意識,多次列席我行董事會、行務會等重要會議,在發展戰略制訂、經營決策、重要人事任免,規范經營行為、風險防范、高管人員履職監督等方面,充分發揮監事會的監督作用,對涉及到風險防范的問題,積極提出建議并認真研究解決方案和措施;同時,根據章程規定和實際情況的需要,我及時組織召開了20xx年監事會會議,會議通過了監事會的工作報告,研究和制訂了監事會下一步的工作任務和目標。20xx年,是商業銀行流程再造的關鍵年,城市信用社式的管理制度、經營模式和業務操作流程都遠遠不能適應新的商業銀行的經營和發展,各項制度都需要進一步的修訂和完善,各項業務的操作都需要進一步的嚴格規范。

  在董事長的帶領下,監事會從制度建設和構建風險防控體系的高度入手,精心組織有關科室,落實金融法規、風險指引等有關規定和董事長對流程再造的`高標準要求,修訂完善了全行10大類、102項操作流程,內容涉及風險控制、稽核監督、財務會計、信貸管理、辦公行政、人事勞資、資金管理等全行各類業務和管理的方方面面;同時,我們還組織監察稽核部、風險控制部,對修訂后的業務操作流程進行嚴格的審核和客觀的評價,緊緊圍繞制度規范、財務管理、業務操作流程、新業務拓展的真實性、合法性和風險性等工作重心,對在業務操作中可能出現的風險、可能存在的問題進行了科學的論證。我們從操作流程的合法性、科學性、全面性、審慎性等方面對全行所有操作流程進行嚴格的審核評價,并拿出規范性意見,切實將監督檢查和風險防范落實到了業務操作流程中的每一個環節,做到制度先行、內控優先。同時,我要求監察稽核部門,對操作流程實行定期、不定期的對各操作流程進行評價,確保操作流程的及時性、有效性,通過嚴密的流程操作,嚴格控制各類風險,及時發出預警信息,初步構建和形成了以客戶為心,以風險控制為主線的防控體系。

  二、高度重視案件專項治理工作,加強事后監督和內部稽核體系建設,強化關鍵崗位、敏感環節工作人員的監督展。

  案件專項治理是監事會常抓不懈的工作,在我的帶領下,監事會全面貫徹《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》《關于加大防范操作風險工作力、度的通知》《銀監會關于防范操作風險“13條”措施》等文、件規定和山西銀監局加強防范操作風險暨案件專項治理的各項工作部署和要求,通過創新措施、完善機制,全面推動案件治理工作的深入開展。上半年,我們組織召開了由各支行行長、各部門經理參加的案件專項治理工作會議,傳達貫徹省、市銀監會議精神,安排部署了20xx年全行案件專項治理工作。20xx年,我一直高度重視防范操作風險的規章制度建設,三月份,要求紀檢監察部門根據關于防范操作風險“十三條”和內控“十個聯動”等文件精神,結合我行實際,制訂了《案件防范處理應急制度》《案件防范問責制度》,要求紀檢部門建立健全問責制度,探討建立獨立問責管理體系,進一步完善問責相關的考核辦法,監督問責執行情況,把實施嚴格問責與獎勵合規有機結合起來。為進一步加強稽核部門的建設,由我牽頭組織,在全行范圍內公開選拔優秀稽核人員,通過業務考試和資格審查,選拔了一批業務能力強、政治素質高,工作作風硬的業務尖子,充實到稽核力量。在監事會的領導和督促下,我要求事后監督中心和稽核監督部門,根據全行新業務系統上線和業務發展的實際情況,及時調整監督工作的重心,更新監督方案和措施,保證監督的及時性和有效性,進一步加強對關鍵崗位、敏感環節工作人員的監督,主要包括:

  一是完善基層機構負責人、重要崗位人員和敏感環節工作人員的監督約束,建立不當行為檔案和相應的行為失范監督制度,發現有涉及黃、賭、毒,以及未報告買賣股票的和經商辦企業等行為的,立即建議調離原崗位并進行審計;監督落實基層主管和重要崗位人員定期輪換和強制休假制度,明確具體的程序和規定;

  二是落實強化與客戶對賬制度,督促開展經常性的全面對賬工作,保證對賬覆蓋面,提高對賬的頻率,改進對賬方式和手段,加強未達賬項和差錯處理的過程控制,實行獨立審核和責任復核;

  三是建立完善內部信貸、會計、資金營運、票據業務、柜臺操作等各個要害崗位風險管理制度,并切實監督落實;四是建立信貸、會計結算等各項業務的檔案和臺賬,強化對要害崗位和重點業務全過程的即時監督。20xx年,稽核監督部門開展了多項現場稽核檢查工作,重點對銀企對賬、不動戶存款、其他應收(付)款、長期待攤費用等賬務進行了檢查,全年銀企對賬率達到了95%以上,對七家支行存在的無證戶提出了整改,全年提出稽核建議19項,解決各類共性問題13條,個性問題73條,下達整改意見書92次。事后監督中心在對全市17家支行和資金結算部的業務進行監督,中,累計監督業務量達3106375筆,較去年增加業務量610539筆,平均每天業務量為8629筆,平均每個監督員每天監督1726筆,監督出差錯432筆,較去年減少了231筆,差錯率為1.39%00,較去年下降1.27個成分點。

  三、加強監督,創新方式,做好高管人員的動態化管理。

  20xx年,我們實行高級管理人員“審查與考試相結合、履職監督與情況通報相結合、動態監督與檔案建設相結合”,進一步強化了對高級管理人員履職行為的監督,我要求稽核部門對全行高管人員的履職情況進行全面的考核,對高管人員在任職期間的經營業績、風險控制情況、違規違紀情況、政策執行情況以日常行為規范進行全程、全面記錄和持續監督,并將考核結果作為評價高管人員是否稱職的依據,建立與有關部門的協調溝通機制,定期向有關部門通報,對高管人員可能發生的權力失控、決策失誤和行為失范實施動態監督。20xx年,我行提拔了四名支行行長和部分部門經理,對經營業績一般,能力不強的四名支行行長進行了降職處分,我領導稽核監督部對離任的四名支行行長進了離任審計。

  四、理清思路,創新方式,強化不良貸款管理工作。

  針對我行實際情況,為進一步強化不良貸款的管理工作,我要求風險控制部門進一步修訂和完善了《xxx市商業銀行不良貸款管理辦法》,實行新的不良貸款管理制度,要求風險控制部門建立了規范的信貸管理臺賬,實行嚴格、規范化的臺賬管理,清一戶,銷一戶,督促各支行針對所有不良貸款進行分類匯總,做到一戶一策、一部一策。根據不同情況,制定切實可行的清收方案,及時深入了解有關不良貸款企業的動態,并逐月上報不良貸款戶的情況、清收計劃和清收進度。

  針對部分不良貸款,通過風險控制部組織全行不良貸款專項會議,要求各支行對我行98年上會以來形成的不良貸款進行逐戶匯報,并根據不同企業情況,研究制訂了具體措施,同時,強化不良貸款催收制度,保證貸款訴訟時效的延續。對不良貸款要求各支行定期進行債權確認,不能進行債權確認的要上報總行風險控制部,及時采取措施,以保證債權的連續性。20xx年,我們按照總行有關規定,嚴格實行行長負責的盤活信貸資產目標責任制。對歷史形成的不良貸款,新官要理舊賬,努力采取措施逐步化解。對新增貸款形成的不良資產,要嚴格信貸風險追究制度,各負其責、各司其職、各盡所能,并根據目標責任書,對各支行不良貸款情況進行考核。截止20xx年12月末,我行五級分類不良貸款余額10626萬元,較年初下降2640萬元,占比2.13%,較年初下降1.87個百分點,實現了不良貸款的雙下降。

  五、加強學習,提高認識,進一步加強監事會自身建設。

  為進一步完善法人治理結構,強化自我約束機制,規范監督行為,一年來,我們堅持“走出去,請進來”的學習方式,不斷加強自身學習,全面提高自身素質,并將所學應用于日常工作,從思想建設、制度完善、素質提高、措施加強等方面進一步提高監事會自身建設,積極促進內部監督的科學化、業務管理的規范化、崗位操作的制度化。同時,不斷完善內部監督體系,健全內部各項規章制度,規范監督行為,保證了監督檢查有章可循,查處問題有據可依。

  六、加強黨風廉政建設,開展反腐敗斗爭是我們搞好其他各項工作的根本和保證

  我作為xxx商業銀行的一名干部,首先要做到思想到位、認識到位、考核到位。在今后的工作和生活中,認真學習黨的指導思想,不斷加強自身修養,不搞特權,在黨總支的統一布暑下,勇于開拓、求真務實、切實做到真抓、抓緊、抓實,把各項工作落到實處。

  七、存在的一些問題:

  20xx年,我們的各項工作都取得了成效,在同時還存在一些一些問題和不足,如風險防控體系建設、監事會的一些工作還不完善;理論水平、監督評價力度還有待于進一步的提高;工作的主動性、創新能力不強;這些都需要我在以后的工作中認真解決。以上是我的個人述職報告,不妥之處,請指正。

  監事述職述廉報告 20

  一、引言

  作為[單位名稱]的監事,我在過去的一年里,嚴格按照《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規的規定,認真履行職責,積極行使職權,致力于維護公司的利益和股東的權益。現將我在履職和廉潔自律方面的情況報告如下。

  二、履職情況

  監督公司運營

  我認真履行監事會的監督職責,對公司經營計劃、財務狀況、關聯交易等重要事項進行了全面監督。通過審閱公司財務報告、聽取管理層匯報、參加股東大會等方式,我及時了解了公司的運營情況,并對存在的問題提出了改進意見和建議。

  保障股東權益

  我積極維護股東的合法權益,對公司的'重大決策和重大事項進行了審慎監督。在股東大會上,我認真聽取股東的意見和建議,積極向管理層反饋,確保公司決策符合股東的利益。

  參與公司治理

  我積極參與公司治理結構的優化和完善,推動公司建立健全內部控制體系,提高公司治理水平。同時,我也關注公司風險管理和合規經營,對公司的風險狀況進行了定期評估和監督。

  三、廉潔自律情況

  嚴格遵守法律法規

  我始終堅守法律底線,嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度,沒有違反任何法律法規和紀律規定的行為。

  廉潔奉公,勤勉盡責

  我始終保持廉潔自律的品質,沒有利用職務之便謀取私利,也沒有收受任何形式的賄賂和禮品。同時,我勤勉盡責,認真對待每一項工作,確保監事會的工作質量和效率。

  接受監督,保持透明

  我主動接受公司內外部的監督,及時公開監事會的工作情況和履職情況,保持工作的透明度和公開性。

  四、工作成績與不足

  在過去的一年里,我認真履行職責,積極發揮監事會的作用,為公司的規范運營和健康發展做出了貢獻。但是,我也認識到自己在工作中還存在一些不足,比如對某些領域的專業知識了解不夠深入,對公司的監督力度還有待加強等。

  五、未來工作計劃

  針對以上不足,我將進一步加強學習,提升自己的專業素養和履職能力。同時,我也將繼續保持廉潔自律的品質,認真履行監事的職責,為公司的持續發展和股東的利益保障做出更大的貢獻。

  六、結語

  感謝公司領導和同事們的支持和信任,我將繼續努力,不斷提升自己的工作水平和能力,為公司的發展貢獻自己的力量。

  監事述職述廉報告 21

尊敬的領導和同事們:

  大家好!我是xx公司的監事,我負責對公司的財務、運營和管理進行監督。現在,我將向各位匯報我在過去一年的工作情況和廉潔自律的情況。

  一、工作情況的匯報

  在過去的一年里,我認真履行監事的職責,嚴格執行公司的規章制度,對公司的重要決策進行了有效的監督。我定期檢查公司的財務報表,確保公司的.財務狀況健康穩定。我對公司的運營和管理進行了定期的檢查,及時發現和糾正了一些問題,提高了公司的運營效率和管理水平。我還參與了公司的內部審計工作,加強了公司的內部控制和風險管理。

  二、廉潔自律情況的匯報

  作為一名監事,我深知廉潔自律的重要性。在過去的一年里,我嚴格遵守公司的廉潔自律規定,沒有發生任何違紀違法行為。我沒有利用職務之便謀取個人私利,沒有接受過任何可能影響公正執行公務的禮品、禮金和有價證券。我認真執行公司的保密制度,沒有泄露過公司的任何機密信息。我積極參加公司的廉潔自律教育和培訓,提高了自己的廉潔自律意識。

  三、工作計劃的匯報

  在未來的工作中,我將繼續認真履行監事的職責,對公司的發展戰略、財務狀況、運營和管理進行全面監督,及時發現和糾正問題,保障公司的健康穩定發展。我還將繼續遵守公司的廉潔自律規定,自覺接受公司和同事們的監督,做到清正廉潔,勤勉履職。

  以上就是我在過去一年的工作情況和廉潔自律情況的匯報。感謝大家的關注和支持,我會繼續努力,為公司的發展做出更大的貢獻。

  謝謝大家!

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