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數據管理制度

時間:2025-11-25 18:53:01 好文 我要投稿

數據管理制度匯編15篇

  在學習、工作、生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的數據管理制度,希望對大家有所幫助。

數據管理制度匯編15篇

數據管理制度1

  1、在成功安裝MySQL之后就立即刪除mysql.user表中除了本地主機root帳戶之外的全部帳戶。

  2、為服務器本地root賬戶設置一個比較復雜的密碼,同時包含字母和數字,并且應該定期更換。開發用于連接數據庫的賬戶必須是單獨建立的,密碼由運維的主管來掌握。

  3、定期更新的數據庫root賬戶和密碼告知技術總監、數據庫主管,其他人員需要了解root賬戶密碼時,需要書面向技術總監提出申請要求,批準后可以獲得密碼。

  4、每天要定時為數據庫做全局的備份,并保存在非系統盤中。每天也要定時為數據庫做異地備份,固定的保存在局域網中其他安全的計算機中。

  5、進行數據恢復之前,需要由數據庫管理員進行登記正式的、書面的數據恢復報告,并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據恢復都應記錄備案。數據在恢復之前,必須對原環境的數據進行備份,以防止有用的數據丟失。

  6、進行數據物理刪除之前,需要由數據庫管理員進行登記正式的.、書面的數據清理報告,并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據清理都應記錄備案的。

  7、數據清理之前必須對數據進行備份,在確認備份正確之后方可進行清理的操作。歷次清理前的備份數據都要根據備份策略進行定期的保存或永久保存,確保可以隨時的使用。數據清理的實施應避開業務的高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。

  數據庫修改流程:

  1、對數據庫結構、數據庫表格或者是表字段進行修改之前,必須由申請人向技術經理提交申請,技術經理確認可以修改之后,通過郵件向數據庫主管提出申請。雙方協商無誤之后,進行數據庫的修改。修改結束之后,數據庫主管需通過郵件向技術經理說明處理細節以及處理的結果。

  2、針對數據庫圖錄數據的修改,均需通過產品經理向數據庫主管提出郵件申請。雙方確認申請無誤后,進行數據庫修改。修改結束之后,數據庫主管通過郵件向產品經理說明處理的細節以及處理的結果。

  3、業務部門提出的數據查詢、統計、分析請求,需統一提交給產品經理,由產品經理確認可以提供之后,在向數據庫主管發出郵件的請求。數據庫主管在數據庫中處理完之后,將所需的數據通過郵件發送給產品經理。

數據管理制度2

  為規范備份管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失,保障公司正常的知識產權利益和技術資料的儲備,特制訂本管理制度。

  一、所有服務器、交換機及其他系統主要設備均由企業管理部負責數據管理和備份。

  二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指:個人或部門的`各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等。重要數據主要包括:財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。

  三、一般數據由各部門每月自行備份,部門經理負責整理歸檔后刻盤,系統管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。

  四、重要數據由系統管理員負責,具體細則如下:

  1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統一整理,系統管理員負責刻盤,由財務部保存。

  2、技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至PDM系統,由系統管理員做備份保存。

  3、服務器的ERP、PDM、CRM等數據由系統管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統一刻盤保存。

  五、當服務器、交換機及其他系統主要設備配置更新變動,以及服務器應用系統、軟件修改后均要在改動當天進行備份。

  六、備份數據所使用的刻錄機、光盤均由系統管理員保存,當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯系維修或購買,確保備份工作的正常進行。

  七、所有數據備份工作由系統管理員進行詳實記錄,并建立檔案。

  八、如遇網絡攻擊或感染等突發事件,各部門應積極配合系統管理員進行處理,同時將團體情景記錄到備份檔案中。

  九、各部門負責人應嚴格執行公司規定,如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執行備份任務的,將進行嚴肅處理。

  數據管理制度8

  第一章、總則

  第一條、為適應集團信息化發展要求,充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務,保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團信息化建設快速協調有序安全發展,根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》等規定,特制定本管理辦法。

  第二條、本辦法適用于集團各職能部室,直屬和特設機構、專業化公司、事業部、區域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章、管理范圍

  第三條、本辦法管理范圍包括:各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應用系統和數據,以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章、組織機構和工作機制

  第四條、集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層,負責審定集團有關數據資源管理的規章、制度、辦法,負責審核有關標準、規范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核,指導集團數據管理工作,查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門,負責集團數據中心的運維和運營工作。

  第四章、數據分級管理

  第五條、根據數據在生產、經營和管理中的重要性,結合有關保密規定,按照集團級應用系統和數據、廠礦級應用系統和數據、區隊(車間)級應用系統和數據分別制定管理標準。

  第六條、集團級應用系統和數據,技術管理由集團信息辦負責,業務管理由相關業務處室負責,運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理,集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車間)級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。

數據管理制度3

  第一條機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。

  第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

  第三條各項技術資料應集中統一保管,嚴格借閱制度。

  第四條應用系統和操作系統需用磁帶、光盤備份。對重要的動態數據應定時清理、備份,并報送有關部門存放。

  第五條存放稅收業務應用系統及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關領導批準。

  第六條對需要長期保存的數據磁帶、磁盤,應在一年內進行轉儲,以防止數據失效造成損失。

  第七條對有關電腦文件、數據進行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經有關領導批準,才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

  第八條及時關注電腦界病毒防治情況和提示,根據要求調整計算機參數或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

  第九條對于聯入局域網的.計算機,任何人在未經批準的情況下,不得向局域網內拷入軟件或文檔。

  第十條任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經同意后,由計算機管理人員負責安裝。

數據管理制度4

  第一條為進一步加強醫院移動存儲介質的管理,確保城市管理信息的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規定》,結合我院實際,制定出《烏當區人民醫院移動存儲介質管理規定》。

  第二條本規定所稱移動存儲介質,是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質。

  第三條本單位移動存儲設備要進行編號,不得借于他人使用,若需借于他人的`,必須征得科室同意,并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。

  第四條新購計算機、移動存儲等設備,要先進行保密標識和登記,再發放使用。

  第五條如使用移動設備轉移存儲保密數據,需在使用前格式化,并在使用后立即刪除保密數據。

  第六條使用光盤備份的保密數據要登記編號,分類存放。

  第七條非本單位的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。

  第八條單位的涉密移動存儲設備處理辦法如下:

  涉密和非涉密移動存儲介質禁止交叉混用,即涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機中使用,非涉密移動存儲介質不得在涉密計算機中使用。

  存儲過涉密信息的移動存儲介質,不得與存儲普通信息的移動存儲介質混用;新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質或使用移動存儲介質,必須進行安全檢查和查殺病毒處理。

  移動存儲介質需要送外維修時,必須到信息科指定的單位進行維修;涉密移動存儲介質在淘汰和報廢前,應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質作為廢品出售。

數據管理制度5

  1.1目的

  為規范公司數據備份及管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失,保障公司正常的數據和技術資料的儲備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門有電腦使用權限的員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種:一般數據主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;

  重要數據主要包括:財務數據、服務器數據等;

  2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密,設置10位以上的密碼,密碼3個月要進行更換;

  2.3除臨時的文件外,其他文件要用文件夾的.形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應的文件放到不同的文件夾中;

  2.4 網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼),員工在自己電腦上通過網絡,輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定,如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等,將進行嚴肅處理;

  2.6 網絡管理員會抽查員工備份數據的日期,如發現一周以上未上傳數據將進行警告,一個月未上傳數據的將進行問責; 網絡管理員把員工上傳的數據進行備份,備份到另外介質,如硬盤、移動硬盤、光盤等;

  2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份,備份數據的副本會保存到安全介質中;

  附則:

  本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經理后執行。

  根據公司要求:

  所有員工電腦內重要的文件都要進行備份,

數據管理制度6

  一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責,制定本制度。

  二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。

  四、數據傳輸

  一信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理職責,每日對網絡運行情景進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。

  二網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最終檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后,應及時通知接收方查收。

  三接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送,確保數據庫的完整。

  四不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫忙。

  五在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。

  五、數據檢查

  一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的`辦法,定期或不定期組織數據質量檢查,經過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。

  二數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  三對于在數據檢查中發現的數據質量問題,應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳,相關單位接到通報后,應在七個工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內完成的,應及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。

  四對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據,應比照前款規定及時予以糾正和補傳。

  五各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無故拖延。

  六、數據庫管理

  一各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時對數據庫進行檢查,檢查情景應記入運行日志。

  二數據庫管理人員應視工作量情景,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。

  三數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或xx威脅時,應采取措施加以預防或制止,必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告,安全隱患或xx威脅消除后,應及時將切斷用戶接入。

  四計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。

  五數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。

  六數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理,清理中發現需要刪除的數據,應書面報省局信息中心,經核對批準后方能進行。未經正式批準,不得擅自刪除數據。

  七數據庫上傳和接收數據,按照本規定第四條辦理。

  七、各級信息中心應采取切實有效的措施,保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題,應及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。

  八、數據管理職責

  一因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責;因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。

  二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的職責。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事職責。

  三除以上情形以外,如違反上述規定,視情景每次扣減該單位績效分1~5分,個人職責的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。

  十、本規定自公布之日起執行。

數據管理制度7

  第一章總則

  第一條目的

  為了確保公司信息系統的數據安全,使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。

  第三條管理對象

  本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。

  第二章數據安全管理

  第四條數據備份要求

  存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實異地備份數據的管理職責。

  第五條數據物理安全

  注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

  第六條數據介質管理

  任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

  第七條數據恢復要求

  數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的'完整性和可用性。

  第八條數據清理規則

  數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。

  第九條數據轉存

  需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

  第十條涉密數據設備管理

  非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

  第八條報廢設備數據管理

  管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

  第九條計算機病毒管理

  運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發現病毒及時清除。

  第十條專用計算機管理

  營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  第三章附則

  第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。

  第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。

數據管理制度8

  一、維保人員日常行為準則

  1.嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動,保持機房安靜。

  2.對于意外或維保過程中弄污機房地板和其他物品的,必須及時采取措施清理干凈,保持機房無塵潔凈環境。

  3.臨時征機房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。

  4.進入機房應遵守機房管理制度,應嚴格按照機房管理員的要求進行操作,并虛心接受其行為督導。

  5.進入機房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。如有特殊需求,及時向機房管理員通報并取得上級主管人員同意,方可在安全保護的前提下帶入機房。

  二、維保人員保安制度

  1.進入機房,需經負責人批準,并認真填寫登記表后方可進入,并建議由機房管理員陪同。

  2.維保人員出入機房應注意鎖好門禁。對于有其他陌生人跟隨進出機房,及時與機房管理員取得聯系,經同意方可準入。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有門禁。

  3.離開工作區域前,應保證工作區域內保存的重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態。

  4.未經機房管理員批準,禁止將機房相關的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時有責任對信息保密。對于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時上報,并積極主動采取措施保證機房安全。

  5.機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。

  6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機房網絡數據設備,如有需要,提前申請獲批后方可。

  7.出現機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時,維保人員有義務以最快的速度及時到達現場,協助處理相關的事件。

  三、維保人員用電安全制度

  1.應在熟練掌握常規用電安全操作和知識的基礎上,著重了解機房內部的供配電系統及其操作規程。

  2.以專業資質人員定期、定時檢查供配電及用電設備、設施。

  3.需要用電時,必須取得機房管理員允許,并使用安全且對機房設備影響最少的供電。

  4.不得亂拉亂接電源電線,應選用安全、有保證的.供電和使用有保護裝置的用電電器材。

  5.嚴禁隨意對設備斷電,更改設備供電線路,嚴禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。

  6.如發現用電安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的必須及時詢問相關負責人員,并向機房管理員及時匯報。

  7.機房工作人員需要離開當前用電工作環境,應檢查并保證工作環境的用電安全。

  8.最后離開機房的維保人員,應檢查所有用電設備,應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備。

  9.禁止在無人看管下在機房中使用高溫,熾熱,產生火花的用電設備。

  四、維護人員消防安全制度

  1.維保人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理。

  2.不能隨意更改消防系統工作狀態、設備位置。需要變更消防系統工作狀態和設備位置的,必須取得機房管理員批準。

  3.如發現消防安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。

  4.維保人員最后離開機房,應檢查消防設備的工作狀態,關閉將會帶來消防隱患的設備,采取措施保證無人狀態下的消防安全。

  五、維護人員資料、文檔和數據安全制度

  1.資料,文檔,數據等必須有效組織,整理和歸檔備案。

  2.禁止將機房內的資料,文檔,數據,配置參數等信息擅自以任何形式提供給其它無關人員或向外隨意傳播。

  3.對于牽涉到網絡安全,數據安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關數據的,應由機房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當前工作內容相關的數據或資料。

  4.重要資料,文檔,數據應采取對應的技術手段進行加密,存儲和備份。對于加密的數據應保證其可還原性,防止遺失重要數據。

  5.在維護人員更替時應及時周詳地做好資料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個人用戶資料等信息。

  六、機房財產保護制度

  1.維護人員應有義務安全和小心使用機房的任何設備,儀器等物品,在使用完畢后應將物品歸還并存放于原處,不應隨意擺放。

  2.對于使用過程中損壞,遺失的物品應匯報登記,并對責任人追究相關責任。

  3.未經機房管理員同意,不允許向他人外借或提供機房設備和物品。

數據管理制度9

  第一章總則

  第一條為加強用戶基礎資源信息的管理,保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全,特制定本管理規定。

  第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。

  第三條本管理規定自發布之日起執行,已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處,應以本規定為準,本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。

  第二章基礎數據管理規定

  第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作,系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關人員公開密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數據規范內容錄入機線資料。

  1、普通用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)

  第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相

  應的數據規范,由運營服務支撐中心在系統中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情況無施工工單的,必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理,根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

  2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準確率100%。

  3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準確率達到100%。

  4、杜絕拆機不拆線。

  5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

  第十條交接箱配線資料的管理

  1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準;配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應

  先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。

  4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

  第三章基礎數據變更時限規定

  第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

  第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。

  第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

  時限說明:測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的.時限≤72小時,在此期間發生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。

  第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

  第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%

  第四章基礎數據分級核查管理規定

  第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司

  管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情況進行核實確認。

  第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情

  況進行全面核查,確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機

  線資料增、刪、改情況進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

  第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料

  增、刪、改情況進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據施工者提供的交接箱號,分配相應的交接箱局、配線位置,同時在相應的設備位置作預占處理,避免資源的重復占用。

  第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發現的線路故障,測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。

數據管理制度10

  第一條本制度適用于所有涉密和非涉密的數據存儲介質,包括服務器/臺式電腦/筆記本電腦的硬盤、移動硬盤、U盤、用于備份數據的磁帶、CD/DVD碟片等。

  第二條某某單位辦公室(以下簡稱:辦公室)主要負責數據存儲介質管理制度的制定和修訂。

  第三條參照制造商使用說明書正確使用數據存儲介質,避免暴露于強電磁場內、過熱或過冷的環境。

  第四條數據存儲介質的存放需根據存載信息數據的類型和保密要求,采取不同的保管方式。

  第五條加強移動存儲介質管理,其中對內網移動存儲介質和涉密移動存儲介質的.管理要按照業務特點和保密要求進行嚴格的防護。

  第六條所有的移動存儲介質都必須進行登記造冊和編號管理,可以隨時確認移動存儲介質的存放位置和責任人等信息。

  第七條所有的涉密移動存儲介質必須進行清晰的密級標識,禁止在非涉密計算機上使用,其維修或銷毀必須按相關保密規定執行。

  第八條在外網計算機上使用的移動存儲介質禁止在內網和涉密網中使用,杜絕發生移動存儲介質交叉使用(混用)的現象。

  第九條從移動存儲介質存取文件之前,必須使用防病毒軟件進行掃描。

  第十條禁止使用移動存儲介質復制侵犯知識產權的軟件。

  第十一條禁止使用移動存儲介質保存色情、政治敏感等非法資料。

  第十二條必須對保存有敏感信息的移動存儲介質進行加密處理。

  第十三條在非辦公場合使用移動存儲介質時,注意對敏感數據進行保護。

  第十四條備份的數據存儲介質必須存放于安全存儲區域,不可將數據存儲介質放置于桌面等暴露地方。

  第十五條電腦送修時,將存儲信息的硬盤或其他可移動存儲介質取出,避免信息泄密。在修理硬盤或其他電腦所使用的移動介質時,如涉及到敏感信息,則必須有專人陪同修理。

  第十六條硬盤或其他移動介質報廢時,必須進行物理破壞處理,防止信息泄密。

  第十七條本制度由某某單位負責解釋。

  第十八條本制度自發布之日起生效執行。

數據管理制度11

  第一章總則

  第一條為加強用戶基礎資源信息的管理,保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全,特制定本管理規定。

  第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。

  第三條本管理規定自發布之日起執行,已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處,應以本規定為準,本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。

  第二章基礎數據管理規定

  第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作,系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關人員公開密碼。一人一帳號,每人以自我的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等職責的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數據規范資料錄入機線資料。

  1、普通用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)(同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)

  第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相

  應的數據規范,由運營服務支撐中心在系統中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情景無施工工單的,必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理,根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

  2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準確率100%。

  3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的'配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準確率到達100%。

  4、杜絕拆機不拆線。

  5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

  第十條交接箱配線資料的管理

  1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準;配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應

  先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。

  4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

  第三章基礎數據變更時限規定

  第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

  第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。

  第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

  時限說明:測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應到達100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情景。

  第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

  第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%

  第四章基礎數據分級核查管理規定

  第十六條經過測量員自查——測量室班長核查——各分公司

  管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情景進行核實確認。

  第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情

  況進行全面核查,確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機

  線資料增、刪、改情景進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

  第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料

  增、刪、改情景進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據施工者供給的交接箱號,分配相應的交接箱局、配線位置,同時在相應的設備位置作預占處理,避免資源的重復占用。

  第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發現的線路故障,測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。

數據管理制度12

  一、目的

  為了提高公司網絡系統的安全性,最大限度的防止資料流失。特制定本規定

  二、范圍

  電子文檔向外發送時遵循此規定。

  三、定義

  3.1向外發送的數據:包括對外光盤的刻錄,因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

  3.2有效數據:指工作所需的和各種文檔,不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。

  四、權責

  4.1計算機使用:各部門經(副)理指定人員; 4.2數據安全監管:人力資源部指定之人員;

  五、作業內容

  5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經過人力資源部網絡中心的相關培訓,培訓日期按年度培訓計劃執行。考核合格后,網絡中心分配相應的電腦使用權限,準許使用電腦辦公。

  5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況,將不定期的組織臨時性的專項培訓。

  5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤,向外發送文件等。所有部門如有上述需要,請填寫統一的<<申請單>>,經部門經理或直接上級審批后,由人力資源部相關崗位處理。

  5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網絡中心在總經理同意后,有權在不發布公告時對電子郵件系統進行監控。

  5.5除總經理批準或有特殊用途的電腦外,鎖定所有電腦的USB接口,拆除或禁用軟驅、光驅。

  5.6除人力資源部指定崗位外,所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。

  5.7除簽訂《資料保密協議》的同事外,未經事業部總經理同意,不得使用U盤、移動硬盤等設備,一經發現,立即沒收。并記小過一次。

  5.8未經允許,員工不應將不屬于公司的.電腦整機或配件帶入公司使用,也不允許接入公司網絡系統。違者記大過一次。并對其設備進行檢查,確認后歸還給當事人。

  5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。

  5.10在公司辦公場所內需上網的同事請按正常程序申請,在學習公司的<>后開通相應上網權限。禁止利用公司電話拔號上網,一經發現,當事人記小過一次,電話責任人記警告一次。

  5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網卡。以避免對網絡系統造成電磁干擾。

  5.12員工應有相當強的保密意識,不允許將公司資料以任何形式發布到Internet上。一經發現,報總經辦處理。并且公司保留送交公安機關的權利。

數據管理制度13

  一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任,制定本制度。

  二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。

  四、數據傳輸

  (一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理責任,每日對網絡運行情況進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。

  (二)網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后,應及時通知接收方查收。

  (三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送,確保數據庫的完整。

  (四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫助。

  (五)在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。

  五、數據檢查

  (一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法,定期或不定期組織數據質量檢查,通過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。

  (二)數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  (三)對于在數據檢查中發現的`數據質量問題,應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳,相關單位接到通報后,應在七個工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內完成的,應及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據,應比照前款規定及時予以糾正和補傳。

  (五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無故拖延。

  六、數據庫管理

  (一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時對數據庫進行檢查,檢查情況應記入運行日志。

  (二)數據庫管理人員應視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。

  (三)數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或病毒威脅時,應采取措施加以預防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應及時將切斷用戶接入。

  (四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。

  (五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。

  (六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理,清理中發現需要刪除的數據,應書面報省局信息中心,經核對批準后方能進行。未經正式批準,不得擅自刪除數據。

  (七)數據庫上傳和接收數據,按照本規定第四條辦理。

  七、各級信息中心應采取切實有效的措施,保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題,應及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。

  八、數據管理責任

  (一)因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的責任。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。

  十、本規定自公布之日起執行。

數據管理制度14

  為規范對數據電腦的使用管理,保證中心數據計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下規定:

  1、將數據電腦落實到職責人,數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的.使用權限,負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。

  2、使用權限規定,本數據電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的,必須經中心領導許可,方可使用。

  3、在使用該機作心理測評時,需登記“數據機使用備案單”經批準,方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。

  4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新,關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質如MP3、U盤、移動硬盤等,并不允許聯網除需上傳數據,為保證數據的安全,未經中心領導同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。

  5、受測試人員需在教師的指導下使用,并聽從中心教師相關安排。

  6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應立即向教師報告并離開計算機,等待教師進行數據分析。

  7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋,但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。

數據管理制度15

  1. 引言

  網絡數據安全是現代社會的重要問題之一,為了確保網絡數據的保密性、完整性和可用性,本公司制定了本網絡數據安全管理制度。本制度的目的是規范網絡數據安全管理的各項工作,保護公司和客戶的利益。

  2. 定義

  2.1 網絡數據安全

  網絡數據安全是指通過網絡傳輸、存儲和處理的數據的保護措施,包括保密性、完整性和可用性。網絡數據可以包括公司機密信息、客戶數據和其他敏感信息。

  3. 管理責任

  3.1 高層管理層責任

  高層管理層應確保網絡數據安全管理制度的實施和執行,并為網絡數據安全提供必要的.資源和支持。

  3.2 安全管理團隊責任

  安全管理團隊負責制定和實施網絡數據安全策略、標準和程序,并將其與員工共享和培訓,以確保員工對網絡數據安全的理解和遵守。

  4. 數據分類和訪問控制

  4.1 數據分類

  公司的網絡數據應根據其重要性和敏感程度進行分類。分類標準應基于風險評估,并由安全管理團隊進行規定。

  4.2 數據訪問控制

  根據數據分類,制定適當的訪問控制措施,確保只有經過授權的人員可以訪問和處理相應的數據。

  5. 網絡安全措施

  5.1 網絡設備安全

  確保所有網絡設備都采取了適當的安全措施,包括使用強密碼、定期更新固件和及時修補已知的安全漏洞。

  5.2 防火墻和入侵檢測系統

  配置和維護防火墻和入侵檢測系統,阻止未經授權的訪問和檢測異常網絡活動。

  5.3 安全審計和監控

  定期進行安全審計和監控,檢查網絡數據的安全性和完整性,并及時發現和應對潛在的安全威脅。

  6. 員工培訓和意識提高

  6.1 員工培訓

  對所有員工進行網絡數據安全培訓,包括數據分類、訪問控制和網絡安全措施等方面的培訓。

  6.2 安全意識提高

  定期組織網絡數據安全意識提高活動,提醒員工注意網絡數據的保護和安全使用。

  7. 應急響應

  建立健全的網絡數據安全應急響應機制,及時應對和處理網絡安全事件,最大限度地減少損失。

  8. 評估和改進

  定期評估網絡數據安全管理制度的有效性,并根據評估結果進行必要的改進和優化。

  9. 結論

  本網絡數據安全管理制度的實施將有助于確保公司的網絡數據安全,并保護公司和客戶的利益。各部門和員工應遵守本制度的規定,并積極參與網絡數據安全管理工作。

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