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采購管理制度

時間:2023-06-30 12:13:21 制度 我要投稿

采購管理制度合集15篇

  在發(fā)展不斷提速的社會中,很多地方都會使用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度合集15篇

采購管理制度1

  一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。

  禁止采購下列食品:

  1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

  2、無檢驗合格證明的肉類食品;

  3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

  二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

  1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;

  2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的'有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

  3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

  4、采購國內(nèi)或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

  5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

  三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。

  四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

  五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

采購管理制度2

  一、目的

  為了規(guī)范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購 管理和執(zhí)行工作。

  三、職責

  3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

  3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

  3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

  3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

  3.5財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。

  3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

  3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風險及最終審批權(quán)限。

  四、程序內(nèi)容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門須嚴格在批準的`年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

  4.1.4公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

  4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務;

  4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責和分工

  4.2.1根據(jù)批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:

  a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

  b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;

  b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預算和采購計劃;

  c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

  a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

  b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準,結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內(nèi)。

  4.2.5財務部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

  4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

  五、采購計劃執(zhí)行

  5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制,各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購; 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,綜合計劃部有理由不予采購;

  5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

  5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。

  5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請,必須48小時內(nèi)通知采購部,以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產(chǎn)生的后果應由申請部門承擔。

  5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

  5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后,自頒布之日起執(zhí)行。

  六、相關(guān)記錄

  1、《月度采購計劃表》

  2、《特殊物品采購申請表》

  3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

  4、《采購物資分類明細表》

  5、《采購物資報驗單》

  6、《材料庫存表》

  7、《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》

  8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

  9、《合格供方名錄》

  10、《合格供方檔案》

  11、《合格供方業(yè)績評價表》

  12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

  13、《生產(chǎn)計劃》

  14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

  15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

采購管理制度3

  為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權(quán)范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

  2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責;

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取(包括非授權(quán)物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

  4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

  6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監(jiān)督要求:

  1、所授權(quán)的物品,分為兩類:A、供貨商月結(jié);B、直接到市場采購,授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等),將物品進行分類(制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié);

  2、月結(jié)的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論,對各類月結(jié)物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權(quán)物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

  三、各類物品采購流程(該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品,授權(quán)范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

  庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

  對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

  理的采購線。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的'每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當天經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);

  B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結(jié))或者次日直接到市場采購。

  C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);

  3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;

  5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

  五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

  以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!

采購管理制度4

  1 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

  3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

  4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的'驗證

  6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度5

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

  二、物資管理部門職責

  采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

  3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的`物品。

  4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。

  2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施,由院長審批。

  4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

  (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。

  (2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

  (4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部門按計劃采購。

  2、調(diào)研、論證、詢價。

  物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標、議標

  醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

  5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷

  物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購時限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監(jiān)督

  醫(yī)院采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu),負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度6

  一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

  1、制定目的

  為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、原材料供應商開發(fā)程序

  原材料供應商開發(fā)權(quán)責

  (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

  (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

  (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

  (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

  (5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換

  (1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

  (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

  (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

  原材料供應商基本資料表

  應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

  (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

  (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

  (3)設備狀況。

  (4)人力資源狀況。

  (5)主要產(chǎn)品及原材料。

  (6)主要客戶。

  (7)其他必要事項。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

  (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

  (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

  (3)售后服務情況。

  (4)價格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

  (1)有無專職檢驗機構(gòu)。

  (2)專職檢驗人員素質(zhì)。

  (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

  (4)檢驗手段如何。

  (5)計量制度是否健全。

  (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

  (7)有無器件借用制度。

  (8)產(chǎn)品有無合格證制度。

  (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

  (10)質(zhì)量問題處理程序如何。

  (11)有無進度保證制度。

  (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

  原材料供應商開發(fā)流程

  (1)尋找原材料供應商。

  (2)填寫原材料供應商基本資料表。

  (3)與原材料供應商洽談。

  (4)作樣品鑒定。

  (5)原材料供應商問卷調(diào)查。

  (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

  3、請購規(guī)定

  請購的提出,核準權(quán)限

  (1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

  (2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準權(quán)限

  (1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的`需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

  (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規(guī)定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

  (1)集中采購

  (2)合約采購

  (3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規(guī)定

  詢價、議價

  (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

  (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

  (3)采購議價采購交互議價之方式。

  (4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

  合同的簽訂

  (1)合同的內(nèi)容包括

  貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

  交貨地點,到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標

  驗收

  爭議的解決

  不可抗力

  檢驗及索賠

  (2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

  呈核及核準

  (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

  (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。

  (3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

  (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

  (1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

  (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

  (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

  驗收與付款

  (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

  (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

  三、采購管理制度采購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

  3、價格審核規(guī)定

  報價依據(jù)

  技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據(jù)。

  價格審核

  (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

  (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

  (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

  價格調(diào)查

  (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

  (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

  (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

  (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

  四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

  (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

  (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

  合格供應商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

  (1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

  (2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

  (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

  (4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

  進貨驗收之規(guī)定

  供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

  (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

  (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

  (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

  (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  處置依據(jù)

  以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

  (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

  (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

  (4)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

  采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

采購管理制度7

  物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

  第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

  1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

  2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

  第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

  1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

  2、辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

  3、辦公室持審批文件到財務部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

  第三條固定資產(chǎn)的管理

  1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。

  2、固定資產(chǎn)購入后,應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

  3、部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財務部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

  4、辦公室會同財務部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。

  第四條責任

  1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的`責任。

  2、機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。

  第五條采購

  1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關(guān)事宜。

  2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準后,領(lǐng)取支票。

  3、采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

  4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

  5、以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定到財務部報銷。

  第六條低值易耗品的采購

  1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。

  2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

  第七條物品報修、報廢管理程序

  1、報修

  報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

  2、報廢

  報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

  因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

  辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

采購管理制度8

  1.0目的

  為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

  2.0適用范圍

  本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

  3.0采購職能部門劃分

  ◇物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

  ◇采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

  ◇倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

  ◇財務部門:負責采購貨款的支付結(jié)算。

  ◇總經(jīng)理:負責權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

  4.0采購物資分類

  ◇A類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

  ◇B類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

  ◇C類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

  ◇D類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。

  ◇E類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

  凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

  5.0采購方式

  ◇計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

  ◇緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

  ◇采購流程

  申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

  ◇采購審批權(quán)限

  ★為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批后,可進行采購;

  ★采購在20xx以上的'由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。

  ◇采購價格管理

  ★采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

  ★由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

  ◇采購實施

  ★采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。

  ★大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。

  ◇采購的支付與報銷

  ★采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

  ★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務部負責支付結(jié)算工作。

  6.0采購人員職業(yè)規(guī)范

  6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

  6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

  6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。

  6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。

  6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

  6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

  6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。

采購管理制度9

  1.目的

  闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例,指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序,推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強部門間配合,特制訂本制度。

  2.范圍

  (1)固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類:裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。

  (2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

  (3) 印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

  (4) 咨詢管理類及服務類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;

  體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。

  (5) 項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

  說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

  二、采購目標

  1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。

  2.為了公司運作經(jīng)濟高效的'進行,在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務。

  3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

  三、采購原則

  1. 使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則

  采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員,遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督,使用部門驗收,采購部門結(jié)算。

  2. 詢價定價原則

  物品采購必須有三家以上的供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。

  3. 一致性原則

  采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

  4. 廉潔自律原則

  (1)自覺維護公司利益,努力提高采購物品的質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

  (3)嚴格按照采購制度和程序辦事。

  5. 審計監(jiān)督原則

  采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

  四、供應商管理

  1. 各類型的采購需有3家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據(jù),并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應根據(jù)供應商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。

  2. 建立公司供應商庫,供應商的選擇應從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。

  3. 對于長期合作的供應商,需每年做一次供應商評估,評估其產(chǎn)品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關(guān)系。

  4. 對于長期合作的供應商,應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

  五、采購申請流程

  1.標準流程

  (1)標準采購范圍

  以下類別金額在1000元以內(nèi)的,視作標準采購:

  A.固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購。

  B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

  C.印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監(jiān)審批)。

  D.咨詢管理類及服務類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。

  E.項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

  (2)申請流程

  A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

  B.申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價,提供三家供應商的報價,如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門確認,總裁辦公室和財務管理中心有權(quán)對供應商報價進行核查。

  C.所有采購物品都需要經(jīng)過財務負責人審批,如采購屬于標準采購范圍,可只簽批到財務負責人;如涉及到特殊物品的采購,或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁(參照非標準流程)。

  D.簽訂采購合同的均須由法務審核,并報財務管理中心備案。

  E.申請部門負責驗收、簽領(lǐng),費用分攤至申請部門。

  六、二次采購申請

  如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動,必須進行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

  七、采購招標

  根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,公司招標采購分為2類:

  A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。

  1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。

  2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

  3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

  B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應當進行招標,具體由申請部門負責人審核是否招標,簽批部門負責人同時有權(quán)建議是否進行招標。

  八、樣品提供和確認

  1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的,需進行樣品提供和確認的,需確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認,必要時需會同財務等相關(guān)部門人員予以確認。

  2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

  九、合同簽訂

  1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。

  2.供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

  3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。

  4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。

  十、進度控制

  1.為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系,確保物品能及時供應。

  2.如果采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會使用部門。

  十一、對賬付款

  1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。

  2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。

  采購物品/服務需要申請付款時,需向財務提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務管理中心應拒絕付款。

  3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。

  十二、采購驗收

  1.采購物品(物資)送達公司后,由使用部門負責檢驗、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等,驗收不合格的,應當拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

  2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產(chǎn)品需階段性驗收。

  3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

  4.辦公用品到貨后,由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》,驗收合格并登記好后,由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

  十三、重點說明:

  1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2. 專業(yè)材料或用品,采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。

  3. 財務人員審核時,認為需要再進一步議價的,可直接與供應商議價。

  4. 相關(guān)審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

  5. 公司各有關(guān)部門均有義務協(xié)助提供價格信息,以協(xié)助采購部門比價參考。

  6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應附上書面原因說明。

  7. 屬于下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

采購管理制度10

  一、指導思想和編制原則:

  為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

  依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況,通過對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

  二、管理范圍:

  集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

  (一)各部門、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,合同估算價在400萬元以下;

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

  4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

  (同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

  (二)各部門、子公司非工程類采購包括:

  1、公司類:

  公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

  2、服務類:

  服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

  3、生產(chǎn)類:

  生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

  4、其他類:

  公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

  三、建立供應商庫及供應商管理

  (一)建立供應商庫

  1、發(fā)布建庫公告

  供應商邀請公告:應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

  (入庫的供應商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

  明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

  2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系,由供應商評審小組對供應商進行分類分級,確定每類供應商入庫名額。

  3、供應商資格審核、評估

  根據(jù)供應商所提供的相關(guān)資料,由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術(shù)與服務能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面,確定入庫供應商。

  (注:供應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

  (二)供應商管理

  分類分級管理:

  根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

  根據(jù)供應商評估結(jié)果對供應商進行分級管理,分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

  (詳見:《供應商管理辦法》)

  動態(tài)管理:

  1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法;對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理(供應商效率最高的6-18個月服務周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應商,應嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化,保證供應商庫能進能出,供應商級別能上能下,切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

  2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調(diào)整供應商庫相關(guān)準入、評價、退出標準,以適應公司發(fā)展變化的需求。

  (詳見:《供應商管理辦法》)

  四、采購流程和通用要求

  (一)提出采購需求

  需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

  (二)編制采購計劃

  采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

  (三)確定采購方式

  按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

  (四)批準采購計劃

  根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字)批準后開始實施采購作業(yè);

  (五)編制采購文件

  采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

  采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的.辦法,還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

  采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動;應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

  響應文件格式:包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

  (六)審核采購文件

  評審的內(nèi)容應包括:

  1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

  2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性;

  3、技術(shù)和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭;

  4、技術(shù)和商務條件是否具有歧視性排他性。

  (七)執(zhí)行采購

  根據(jù)第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應商外,應在供應商庫中進行供應商選擇;之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

  (八)確定成交供應商

  公示成交供應商候選人:采購項目評審或談判結(jié)束后,采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單,及時在供應商庫中進行公示。

  公告成交供應商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結(jié)果公告。

  發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要,應包括告知成交供應商已成交的結(jié)果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

  (九)采購合同的簽訂

  1、確定合同文本

  2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

  3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應盡快退還供應商的采購保證金,供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

  4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應商應繳納。

  (十)采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

  (十一)貨物到達后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

  (十二)將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務進行審核和付款。

  五、采購方式及適用條件

  采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

  (一)比選采購標準

  采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

  1、工程項目施工承包、勞務類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

  2、工程項目重要設備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

  3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

  4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

  5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

  (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

  (二)競爭性談判采購標準

  競爭性談判采購應符合下列條件之一:

  1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

  2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設備、材料等物資類的采購;

  3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類;

  (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  (三)詢價采購標準

  單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。

  (詢價采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  (四)單一來源采購標準

  所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@⑹状沃圃旌桶l(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務,是只能從唯一供應商處采購,經(jīng)集團公司審批同意后,方可采用該方式。

  (五)框架協(xié)議采購標準

  框架協(xié)議采購應符合下列條件之一:

  1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復出現(xiàn);

  2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

  3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

  (框架協(xié)議采購的項目,在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

  注:所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

  六、監(jiān)督和考核

  采購領(lǐng)導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

  監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  (一)各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  (二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

  (三)采購投訴及處理情況;

  集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)處理。

  七、退貨管理

  驗收不合格的產(chǎn)品,應及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記,作為供應商考核的依據(jù)。

  關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

  提供不合格產(chǎn)品的供應商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

  八、附則

  (一)采購計劃編制

  采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

  采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

  (二)凡列為集采范圍的物資,必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

  (三)采購完成后,相關(guān)需求部門、子公司應按合同相關(guān)條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

  (四)集團監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

  (五)采購管理制度相關(guān)文件:

  《采購工作(業(yè)務)流程說明》

  《采購需求表》《采購計劃表》

  《供應商管理辦法》(暫行)

  以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

采購管理制度11

  第一章總則

  第一條為規(guī)范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務等采購。

  1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

  2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

  3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

  4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

  第三章招標采購原則

  第三條遵循公開、公平、公正原則。

  第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

  第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

  第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。

  第四章組織實施

  第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

  第八條在實施招標前,由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實施。

  第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價機制,確保招標工作的實施。

  第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的'廠家。對多次參加投標,報價持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

  第十一條委托招標公司進行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

  第五章招標采購形式

  第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況,采取公開招標,邀請招標等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長或總經(jīng)理批準,可實施競爭性談判采購。

  第十三條競爭性談判采購,必須實行多方詢價,填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商,以書面材料形式,報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。

  第六章招標采購的工作程序

  第十四條招標準備工作

  1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

  2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

  3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

  4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。

  第十四條:招標實施工作

  1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

  1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來投標報名的供應商進行資格預審,擬定投標人。

  2)對擬邀請參加投標的單位進行資格預審,按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價,評價合格的供應商才具有投標資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

  3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(或招標說明)并負責答疑。

  4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開標。

  5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書。

  6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

  2、采用競爭性談判采購形式采購

  1)對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價,進行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

  2)按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價依次進行評估、分析,按照統(tǒng)一標準,擇優(yōu)進行答疑,通過供需雙方進一步磋商,最終確定中標供貨單位。

  第十五條:合同前評審

  1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險,由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

  2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書,同時應將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方(根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評審通過后,須嚴格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同,必要時可申請公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗收

  第十七條:對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時,對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時,供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進行抽查。

  第八章監(jiān)察與處罰

  第十八條為保證招標采購取得預期目標,監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實行。

采購管理制度12

  為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品采購管理制度如下:

  1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務。

  2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照,不得從無經(jīng)營資質(zhì)的`企業(yè)購進藥品。

  3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

  4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

  5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。

  6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名,并經(jīng)科主任審核后辦理財務手續(xù)。

采購管理制度13

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

  1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

  1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價

  1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

  1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  1.4核價:采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  1.6采購實施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

  2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

  2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

  2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

  2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

  2.3.3應急采購結(jié)束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

  2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

  2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關(guān)程序進行招標。

  2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財務部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后,采購人應與選定的`供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。

  2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結(jié)算。

  四、備案

  1采購結(jié)束后,采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。

  2法務人員接受采購相關(guān)材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

  1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。

采購管理制度14

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行,多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī),管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī),致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行,而非迎風搖曳!

  二、目的:

  統(tǒng)一采購流程,對采購過程進行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統(tǒng)一由采購部門負責。

  四、采購部職責:

  1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

  2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

  3、采購部應根據(jù)財務狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學習相關(guān)工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

  5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過3000元,必須經(jīng)過采購部門批準;業(yè)務部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

  五、采購部介入業(yè)務流程的時機:

  1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔。

  2、項目及工程類:業(yè)務部門準備引進新產(chǎn)品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對公司預算內(nèi)的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關(guān)部門進行提醒并核實超出預算原因。

  六、細責:

  1、責任與要求:

  公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

  2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

  1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務性談判,技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

  2)具體業(yè)務中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備,根據(jù)業(yè)務緊急程度,可由業(yè)務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

  3)具體流程如下:

  (1)由相關(guān)業(yè)務分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部(見附表一),如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

  (2)由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應商,并將挑選出的供應商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認技術(shù)細節(jié),采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協(xié)調(diào)對應部門技術(shù)人員對供應商進行技術(shù)答疑。

  (3)采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務部門,由相關(guān)業(yè)務部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

  相關(guān)業(yè)務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。(4)業(yè)務情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務部門負責人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務負責人拍板決定。

  (5)整個流程運作,由業(yè)務部門領(lǐng)導推動。

  (6)嚴禁業(yè)務、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

  (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

  3、采購申請

  A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經(jīng)理審核,再由財務部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的.采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

  B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

  4、采購實施

  A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關(guān)系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進行獎勵。

  B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

  C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

  D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

  5、定點集中采購與檔案建設管理

  A

  (1)對于工程類常用產(chǎn)品(監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

  (2)對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購;

  (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內(nèi)勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

  B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等);建立相應的產(chǎn)品庫,同時進行動態(tài)化管理,及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

  6、貨物驗收

  由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品,必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

  7、采購報銷

  A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發(fā)票)、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù),經(jīng)財務經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

  B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷里提供票據(jù);

  C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權(quán)不予報銷。

  8、后續(xù)考核

  A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對供應商及產(chǎn)品進行測評。

  B由業(yè)務部、技術(shù)部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優(yōu)劣。財務部有權(quán)利和義務調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購流程中各部門職責:

  序號

  部門

  權(quán)利與職責

  1

  北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

  1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期;2、與技術(shù)部確認產(chǎn)品功能是否符合用戶需求;3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。

  2

  技術(shù)部

  1、協(xié)助業(yè)務部門確認客戶需求并制定相應的技術(shù)方案。2、當功能實現(xiàn)不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術(shù)答疑,確保供應商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

  3

  財務部

  1、對采購單內(nèi)容的確認;2、負責及時結(jié)算貨款;3、出具開發(fā)票信息;4、采購資金籌集;5、采購業(yè)務發(fā)生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

  4

  總經(jīng)理

  對采購訂單內(nèi)容的確認,出具最終審核意見。

  八、罰責:

  1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節(jié)嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財務部一定要嚴把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

  3、技術(shù)、銷售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

  4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進行處罰。

  5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

采購管理制度15

  建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法

  為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作,做到經(jīng)濟合理,科學節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的.正常進行,日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

  其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理;負責房產(chǎn)(包括臨時設施)經(jīng)營管理,包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營;負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

  今后需購置上述物品時,應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:

  1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購置申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批同意后報資產(chǎn)管理部。

  2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準人批準,經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。

  3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。

  4、驗收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據(jù)及說明書等)在財務管理部門辦理報銷手續(xù)。

  資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。

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