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公衛項目績效評診問題整改報告

時間:2024-10-24 21:40:24 偲穎 報告 我要投稿
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公衛項目績效評診問題整改報告范文(精選18篇)

  隨著個人的文明素養不斷提升,越來越多的事務都會使用到報告,報告成為了一種新興產業。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編整理的公衛項目績效評診問題整改報告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公衛項目績效評診問題整改報告范文(精選18篇)

  公衛項目績效評診問題整改報告 1

  為進一步規范全市基本公共衛生服務項目管理,提高項目服務質量,逐步實現均等化,根據省衛生廳《關于迅速全面開展基本公共衛生服務項目工作督查的緊急通知》精神,我局于20xx年2月22—25日抽調相關人員組成兩個督導組,對全市8個縣(市、區)基本公共衛生服務項目質量和資金使用情況進行了督導,重點核查了項目工作開展的真實性和規范性,現將有關情況報告如下:

  一、主要做法

  (一)領導重視,提高認識

  20xx年,市委、市政府為扎實推動全市基本公共衛生服務項目開展,將此項工作納入我市為民辦實事項目實施;竟残l生服務項目實施以來,我局均將此項工作做為重點工作來抓,今年元月初即組織對全市20xx年度九項基本公共衛生服務項目執行情況進行了督查,并將督查情況予以通報。懷遠縣虛假健康檔案被通報后,我局領導高度重視,立即組織相關科室召開緊急會議,下發緊急通知,安排專項督導工作,要求各縣(市、區)衛生行政部門和項目技術指導與實施單位要進一步提高思想認識,建立“一把手負總責,分管領導具體抓”的分工負責制,要認真對照省廳要求,加強資金監管,迅速開展自查,發現問題,及時整改。2月18日,全市衛生工作會議上,董一平局長就20xx年基本公共衛生服務項目工作再次進行了重點強調和部署。

  (二)全面督查,嚴格考核

  此次督導隨機抽取了部分社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院及一體化管理村衛生室,通過聽取匯報,查看檔案,電話核實,入戶走訪等形式進行,督查的內容主要為:是否實行組織管理,是否規范使用資金,是否按要求建立健康檔案,是否按要求開展慢病管理、老年人保健、重性精神病管理等。

  1、項目組織管理和資金使用情況

  為切實加強對項目工作的`統一領導和管理,確保實現項目預期工作目標,各縣(市、區)均成立了“基本公共衛生服務項目工作領導小組”和“基本公共衛生服務項目工作技術指導小組”,制定出本地區具體的實施意見和管理辦法,及時組織召開了促進基本公共衛生服務項目均等化專題會議,將項目工作的目標要求作為基層公共衛生工作的主要和核心內容,精心安排,周密部署,全面組織實施。各地切實加強和規范基本公共衛生服務項目專項資金的管理,實行專戶核算,確保項目資金?顚S谩4蟛糠挚h足額安排了地方配套資金,并按照要求對20xx年度項目資金進行了決算,預撥了20xx年度項目資金。

  2、九項基本公共衛生服務項目執行情況

  居民健康檔案管理:各基層衛生服務機構根據實際情況,通過集中建檔、門診建檔、入戶建檔等方式來提高建檔率,進一步提高了重點人群健康檔案的建檔率。截止20xx年1月底,全市建立居民健康檔案1292605份,經抽查核實,規范率95%。

  健康教育:全市基層醫療衛生機構健康教育組織健全;能夠在顯著位置設立健康教育宣傳欄,定期更換內容,廣泛宣傳項目的內容要求和公共衛生知識;通過入戶發放宣傳資料、舉辦健康知識講座、開展街頭宣傳咨詢等形式對轄區居民進行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶率、居民健康教育知識知曉率、健康行為形成率大幅度提高。

  預防接種:各基層醫療衛生機構能夠認真貫徹《疫苗流通和預防接種管理條例》,不斷加強預防接種門診的規范化建設,提升內涵管理水平,各種免疫規劃疫苗報告接種率均穩定保持在95%以上。

  傳染病防治:各地能夠認真落實傳染病防治措施,加強疫情報告管理,強化疫情的調查與處理,多數單位能夠建立健全相關的工作制度和技術方案,及時規范地做好傳染病登記、報告和處置工作,并配備了計算機、寬帶等硬件設備,保障了傳染病網絡直報系統正常運行。

  兒童保健與孕產婦管理:大多數基層衛生服務機構均已開展了婦幼保健服務,使用統一的服務券發放登記本,回收的服務券與服務人次數基本一致,孕產婦、兒童保健服務券發放、回收、審核流程基本合理。經抽查核實,規范率85%。

  重點人群管理:各基層醫療機構利用健康體檢,積極開展重點人群篩查工作,對確診的高血壓、糖尿病等重點慢性病人實施規范管理和隨訪;通過積極與有關單位和部門相互溝通,掌握轄區重性精神疾病患者的相關信息并建立管理檔案。經抽查核實,慢性病管理規范率80%;重性精神病管理規范率60%;老年人管理規范率85%。

  二、存在問題

  1、項目資金預撥不及時。部分縣(市、區)存在資金預撥不及時,導致資金沉積,資金使用率不均衡,在很大程度上挫傷了基層公共衛生工作者的積極性。

  2、公共衛生服務隊伍不健全;鶎俞t改后要求鄉鎮衛生院從事公共衛生服務人員比例不低于20%,現場檢查的部分基層醫療機構從事公共衛生人員比例遠低于要求,且大部分為兼職,難以滿足公共衛生工作需要。

  3、項目執行水平有待提高;竟残l生服務項目工作的覆蓋面存在不足,不能完全達到項目九個方面內容的整體要求,部分地區存在較大差距。城區居民健康檔案建檔率、健康檔案計算機管理率偏低,已建檔案存在諸如:缺項、漏項,隨意涂改,健康體檢不及時等不規范現象;慢性病人系統管理不規范,隨訪不到位;婦幼保健工作水平參差不齊,圍產期保健、體弱兒篩查工作有待進一步加強;重性精神疾病的管理存在較大空白。另外,由于城市拆遷、部分居民電話變更,未能及時更新信息,導致部分檔案無法核實。

  三、下一步工作安排

  1、進一步明確部門職責,將促進基本公共衛生服務均等化項目納入各基層醫療衛生機構綜合目標考核內容;充分發揮轄區疾控、保健機構技術指導、培訓職能,擴大培訓范圍,規范居民建檔技術服務,加強技能培訓,提高服務質量;建立健全有效的績效考核機制。

  2、各縣(市、區)衛生局要主動向當地政府匯報,落實項目配套資金;積極會同同級財政部門結合省、市文件精神,及時預撥和結算項目資金。

  3、規范九項基本公共衛生服務項目管理流程,居民健康檔案實行動態管理,杜絕弄虛作假,閉門造車,確保20xx年九項基本公共衛生服務項目年度目標的完成

  四、工作建議

  1、以省為單位加快推進電子健康檔案軟件開發和信息平臺建設,實行一定區域內資源共享,進一步提高健康檔案真實性、使用率。

  2、加強省級培訓,學習交流先進經驗。

  公衛項目績效評診問題整改報告 2

  自從基本公共衛生服務開展以來,我所的各項工作都在有條不絮的開展,取得了一定的成績,但也存在一些問題,現在報告如下:

  一、基本公共衛生服務完成情況

  (一)建立居民健康檔案。全村居民726人,全鎮居民健康檔案累計建檔726人建檔率100%,其中電子建檔726份,建檔率100%。

  (二)健康教育。發放健康資料500多份,更新宣傳欄每2月1次,舉辦健康教育講座2次。

 。ㄈ┟庖咭巹潯0磿r完成衛生院下達的'各種免疫通知,通知到戶。督促兒童完成免疫規劃。

  (四)傳染病報告與處理。未發現傳染病病歷,上報數為0。

 。ㄎ澹﹥和=。積極完成新生兒家庭訪視并做好了家庭訪視記錄。

  (六)孕產婦保健。積極發放孕產婦保健手冊。

 。ㄆ撸├夏耆吮=。全鎮對65歲及以上老年人健康管理67人,健康管理率100%以上,督促完成健康體檢率達95以上。

 。ò耍┞圆」芾怼8哐獕海旱怯浉哐獕夯颊邤31人,已納入管理31人,糖尿。旱怯浱悄虿』颊邤2人,已納入規范化管理2人。

 。ň牛┲匦跃癫」芾。本村未發現重性精神病。

  二、基本公共衛生服務存在的問題

  (一)居民健康檔案建檔個人基本信息缺少聯系方式,健康體檢存在缺漏項,如身高、體重、腰圍、臀圍、用藥情況、健康問題、健康指導選項等項目填寫不完整,不夠規范、已建電子檔案使用率低,更新慢等。

  (二)高血壓、糖尿病、重性精神疾病等慢性病規范管理率不高,控制達標率不清。隨訪次數欠缺,隨訪工作開展不夠細致,內容填寫較為隨意。

  總之,在上級部門的指導下,我們應該理清思路,查找不足,按要求落實好基本公共衛生服務工作。

  公衛項目績效評診問題整改報告 3

  20xx年,我院在縣衛生局的正確領導下,嚴格執行《國家基本公共衛生服務規范(20xx版)》,加強內部管理,狠抓基本公共衛生服務項目工作,充分調動全院職工的工作積極性和主動性,適時調整了醫院公共衛生科人員配置,優化組合,取得了較好的效果,現將我院20xx年度基本公共衛生服務工作總結如下:

  一、加強領導、制定計劃

  20xx年基本公共衛生服務項目運行多,得到了各位領導的重視,結合我鄉實際,我院成立盛堂鄉衛生院國家基本公共衛生服務項目領導小組,領導小組成員做了具體分工。

  二、強化培訓、定期督導

  今年以來,我院定期不定期對村醫生進行公共衛生服務項目工作的培訓,并多次進行督導檢查,保證了各項公共衛生工作按照計劃完成。

  三、基本公共衛生服務項目工作開展落實情況

  (一)居民健康檔案管理

  全鄉共建立居民健康檔案35392份,其中高血壓管理檔案3067份;糖尿病管理檔案755份;兒童保健管理檔案2580份;孕產婦管理檔案361份;重性精神疾病管理檔案89份;老年人管理檔案3699份。截止目前,健康檔案(電子版)規范使用率達到54%

 。ǘ┙】到逃

  我鄉共舉辦各類健康教育知識講座12場,共1000人參加,在街道市場及學校、人口聚集地進行健康教育宣傳咨詢活動12次,共20xx人參加,開展健康教育宣傳12次,共發放宣傳資料13000余份,全鄉共辦健康教育專欄12期。

 。ㄈ┯媱澝庖

  為適齡兒童應建立預防接種證429人次,建立預防接種證429人次,免費接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹類疫苗(麻風、麻腮風)、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、白破二聯等國家免疫規劃疫苗,共接種3963人次。接種二類疫苗485人次,在接種過程中,未出現過異常反應,對轄區內計劃免疫疫苗預防疾病進行主動監測,本年度無病發生。

 。ㄋ模﹥和=」芾砼c健康情況

  1、6歲以下兒童保健管理情況:20xx年我鄉0-6歲兒童3290人,保健管理2483人,保健管理率75%.

  2、對查出的所有疾病進行了治療,無體弱兒。

  3、以下兒童死亡情況:20xx年下半年我鄉5歲以下兒童死亡1例,嬰兒死亡0例;新生兒死亡0例。

  4、無死胎死產的發生。

 。ㄎ澹┰挟a婦管理與健康情況

  1、今年我鄉共新增孕產婦361人,管理數293人,管理率81%。

  2、20xx年我鄉產婦建冊361人;早孕檢查361人,早孕檢查率100%;孕產婦系統管理293人,系統管理率81%;產后訪視246人,產后訪視率68%,在本院住院分娩的活產數51人。無孕產婦死亡的發生。

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  本年度總計紙質管理報表3711名(實際電腦3699名)65周歲以上老年人,進行了生活自理能力評估。已經免費為3600位老年人進行體檢。此次體檢除一般體格檢查外,還積極開展血常規、肝功能、空腹血糖等輔助檢查。對查出的高血壓、糖尿病納入慢性病規范管理,對查出的結石、占位等異常情況轉診到上級醫療單位進行確診、治療。

  (七)慢性病管理

  慢性病管理,主要是針對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行健康指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病的患者提供隨機血糖監測,并針對轄區慢性病人群開展連續科學的健康評估、干預措施等,并對他們進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

  我轄區共管理高血壓患者3067例、糖尿病患者755例,并按照規范對高血壓、糖尿病患者進行了隨訪,高血壓隨訪9814人次、隨訪率為80%;糖尿病隨訪2416人次、隨訪率為80%。

 。ò耍┲匦跃癫」芾

  重性精神疾病管理,我們的主要任務是加強日常摸排,并對轄區內確診的89例重性精神疾病患者進行隨訪管理。

 。ň牛﹤魅静〖巴话l公共衛生事件報告和處理

  一是依據《傳染病防治法》《傳染病信息報告管理規范》以及傳染病報告與處理規范要求,建立健全了傳染病報告管理制度。

  二是定期對本單位人員進行傳染病防治知識、技能的培訓;采取多種形式對轄區居民進行傳染病防治知識的宣傳教育,提高了轄區居民傳染病知識的知曉率。

  這半年來傳染病,無突發公共衛生事件發生。

  (十)衛生監督協管

  20xx年已全建立基本資料,認真按要求開展巡查工作和信息上報工作。

  三、目前存在的問題

  我鄉基本公共衛生工作從總體上已經步入了正常運轉的軌道,但從考核、督導情況來看,仍存在一些問題和薄弱環節,歸納起來,主要有以下幾個方面:

  一是組織功能發揮不到位。特別是個別村衛生室鄉村醫生在基本公共衛生服務項目工作中配合不夠,在一定程度上影響了工作質量。

  二是措施不夠扎實。各村在衛生室雖然都積極地開展了基本公共衛發現生服務工作,但督導發現個別村衛生室的工作流于形式,在檔案建立、兒保管理、婦保管理、慢性病隨訪等方面沒有進行入戶,部分信息自己編造,缺乏真實性、邏輯性。

  三是健康教育工作有待加強。個別村衛生室宣傳欄更新達不到標準要求;健康教育宣傳欄柜宣傳資料混亂、不全,質量較差。

  四是慢性病管理和老年人保健工作尚需規范。慢性病人管理有的隨訪不及時;有的在隨訪的同時未做隨機血糖監測;有的未對轄區慢性病患者的健康問題進行分析及實施干預措施和效果評價。

  五是婦幼工作中存在的不足:

  (1)個別村級婦幼專干不能及時發現服葉酸人員、致使個別服葉酸人員發放不及時;

 。2)個別專干不能及時隨訪轄區葉酸人員的`葉酸服用情況,影響了葉酸服用的依從率;

 。3)部分專干對我鄉0-6歲兒童系統管理工作重視不夠,體檢內容不全面,管理質量不高;

 。4)轄區部分孕婦的流動性較大,對管理工作帶來不便。

  六是基本公共衛生信息上報不及時。部分村衛生室不能按規定及時上報基本公共衛生服務信息。

  四、下一步工作打算

  一是我院認真對照舊常督導檢查中發現的問題,緊密結合上級業務部門的指導意見,進一步強化責任,落實措施,扎扎實實地抓好整改落實工作,力爭在20xx年內完成各項公共衛生服務指標。

  二是健全工作機制,強化工作職責。各科室要切實加強對村衛生室公共服務工作的指導,健全工作機制,強化工作職責,及時分析匯總上報項目實施情況,發現問題及時采取有效措施整改,確保項目工作全面有序健康發展。

  三是積極與縣衛生局、縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健院、縣衛生監督所等業務部門溝通,努力保質保量完成各項國家基本公共衛生服務工作。

  四是加大宣傳力度,提高健康意識。各村衛生室要利用慢性病隨訪、發放犬驅蟲藥品、發放健康教育服務包等入戶機會對群眾進行相關知識的健康教育,改變部分群眾的不良生活習慣,加強宣傳基本公共衛生服務項目內容及國家的相關惠民政策,努力提高群眾的健康意識。

  公衛項目績效評診問題整改報告 4

  20xx年我院在衛生局的正確領導下牢牢圍繞《國家基本公共衛生服務規范》這個中心任務,以《xx市基本公共衛生服務實施方案》為根據,以我轄區居民人人享有同一科學和規范的基本公共衛生服務為己任,以健康檔案為載體,為居民提供連續、綜合、實用經濟有效的醫療衛生服務和健康管理。全面推動我鎮居民基本公共衛生均等化,進步居民健康水平。我院全部職工團結一致,齊心協力美滿地完成了衛生局下達的各項目標任務,經自查xx分。現對照衛生局《貴州省衛生廳辦公室關于進一步進步基本公共衛生服務項目工作質量的通知》的通知自查總結以下:

  一、項目管理

  根據《基本公共衛生服務規范要求》我院立即召開了班子成員公議安排布置了此項工作,成立了以副鎮長為組長的新州鎮基本公共衛生服務領導小組下設辦公室,主任由xx兼任,并定期將此項工作進度匯報至鎮政府。制定了“新州鎮衛生院基本公共衛生服務實施方案”和“考核評價方案”,每半年考核一次,增進了此項工作的展開。

  二、資金的使用管理

  根據衛生局《基本公共衛生服務項目資金使用的規定》我院制定了項目資金使用的管理辦法,成立了以院長為組長的“公共衛生項目資金使用監視領導小組”定期對資金的使用情況進行檢查。做到了項目經費專帳管理、專款專用,未出現“截留、擠占、挪用”等現象,做到了項目經費健康科學公道地使用。

  三、城鄉居民對基本公共衛生服務的知曉率滿意率

  依照《xx市衛生局基本公共衛生服務實施方案》的要求,我院對此項工作進行動員安排布署,及時地召開了村干部和村衛生室負責人會議,要求衛生室負責人在村干部的支持下通過進戶、廣播、宣傳欄、發放明白紙等情勢不中斷地進行宣傳,讓居民知曉實施基本公共衛生服務的重大意義,進步了居民對公共衛生服務的熟悉。

  四、居民健康檔案管理

  共建立居民健康檔案19198份,建立率到達了50%。其中電子檔案已錄進19198份,電子檔案建檔率到達了50%。

  普通人群建檔19198份,重點人群建檔6367份,其中65歲以上老人建檔2372份、高血壓患者建檔881份、糖尿病患者建檔338份、重性精神病患者建檔12份,孕產婦及0—6歲兒童建檔2349份。

  五、健康教育宣傳

  為了進步全民的健康水平,普及衛生知識,我院利用各種情勢的健康教育宣傳,設置了宣傳欄,每季度更換一次,根據季節不同制做了多種宣傳資料,通過集貿市場發放宣傳單、大喇叭廣播、學校集中培訓等情勢大力宣傳,進步了居民的健康水平和健康生活方式及防病的相干知識,全年發放6種宣傳資料,總計發放宣傳資料29353余份,全年進行了26次健康教育知識講座,參加參與健康教育知識講座5080余人次。參加各種培訓在崗職員和村衛生室職員總計35人。更新健康教育宣傳欄全年共172余次。

  六、0—6歲兒童健康管理

  我轄區共有自然村23個,年均勻生養兒童427余名,為了更好地展開兒童保健工作,我院依托村防疫醫生和計生專干的平臺,對轄區內0—6歲兒童完全地進行了摸底排查,為其建立兒童保健手冊,對新生兒進行2次訪視,并納進保健管理,根據年齡段不同對其進行體格檢查,為所有適齡兒童建立了居民健康檔案,并及時更新檔案內容,兒童健康管理率95%,兒童系統管理率90%。

  七、孕產婦健康管理

  我鎮共有常住人口15099人,孕產婦年均勻400余人,為了進步高孕期婦女的`保健管理,我院及時地和婦幼、婚檢、結婚登記、鎮計生辦進行溝通統計,限度地摸清轄區內孕產婦數目及散布情況,及時地為孕婦發放葉酸,為產婦建立了保健手冊,展開5次孕期保健服務及產婦分娩后3—7天內的1次產后訪視及產后42天健康檢查,使我鎮高危孕產婦安全生產率到達100%。孕產婦建檔率100%,產后訪視率到達90%。

  八、老年人健康管理

  我鎮共有65歲以上老人3195人,根據項目要求,我鎮衛生院組織了業務精干的大夫對行動不便的老人進行進戶檢查,對得了慢性病的老人進行了健康知識普及、對其服藥及生活方式進行健康指導,進步了老年人的防病知識和生活質量。老年人健康管理率85%。

  九、慢性病患者健康管理

  依照《國家基本公共衛生服務》的要求,堅持為轄區內35歲以上常住居民首診丈量血壓一次,對已確診高血壓、糖尿病患者每年進行一次體格檢查并免費丈量血糖一次。及每年最少4次的面對面隨訪。20xx年已建立高血壓患者檔案881份、已建立2型糖尿病患者檔案338份,高血壓、糖尿病患者管理率到達90%,高血壓、糖尿病患者規范管理率到達90%,管理人群血壓、血糖控制滿意率到達80%。

  十、重性精神疾病患者管理

  我轄區共有重性精神疾病患者12人,已全部建立居民健康檔案,管理率100%,每年為患者做一次全面評估,并填寫精神病患者個人信息補充表。每年為其進行1次健康檢查,管理率100%,規范管理率100%。

  公衛項目績效評診問題整改報告 5

  為進一步規范我鄉基本公共衛生服務項目管理,提高項目服務質量,逐步實現均等化,我北王鄉中心衛生院對本院基本公共衛生服務項目的開展情況進行了自查,現將有關情況報告如下:

  一、主要做法

  自基本公共衛生服務項目實施以來,我院就將九項基本公共衛生服務項目做為重點工作來抓,并成立了公共衛生科專項開展此項工作,以確保此工作順利實施。此次自查內容主要以九項基本公共衛生服務項目的開展情況為主。

  1、居民健康檔案管理:我院通過集中建檔、入戶建檔等方式來提高建檔率,進一步提高了重點人群健康檔案的建檔率。截止6月份,我鄉建立電子檔案5523份。

  2、健康教育:根據20xx年健康教育工作計劃,定期開展健康教育活動,截止6月份共開展健康教育知識講座45次,通過發放宣傳資料、舉辦健康知識講座、開展街頭宣傳等形式對轄區居民進行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶率、居民健康教育知識知曉率、健康行為形成率大幅度提高。

  3、預防接種:按照國家免疫規劃的要求,我院為全鄉適齡兒童全程接種一類疫苗,定期開展查漏補工作,為適齡兒童及時建證、建冊、上卡,將接種信息及時錄入信息化管理系統。在區疾控中心的組織下,開展了疫苗強化、查漏補種等接種工作,對重點人群進行了針對性接種。

  4、傳染病防治:認真落實傳染病防治措施,加強疫情報告管理,強化疫情的調查與處理。按照疾控中心的.要求,我院建立了傳染病報告制度,配備了專門的疫情報告員。按照傳染病管理要求,建立了傳染病門診,并做到及時發現及時報告,傳染病報告及時率、報告率100%。定期對院內人員和村防疫醫生進行傳染病防治知識技能培訓。根據衛生日的主題開展了結核病、艾滋病等防治知識的宣傳。

  5、兒童保健與孕產婦管理:通過對各村醫的培訓指導,在各村村醫的共同努力下,通過每月村級上報制度,加強了我院婦幼保健管理率。

  6、重點人群管理:積極開展重點人群篩查工作,對確診的高血壓、糖尿病等重點慢性病人實施規范管理和隨訪;掌握轄區重性精神疾病患者的相關信息并建立管理檔案。經自查核實,高血壓規范管理1135人,糖尿病規范管理140人,隨訪2556次;重性精神病規范管理6人;65歲以上老年人規范管理1499人。

  二、存在問題

  1、公共衛生服務隊伍不健全。由于我院人員不足,從事公共衛生服務人員較少,難以滿足公共衛生工作需要。

  2、項目執行水平有待提高;竟残l生服務項目工作的覆蓋面存在不足,居民健康檔案建檔率、健康檔案計算機管理率偏低,已建檔案存在諸如:缺項、漏項,健康體檢不及時等不規范現象。

  3、慢性病人系統管理不規范,隨訪不到位;婦幼保健工作水平參差不齊,圍產期保健、體弱兒篩查工作有待進一步加強。另外,由于部分居民電話變更,未能及時更新信息,導致部分檔案無法核實。

  三、下一步工作安排

  1、加強組織領導。要把進一步完善居民健康檔案工作作為我院工作的重點,促進城鄉公共衛生服務逐步實現均等化,明確責任分工,細化工作措施,確保圓滿完成工作目標。

  2、進一步明確負責人職責,將促進基本公共衛生服務均等化項目納入各基層醫療衛生機構綜合目標考核內容;充分發揮我鄉疾控、婦幼對村級工作的指導、培訓職能,擴大培訓范圍,規范居民建檔技術服務,加強技能培訓,提高服務質量。

  3、規范九項基本公共衛生服務項目管理流程,認真學習九項基本公共衛生服務項目相關規范,加強人員培訓,要對相關工作人員進行業務培訓,使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識,提高健康檔案的質量,確保今年基本公共衛生服務項目年度目標的完成。

  公衛項目績效評診問題整改報告 6

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。20XX年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實;竟残l生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕20XX年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。

  二、項目單位績效報告情況

  1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案673511份,規范化電子檔案建檔率93%。

  2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次,發放健康教育宣傳資料3萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動389次,舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬余小時。

  3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99%。

  4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時,報告及時率達100%,傳染病疫情網絡直報率達100%。

  5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統管理人數41548人,系統管理率95.31%,新生兒訪視4685人,訪視率達96.66%。

  6.孕產婦健康管理工作。全縣孕產婦健康管理4782人,健康管理率達98.34%,產后訪視人數4628人,產后訪視率為95.48%。

  7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份,老年人健康管理人數56078人,健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

  8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為34295人,高血壓患者規范管理率77.59%;全縣累計管理糖尿病患者13252人,規范管理的糖尿病人數為9877人,規范管理率74.53%。

  9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數3473人,規范管理的重性精神病患者為3281人,規范管理率為94.47%。

  10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣共發現并報告監督協管信息5條,協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查847次。

  11.中醫藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫體質辨識服務,覆蓋率67.19%;為16663名0-36個月兒童提供了中醫調養服務,覆蓋率80%。

  12.肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者522例,管理522例,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數499例,按要求規則服藥499例,規則服藥率100%。

  三、項目經費預算及使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金預算。20XX年財政預算基層醫療衛生機構基本公共衛生服務項目經費總額5036萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金到位。20XX年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元,本級財政配套基層基本公共衛生服務項目經費608.33萬元,總計金額5069.4萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金?顚S茫⒃O立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。20XX年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

  四、項目績效評價

  通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的`投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

  五、項目績效評價結論

  基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。20XX年項目的開展,資金支出的管理、使用、產出效益自評結論為:“優秀”。

  六、存在的問題和建議

  1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。

  2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規范》,切實做到全員培訓、全員知曉。

  3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確;竟残l生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

  4.強化考核。進一步完善基本公共衛生服務項目績效考核標準和考核結果應用,實際購買服務模式,做到錢隨事走,工作數量、質量牢牢與經費補助掛鉤,實行?顚S茫劻P兌現,建立基本公共衛生服務管理的長效機制。

  公衛項目績效評診問題整改報告 7

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘凹耙罁

  根據《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》《關于做好20XX年基本公共衛生服務項目工作的通知》(皖衛基層秘〔20XX〕225號)文件要求,結合我縣實際,制定《金寨縣20XX年國家基本公共衛生服務項目實施方案》,基層醫療衛生機構具體實施,所有居民均可免費享受基本衛生保健服務。項目由縣衛健委統一組織,各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心、村衛生室、社區衛生服務站等基層醫療衛生機構具體實施。

 。ǘ╉椖款A算及資金來源

  20XX基本公共衛生項目資金由中央、省級、縣級資金三部分構成,合計4543.5萬元,其中中央資金為3304.1萬元,省級資金為1081.9萬元,縣級資金為157.5萬元。

 。ㄈ╉椖坑媱潓嵤﹥热

  全縣各鄉鎮(社區)常住人口及在我縣連續居住半年以上的流動人口,均可免費享受基本公共衛生服務,以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群服務為重點,深度推進醫防融合,全面實施建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、嚴重精神障礙患者管理、結核病患者健康管理、中醫藥健康管理、傳染病疫情和突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、健康素養促進行動、免費提供避孕藥具和新劃入基本公共衛生服務的兩癌檢查、葉酸發放、孕前優生健康檢查、重大疾病監測、地方病、職業病防治等國家基本公共衛生服務項目。

 。ㄋ模╉椖拷M織管理

  縣衛健委根據省市下達的基本公共衛生服務項目民生工程任務目標,及時下發《金寨縣20XX年國家基本公共衛生服務項目實施方案》,進一步明確了年度項目資金標準、目標工作任務,各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心制定本單位相應國家基本公共衛生服務項目管理制度,明確任務分工,規范開展各項工作。

 。ㄎ澹╉椖靠冃繕

  1.順利完成20XX年度基本公共衛生項目,任務數、覆蓋率等相關數量指標達標,項目質量有保障;

  2.提高全縣公共衛生服務水平,做好對居民的衛生保健宣傳;

  3.資金及時撥付,做好資金管理工作。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

  按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平?冃гu價的對象和范圍為全縣各鄉鎮(社區)常住人口及在我縣連續居住半年以上的流動人口,均可免費享受基本公共衛生服務,以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群為重點。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等

  本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20XX〕627 號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為 100 分,其中:產出50分,效益30 分,滿意度10分,預算資金執行率10分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90 分以上(含 90 分),績效級別評定為優; 綜合評價得分 80-90 分(含 80 分),績效級別評定為良;綜合評價得分 60-80 分(含 60 分),績效級別評定為中;綜合評價得分60 分以下,績效級別評定為差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  組織召開專門會議進行績效評價工作,業務科室根據年初設定的`績效目標,對照20XX年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,財務科結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。

  三、綜合評價情況及評價結論

  經評價,20XX年度縣衛生健康委員會基本公共衛生項目完成情況較好,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果較好。本次績效評價綜合得分為100 分,評價等級為“優”。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  項目立項符合國家法律法規和相關政策。按照規定的程序申請采購,材料符合相關要求,預期產出效益符合正常的業績水平,與預算確定的資金量相匹配。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  縣衛生健康委員會基本公共衛生服務經費4543.5萬元,實際支出資金4543.5萬元,預算執行率100%。預算資金根據全縣人口數下達指標,中央直達資金下達后,財政追減了年初預算。資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。

 。ㄈ╉椖慨a出及效益情況

  從全年四季度督導考核結果和各單位基本公共衛生服務項目績效自評資料報送情況來看,全縣各單位較好完成20XX年度國家基本公共衛生服務項目工作,完成情況如下:

  1.居民健康檔案管理。全縣20XX年度累計共建居民規范化電子健康檔案509332份,覆蓋率94.15%。

  2.健康教育。20XX年我縣持續推進健康教育工作,經統計,全年全縣各鄉鎮健康教育資料累計印刷138130份,發放138130份,音像資料播放4745次,時長67035小時;宣傳欄設置312個,更換1872次;開展健康教育講座2103次,公眾健康咨詢活動次數414次。

  3.預防接種。20XX年在全縣199所小學及幼兒園開展預防接種建證建卡查驗工作,建證、建卡、建檔率均達到100%,應查驗兒童9590人,實查驗兒童9590人,兒童查驗率100%,滿7歲新入學兒童和2~4歲新入托入幼兒童的六種疫苗接種率均達90%以上。

  4.0~6歲兒童健康管理。新生兒訪視4556人,新生兒訪視率98.80%;3歲以下兒童17003人,3歲以下兒童系統管理人數15446人,3歲以下兒童系統管理率90.84%;7歲以下兒童47295人,7歲以下兒童健康管理人數43650人,7歲以下兒童健康管理率92.29%。

  5.孕產婦健康管理。20XX年,全縣產婦數4561人,總活產數4611人,孕產婦早孕建冊4428人,早孕建冊率97.08%;孕產婦系統管理人數4425人,系統管理率97.02%;孕產婦產后訪視4555人,產后訪視率99.87%。

  6.老年人健康管理。20XX年我縣老年人健康體檢管理繼續實施“增項擴面”工作,截止12月底,全縣65歲以上老年人完成體檢59562人,完成年度任務的101.43%,全縣65歲以上老年人健康管理率為69.50%。60-64歲老年人健康體檢11117人,并通過體檢系統上傳至個人電子檔案。

  7.慢性病患者健康管理。全縣公共衛生信息管理系統登記管理高血壓患者65489人,規范管理56681人,規范管理率86.55%。登記管理糖尿病患者18399人,規范管理15831人,規范管理率86.04%。

  8.肺結核患者健康管理。20XX年全縣共發現結核病患者222例,完成了全年任務的100%,全縣肺結核患者管理率100%,規則服藥率97.84%。

  9.嚴重精神障礙患者管理。我縣嚴重精神障礙患者累計建檔3329人,報告患病率5.53‰。在冊患者2995人,在管患者2662人,管理率88.88%,規范管理2579人,規范管理率86.11%。在冊患者服藥人數2657人,服藥率88.71%,規范服藥人數2315人,規范服藥率77.30% 。面訪率77.46%。精神分裂癥在管2557人,服藥人數2257人,服藥率88.27%。精神分裂癥規律服藥人數1959人,規律服藥率為76.61%。居家患者穩定率99.27%。

  10.傳染病及突發公共衛生事件報告和處置。20XX年,我縣傳染病防治工作嚴格按照傳染病防治工作計劃規定的時間節點,認真落實各項疾病預防控制措施,完成了全年工作任務。全縣法定傳染病報告2634例,及時報告率與及時審核率均達到100%,其中,乙類傳染病1392例、丙類傳染病1242例,處理傳染病預警信息141條。全縣共報告突發公共衛生事件兩起,分別為南溪中學腹瀉聚集性疫情和果子園實驗學校流感聚集性疫情。兩起疫情發生后,縣衛健委、疾控中心2小時內進行了網報,并按突發公共衛生事件進行處置,由于報告及時,各部門處置得當,未出現疫情蔓延。全縣全年共調查處置傳染病聚集性疫情11起,均得到及時有效控制。

  11.衛生監督協管。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心)建立了協管辦公室,完善了相關工作制度,共配備71名專(兼)職協管員,357名村級信息員。20XX年全縣衛生監督協管總任務數為1489家,其中公共場所902家,生活飲用水107家(包括農村集中式供水),學校123家(包括各小學點),醫療機構357家。網上錄入協管本底檔案數1632家,超出總任務數的9.60%;全年開展一次衛生監督協管員培訓工作和四次考核工作,四次全范圍巡查工作,總巡查次數為1152次,包括飲用水衛生安全巡查、公共場所衛生安全巡查、學校衛生安全巡查、醫療機構安全巡查以及職業衛生安全巡查。協管巡查發現非法行醫1起,報告1起,未發現非法采供血信息,計劃生育相關信息及食源性疾病信息和職業衛生相關信息。全年協管發現問題數752次,報告234次,衛生計生監督協管信息報告率為31.12%。

  12.中醫藥健康管理。各鄉鎮、梅山社區服務中心均已常態化開展65歲及以上老年人和0-36月兒童中醫藥健康管理服務工作,65歲及以上老年人中醫藥健康管理服務均結合金寨縣公共衛生信息化管理系統實現電子化管理,實現工分制管理。

  五、主要經驗及做法

  我縣以加強村醫隊伍建設三年行動為平臺,結合村衛生室標準化建設民生工程項目,更新配備全縣村衛生室(站)健康一體機服務儀器,優化升級后臺應用平臺,不斷提升鄉、村兩級醫資力量和硬件水平。

  一是開展基層醫務人員大練兵活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心在確保正常業務開展的前提下,發動所有醫務人員,利用縣級集中培訓、鄉村兩級小班教學、模擬測試等多種方式,強化練兵,著力提高基礎理論和技能水平,提升解決群眾健康問題的能力。

  二是著力提升基本公共衛生服務效能。開展優質服務基層行活動,優化全縣城鄉居民體檢項目,推出體檢開放日、模擬體驗門診服務、慢病自我管理小組等舉措,建立家庭醫生簽約服務工作體系,為居民特別是脫貧戶提供健康檢查、慢病管理等惠民便民服務。

  三是拓展服務項目,增強群眾參與意識。20XX年我縣繼續實施國家基本公共衛生服務老年人健康管理項目“增項擴面”工程。以各鄉鎮村(居)委會下設公共衛生委員會為契機,充分融入基本公共衛生服務元素,持續改善村級基本公共衛生服務環境和醫療衛生服務水平,逐步夯實村級醫療衛生服務網底,進一步提升城鄉居民的知曉率和獲得感。

  六、存在問題及原因分析

  一是基層公衛隊伍衛生專業技術人員不足,部分公衛人員業務不熟、指導能力不強;二是流動人口較多,電話號碼更換頻繁,易出現失訪;三是群眾健康意識不強,對體檢、隨訪的參與度、積極性不高,給基本公共衛生服務的開展造成一定困難。

  七、有關建議

 。ㄒ唬┻M一步夯實基層基本公共衛生服務基礎。進一步明確基層醫療機構公共衛生職責任務,在機構建設、設備配備、工作經費、人員編制待遇等方面予以保障。合理配備專業技術人員,優化人員結構,加大人員培訓力度,積極組織培養村醫后備力量,提高基層醫療隊伍素質。

 。ǘ┻M一步加強基本公共衛生服務項目督導考核。健全機制、完善制度,利用兩卡制加強對服務項目實施的檢查和考核,建立項目資金與服務效果掛鉤機制,創新服務模式,提升服務質量,逐步提高人民群眾的知曉率和滿意度。

  (三)進一步規范基本公共衛生服務項目經費使用。根據項目實施要求,明確項目資金開支范圍和開支比例,加大檢查力度,確保項目資金使用規范。

 。ㄋ模┻M一步加大公共衛生信息系統整合和共享。加強現有信息系統的建設,實現基本公共衛生與基本醫療互聯互通互享,完善居民電子健康檔案信息,提高健康檔案利用率。

  公衛項目績效評診問題整改報告 8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目實施主體和覆蓋范圍: 根據國家及省《關于做好20xx年基本公共衛生服務項目工作的通知》等文件精神,按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》要求,在全縣所有基層醫療衛生服務機構開展基本公共衛生服務項目。

  2.項目收益人群和主要內容:我縣轄區內常住人口均可免費享受基本公共衛生服務,以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群為重點。項目實施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性。ǜ哐獕、2型糖尿。┗颊呓】倒芾怼乐鼐裾系K患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管等12大類基本公共衛生服務項目。

 。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r

  1.預算安排情況:20xx年,按我縣20xx年常住人口數60.1萬,國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類國家基本公共衛生服務項目經費,加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬元,達到人均70元的標準,已全部到位。

  2.項目績效目標:

 。1)總體目標。免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務。

  (2)具體指標:適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%;7歲以下兒童健康管理率≥85%;0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%;孕產婦系統管理率≥90%;3歲以下兒童系統管理率≥80%;老年人和兒童中醫藥健康管理率≥65%;居民規范化電子健康檔案覆蓋率≥60%;高血壓患者基層規范管理服務率≥60%;2型糖尿病患者基層規范管理服務率≥60%;65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率≥60%;社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%;肺結核患者管理率≥90%;傳染病和突發公共衛生事件報告率≥95%。

  3.資金到位及執行情況:項目資金實行預撥制和考核結算制,先按季度進行預撥,年終根據考核結果統一進行結算。截止20xx年12月底,縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬元,資金到位率100%。其中已通過醫共體牽頭醫院撥付至項目實施單位共計3507.8177萬元(其中疫情防控經費591萬元),資金執行率達到83.39%,剩余699.1823萬元正在核算中。

  二、項目實施及管理情況

  1.項目實施。成立工作領導小組,負責基本公共衛生服務項目的實施和對基層醫療衛生機構的考核指導,領導小組下設辦公室,負責項目的日常管理;各鄉鎮衛生院成立相應組織,負責本轄區項目工作的實施和對村衛生室的考核管理。

  2.項目管理。按照國家及省《關于做好20xx年基本公共衛生服務項目工作的通知》等文件精神,以《國家基本公共衛生服務規范》為基本標準,印發了年度實施方案、工分值標準以及年度考評方案,明確了項目范圍和內容,制定了項目的年度目標和項目考核指標體系(包括組織管理、資金管理、項目執行和項目效果),并將考核結果作為清算基本公共衛生服務補助經費的重要依據。各專業公共衛生機構深入基層了解項目進展情況,及時開展工作指導,及時指出存在問題并提出整改要求。各鄉鎮衛生院按要求制定了項目實施方案,并對村醫進行考核和培訓,工作有序開展。

  三、項目績效自評開展情況

  縣衛生健康委高度重視項目績效評價工作,由委分管領導親自抓落實,委相關科室及相關專業公共衛生機構具體實施。在此過程中,堅持分級負責、效率優先、公平公正原則,依據《五河縣20xx年度原基本公共衛生服務績效評價指標體系》,通過信息化手段應用和現場評價相結合的方式,準確評價各項目實施單位落實項目的組織管理、資金管理、項目執行和項目效果等四類指標。通過績效評價,及時總結經驗,規范項目管理,并將績效評價結果與年終項目資金清算直接掛鉤,確保項目資金安全和發揮效益。

  四、項目目標實現情況分析

 。ㄒ唬┊a出分析

  1.建立居民健康檔案。截至20xx年底,全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬份,電子健康檔案建檔率達92.28%。

  2.健康教育。全年共發放宣傳資料40余萬份,更新宣傳欄2767次,開展健康知識講座1159次,開展健康咨詢活動169次,播放健教影像6314小時。

  3.預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人,建卡率100%,全年累計接種免疫規劃疫苗10.1萬針(劑)次,各類國家免疫規劃疫苗接種率均在95%以上。

  4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人,管理率90.23%;接受1次及以上眼保健和視力檢查的0~6歲兒童52424人,0~6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。

  5.孕產婦健康管理。全年早孕建冊數3835人,早孕建冊率95.26%;產后訪視人數3777人,產后訪視率92.82%。

  6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人,健康體檢77795人,其中城鄉社區規范健康管理服務57754人,城鄉社區規范健康管理率69.63%。

  7.慢性病患者健康管理。20xx年,累計管理高血壓患者93152人,其中規范管理80364人,規范管理率86.27%;累計管理2型糖尿病患者38684人,其中規范管理33646人,規范管理率86.98%。

  8.嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底,全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人,其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人,健康管理率89.75%,按照規范要求進行管理的'嚴重精神障礙患者2718,規范管理率89.58%。

  9.肺結核患者健康管理。全年共發現和登記結核病患者195例,納入管理195例,管理率100%;完成治療的肺結核患者223人,按照要求規則服藥207人,規則服藥率為92.83%。

  10.中醫藥健康管理。全縣0-36個月兒童中醫藥健康管理13059人,管理率66.56%;65歲以上人群中醫藥健康管理72707人,管理率87.65%。

  11.傳染病及突發公共衛生事件報告和處理。20xx年,全縣通過網絡上報乙丙類傳染病1783例,報告率100%,報告及時率100%;全年未發生甲類傳染病及突發公共衛生事件。

  12.衛生計生監督協管。全年共發現并報告食源性疾病1478例,開展飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查共238次。

 。ǘ┯行苑治

  截至20xx年底,我縣適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率均大于95%,7歲以下兒童健康管理率90.23%,0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%,孕產婦系統管理率90.55%,3歲以下兒童系統管理率89.9%,高血壓、2型糖尿病患者規范管理率分別為86.27%、86.98%,老年人、0-36個月兒童中醫藥健康管理率分別為87.65%、66.56%,居民規范化電子健康檔案覆蓋率89.33%,65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率69.63,社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%,肺結核患者健康管理率100%,傳染病和突發公共衛生事件報告率100%。通過項目的實施,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  (三)社會性分析

  1.社會經濟效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳,提高了城鄉居民健康意識,改變了不良生活方式,逐步樹立起自我健康管理的理念。通過項目的實施,在一定程度上減輕了城鄉居民健康體檢、日常健康管理的費用負擔,使城鄉居民的健康狀況得到預防和改善,提高了城鄉居民的自我保健意識,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  2.服務對象的滿意度。根據問卷調查統計,城鄉居民對基本公共衛生的整體服務滿意度達到90.67%。

  3.可持續影響。通過對項目的宣傳,居民對基本公共衛生服務的政策內容理解得更為深入,會更加主動地選擇服務,基本公共衛生服務的利用率逐步提高,從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平,可持續地發揮服務效益。

  五、自評結論

 。ㄒ唬┲饕笜饲闆r及結論

  20xx年,我縣基本公共衛生服務項目各項指標均已完成年度指標值(詳見附件1),基本公共衛生服務能力進一步提升,群眾獲得感、滿意度進一步增強。

 。ǘ┲饕涷灱白龇

  一是完善管理網絡體系。調整了“五河縣基本公共衛生服務項目工作領導小組”,負責全縣基本公共衛生服務項目工作的組織領導,領導小組下設辦公室,安排專人具體負責項目工作的組織實施?h財政預算安排專項經費用于基本公共衛生服務日常工作,確保項目工作順利推進。各項目實施單位不斷創新和改進服務模式,組建服務團隊,全面推進家庭醫生簽約服務工作。

  二是健全項目實施制度。結合我縣實際,制定了《五河縣20xx年基本公共衛生服務項目實施方案》,及時修訂完善或轉發項目績效考核方案和項目資金管理辦法等文件,為確保全縣城鄉居民享受基本公共衛生服務,提高全民健康水平,提供了切實可行的制度依據。

  三是切實加強隊伍建設。成立基本公共衛生服務項目技術指導小組,由委分管領導任組長,抽調委機關相關科室和專業公共衛生機構相關業務骨干為成員,不定期到基層檢查指導。同時,利用衛生院鄉村醫生定期例會的時機,深入到基層進行現場培訓及指導;各專業公共衛生機構經常性對基層醫務人員開展相關項目專項培訓,并積極選送人員參加上級舉辦的各類培訓班,有效促進了項目工作的開展。

  四是強化督查指導。縣級采取定期考核和不定期抽查相結合,每年組織至少一次綜合考核,將考核結果與資金撥付掛鉤,對督查發現的問題及時反饋并要求落實整改。鄉鎮每季度對開展一次督導考核,并根據考核結果核撥補助資金。

  五是全面推進“兩卡制”。結合我縣實際,縣政府辦印發了《五河縣基本公共衛生與家庭醫生簽約服務“兩卡制”試點工作方案》,縣衛生健康委制定出臺了《五河縣基本公共衛生服務項目工作量化標準(試行)》、《五河縣基本公共衛生服務“兩卡制”績效考核方案(試行)》等配套文件,并適時進行修訂。截止12月底,全縣累計完成人臉認證40.08萬人次,身份證認證26.82萬人次,采集人臉信息23.35萬條;20xx年,經過認證服務獲得“兩卡制”工分3768.03萬分。通過“兩卡制”實施,進一步規范了服務行為,確保了項目實施的真實性和服務質量。

  (三)存在的困難和問題

  一是人才缺乏,工作水平有待提高。近年來,項目工作配套經費逐年增加,工作要求越來越高,而各單位實施項目工作人員配置多有不足,尤其是公衛類專業醫師都嚴重缺乏,且受疫情防控工作影響,鄉鎮公衛人員工作量大、任務重,項目工作水平難提升。村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢,對信息化操作接受能力不足,基本公共衛生服務水平和工作質量還有待進一步提高。

  二是意識不強,群眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠,群眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識不夠強,對基層醫療衛生機構和基層醫務人員依從度不高,認為基本公共衛生服務項目對自己的健康作用不大,有的重點人群認為服務太簡單不能滿足自己的健康需求,對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒,不愿主動配合。很多群眾更換電話號碼頻繁,造成失訪率增加。因城區規劃拆遷等造成人口流動性非常大,給基本公共衛生服務的開展造成較大地困難。

  (四)工作建議

  一是進一步加強培訓,強化基層醫務人員業務素質,提高服務能力;二是加強村醫隊伍建設,逐步提高村醫經濟收入,吸引年輕人加入鄉村醫生的隊伍;三是充分發揮廣播、電視、報刊等傳統媒體和微信(QQ)群、微信公眾號、抖音等新媒體的作用,廣泛宣傳基本公共衛生服務,提高群眾知曉率,增強居民參與基本公共衛生服務主動性和依從性;四是持續加強信息化建設與應用,破除信息“孤島”和數據“壁壘”,有效減輕基層負擔,不斷提高工作質量和效率。

  公衛項目績效評診問題整改報告 9

  根據《保山市財政局關于20XX年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20XX年開展的基本公共衛生服務專項工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  隨著人民生活水平的日益提高,基本公共衛生已成為一個日趨嚴峻的公共衛生問題。提高基本公共衛生服務勢在必行,面向全體居民免費提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化;開展職業病監測,最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益;免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率顯著提高;建立一支反應迅速、技術過硬、現場處置能力強的疫情防控隊伍,及時、有效、科學處置疫情;開展突發急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作,切實做到及時、有效、科學處置疫情;注重預防為主、醫防結合、慢性病防治與傳染病防控并重。在此基礎上,根據《保山市財政局關于下達20XX年財政應返還額度資金的通知-基本公共衛生服務專項補助經費》(保財社[20XX]1號)文件精神,結轉至20XX年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20XX年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》(保財社[20XX]100號)文件,審議核定我院20XX年用于衛生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20XX年基本公共衛生服務項目中央補助資金的.通知》(保財社[20XX]45號)文件,審議核定我院20XX年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元;《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20XX年基本公共衛生服務項目中央結算補助資金的通知》(保財社[20XX]159號)文件,審議核定我院20XX年用于職業病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別于20XX年7月、11月下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據《保山市財政局關于20XX年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20XX年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

  三、項目績效實現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20XX年1月收到結轉20XX年省級財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費122.93萬元(保財社[20XX]1號);20XX年7月收到財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費4萬元(保財社[20XX]100號);20XX年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費13.48萬元(保財社[20XX]45號);20XX年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費5萬元(保財社[20XX]159號)。

  2.項目資金執行情況。作為國家食源性疾病監測報告哨點醫院,歷年來我院高度重視食源性疾病監測和病原學檢測工作,在日常工作中將主動監測報告工作作為履行公立醫院職責的重要舉措,以重點科室(急診科、消化科、兒科和感染科)為主,及時發現食源性疾病病例和聚集暴發線索,提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力,加強對食源性疾病識別判斷及監測、檢測報告的培訓。20XX年,我院使用項目資金128.61萬元用于試劑耗材款及維護材料費。

  同時多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,并通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。20XX年,我院使用項目資金10.80萬元用于衛生健康宣傳資料款,6萬元用于差旅費。

  至20XX年底,財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費使用145.41萬元已使用完。

  3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分35分。其中:

 、贁盗恐笜耍梅12分。加強衛生健康知識宣傳,全年內重點科室進行分批培訓2次,對各臨床科室醫生明確和強調了食源性疾病病例和滿足采樣要求病例的定義和意義。20XX年1-12月共上報食源性疾病84起250例,完成了病例信息報告每月平均不少于10例的責任目標要求。病例報告數相較去年同期相比下降15.3%,病例主要集中于6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例,死亡1例。20XX年全年食源性疾病病原學檢測124例,完成了食源性疾病監測病例數不少于120例的責任目標要求。

 、谫|量指標,得分8分。醫院感染管理科定期查閱門診電子日志、科室出院登記本,認真核實食源性疾病病例信息,發現科室有漏報、遲報和監測檢測任務數不達標的現象,按科室責任目標考核扣分并通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢,做好職業病防治。③時效指標,得分8分。高度重視健康教工作,堅持“預防為主”的工作方針,在院內設置固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發事件報告及時,20XX年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區疾控中心。④成本指標,得分2分。項目預算控制數145.41萬元,項目實施145.41萬元,至20XX年資金使用完。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分26分。

  ①社會效益指標,得分19分。提高全民健康素質,將傳染病等盡量控制在源頭,提高居民健康水平。多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,并通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程。

 、诳沙掷m影響指標,得分7分。推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標得分18分。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

  醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程,。推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

  五、績效自評結果

  20XX年部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的使用績效自評得分94分,扣6分,原因為:

  1、醫院加強基本公衛建設,做好預防控制工作,加強公共衛生管理,公共衛生服務水平持續提高。

  2、但要全面提高群眾健康意識,提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程,故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

  3、推動基本公共衛生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以后的工作中繼續完善,故本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

  4、醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高,故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

  六、結果公開情況和應用打算

  本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

  應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

  存在的問題:

  1.項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

  2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

  建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

  八、其他需說明的問題

  無其他需說明的問題。

  公衛項目績效評診問題整改報告 10

  一、項目基本情況

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  國家基本公共衛生服務項目,是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉居民可直接受益。包括城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、結核病患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管服務、免費提供避孕藥具、健康素養促進等十四項內容。

  (二)項目績效目標

  居民建檔率≥90%,適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%;0-6歲兒童健康管理率≥90%,孕產婦系統管理率≥90%,老年人健康管理率≥70%,高血壓、糖尿病,規范管理率≥60%,肺結核、嚴重精神障礙患者規范管理率≥90%,老年人、兒童中醫藥健康管理率≥50%等。

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  項目資金到位情況:20XX年度上級下達至我區基層醫機構基本公共衛生補助資金共計2466.16萬元,其中中央補助(下半年含昭山)1869.93,省級補助420.94萬元、市級補助175.29萬元,20XX年年內中央、省、市補助資金均已撥付到位。

  項目資金使用、管理情況:資金均進行了專項核算,使用合規,根據湘潭市衛健委印發《20XX年度湘潭市基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件要求截至12月7日前需下撥全年度應撥付經費的`80%至基層,截至12月10日,已預撥經費2207.3萬元至基層醫療機構(不含昭山),剩余20%基本公衛經費正在核算中,將根據年度考核結果進行撥付,預計3月前撥付到位。

  二、績效評價工作情況

  (一) 績效評價目的

  確保專項資金合理使用,按照“多勞多得,優勞多得”的原則進行撥付,保障基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本公共衛生服務需求。

  (二)績效評價工作過程

  (1)前期準備:根據有關文件精神要求,湘潭市岳塘區衛生健康局 湘潭市岳塘區財政局《20XX年度湘潭市岳塘區基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件開展20XX年度基本公共衛生項目績效考核工作。

 。2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20XX年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構實施十四項基本公共衛生服務項目情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家。

 。3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本公共衛生的重視程度,強化了組織管理,規范了經費使用,重點人群的健康管理進一步細化;通過多種方式對基本公衛、家庭醫生簽約等工作進行宣傳,不斷提高群眾知曉率、獲得感和滿意度。

  三、項目績效情況分析

  1.項目經濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。

 。2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。

  2.項目效率性分析

 。1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20XX年年底,項目支出執行進度為100%。

 。2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成基本公衛工作,全區基本公共衛生服務在市級考核排名中名列第一。

  3.項目效益性分析

  七類重點人群健康管理逐步規范,群眾健康素養、獲得感和滿意度逐年提高。

  四、存在的問題

  慢病人群血壓、血糖控制率有待進一步提升。

  五、有關建議

  加大宣傳力度。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  公衛項目績效評診問題整改報告 11

  為進一步規范全鎮基本公共衛生服務項目管理,提高項目服務質量,逐步實現均等化,根據縣衛生局要求,我院于20xx年4月17日-25日對全鎮自20xx年第四季度至20xx年前三季度基本公共衛生服務項目資金使用及基本公共衛生服務項目的開展情況進行了自查及整改,現將有關情況報告如下:

  一、主要做法

 。ㄒ唬╊I導重視,提高認識

  自基本公共衛生服務項目實施以來,我院就將此項工作作為重點工作來抓,今年4月按照衛生局有關文件精神組織人員對2010年第四季度至20xx年前三季度基本公共衛生服務項目執行情況進行了自查。

 。ǘ┤孀圆,嚴格考核

  成立自查領導小組,通過聽取各個衛生室、科室匯報,查看檔案,電話查詢等形式進行。自查的內容主要為:是否實行組織管理,是否規范使用資金,是否按要求建立健康檔案,是否按要求開展慢病管理、老年人保健、重性精神病管理等。

  1、項目組織管理和資金使用情況

  為切實加強對項目工作的統一領導和管理,確保實現項目預期工作目標,我院切實加強和規范基本公共衛生服務項目專項資金的管理,實行專戶核算,確保項目資金?顚S谩

  2、基本公共衛生服務項目執行情況 居民健康檔案管理:通過集中建檔、門診建檔、入戶建檔等方式來提高建檔率,進一步提高了重點人群健康檔案的建檔率。20xx年第四季度至20xx年前三季度,全鎮建立居民健康檔案11669份,電子檔案11320份 。

  健康教育:根據健康教育工作計劃,定期開展健康教育活動,共開展健康教育166次,通過發放宣傳資料、舉辦健康知識講座等形式對轄區居民進行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶率、居民健康教育知識知曉率、健康行為形成率大幅度提高。

  預防接種:不斷加強預防接種門診的規范化建設,加大預防接種的速度。提升內涵管理水平,各種免疫規劃疫苗報告接種率均穩定保持在95%以上。

  傳染病防治:認真落實傳染病防治措施,加強疫情報告管理,強化疫情的調查與處理。

  兒童保健與孕產婦管理:在各衛生室的`共同努力下,通過每月村級上報制度,加強了婦幼保健管理率。

  重點人群管理:積極開展重點人群篩查工作,對確診的高血壓、糖尿病等重點慢性病人實施規范管理和隨訪;掌握轄區重性精神疾病患者的相關信息并建立管理檔案。經自查核實,20xx年第四季度至20xx年前三季度規范管理高血壓4185人;糖尿病530人;老年人規范管理939人。

  二、存在問題

  1、公共衛生服務人員知識掌握不足,難以滿足公共衛生工作需要。

  2、項目執行水平有待提高;竟残l生服務項目工作的覆蓋面存在不足,居民健康檔案建檔率、健康檔案計算機管理率偏低,已建檔案存在:缺項、漏項、隨意涂改等不規范現象。

  3、慢性病管理不規范,隨訪不及時;婦幼保健工作水平參差不齊;重性精神疾病的管理存在較大困難。另外,由于外出打工、部分居民電話變更,未能及時更新信息,導致部分檔案無法核實。

  三、整改情況

  1、加強組織領導。要把建立農村居民健康檔案工作作為我院工作的重點,促進公共衛生服務逐步均等化的一項民心工程來抓,明確責任分工,細化工作措施,確保圓滿完成工作目標。

  2、進一步明確負責人職責,將促進基本公共衛生服務均等化項目納入各基層醫療衛生機構綜合目標考核內容;充分發揮我院疾控、保健等科室對衛生室工作的指導、培訓職能,擴大培訓范圍,規范居民建檔技術服務,加強技能培訓,提高服務質量;建立健全有效的績效考核機制。

  3、加強居民健康檔案信息的落實更新,對工作突出的人給予獎勵。

  4、規范基本公共衛生服務項目管理流程,認真學習基本公共衛生服務項目相關規范,加強人員培訓,要對相關工作人員進行業務培訓,使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識,提高健康檔案的質量,確保各項基本公共衛生服務項目的完成。

  公衛項目績效評診問題整改報告 12

  收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》(長財函〔2022〕188號)后,我單位認真對照報告提及的存在問題,迅速開展工作,按照報告中的整改意見和建議進行了整改,F將有關整改情況報告如下:

  一、基本整改情況

 。ㄒ唬╊A算績效管理的問題整改

  一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險(村社區)費、社會基本醫療保險(村社區)、生育保險(村社區)、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1:按文件規定及時完成社保費用的征收工作”,與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”,并不是發放財政補貼,因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險(村社區)分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1:按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”,主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解,我中心將在今后的工作中,針對此類表述做出適當的調整。

  二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述,避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。

  三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門(單位)整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值,全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。

  四是部分績效指標計劃值(水平)賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值(水平)賦值;合理量化效果指標,保持績效指標目標值的統一性;合理設置人員經費和公用經費,體現績效指標的本質特性。

  (二)資金管理的.問題整改

  一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率,有效避免資金閑置情況發生,我鎮使用的是年中調整預算方式,但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多,導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時,充分參考上一年預算金額來審批預算,可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。

  二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險(村社區)分離人員“養老津貼”費,主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇,我中心是嚴格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔,中央財政補貼會不定期的調整,市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整,因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。

 。ㄈ╉椖抗芾淼膯栴}整改

  一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年,尚未領取終老待遇”問題,由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰,目前死亡數據日常是由社區報至我中心,我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況,并通知辦理終老待遇申領業務。另,市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息,對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間,我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題,我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系,定期排查死亡人員,并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外,我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇,沒有出現超期的情況。

  二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據,充分發揮數據的潛在功能與價值。

 。ㄋ模┵Y產管理問題

  由于機構改革,目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動,為避免影響工作開展,已按需求統籌資產使用,但難免會有清單上屬于基金中心,但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前,我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員(管理人)的登記,每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題,我中心后續將咨詢請教財政等部門,以便更好地做好資產管理工作。

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  一是業務流程規范性存在不足問題。1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》,由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況,因此本制度同樣適用于基金管理中心,制度中明確了采購經費使用事前審批制度,不存在業務流程規范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況,并已嚴格按照采購有關規定進行采購,不存在多頭采購問題。

  二是部分內控制度執行不深入,未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系,加強對單位經濟活動的風險防范和管控,規范單位管理行為,及時識別的問題,提高內部控制制度執行力,減少各類風險事故的發生。

  (六)人力資源管理的問題整改

  一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰,人員經費支出欠合理問題。1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革,目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況,個別工作人員工作崗位及職責存在交叉,因而導致人員經費存在交叉的情況存在,下來我中心將進一步明晰人員歸屬,劃分清晰人員職責,進一步做好人員經費發放工作。2.崗位設置不明晰,存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責,對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位,加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度,降低業務風險。

  二是人力資源管理制度建設不健全,管理效能發揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社;鹬行目冃Э己酥贫龋撝贫葘顧C制建設有明確細則,能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃,并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓,下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作,尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

  二、下一步工作計劃

  下來,為進一步做好績效管理工作,我中心將嚴格對照實際存在問題,繼續落實整改工作,避免類似情況再次發生。同時,有效加強財務隊伍建設,細化采購管理制度,并繼續按照政府相關財務會計制度規定,進一步加強財務工作的規范化,建立健全財務內部管理制度。

  公衛項目績效評診問題整改報告 13

  一、基本情況

  我單位屬正科級行政單位,現有在冊人員105人,其中:在職人員79人(含市委督查局和市委黨史研究室)、離休人員1人、退休人員24人,退職人員1人。本單位內設機構13個,具體是:文書(法規)股,秘書一科,秘書二科,綜合信息科,常務股,人事股(機關黨委辦公室),調查研究股,全面深改股,財經股,機要密碼股,保密股,檔案管理股,機要保密政務服務中心;另下轄事業單位兩個,市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。

  代做財務賬務兩個,其中行政單位一個,即市委督查局;事業單位1個,即中共仁懷市委黨史研究室。

  二、職能概述

  我單位主要職能如下:

 。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務,確保市委工作正常運轉。

  (二)圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態、綜合調研;組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動;督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況,轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。

 。ㄈ┏袚形母宓钠鸩、修改和審核工作;負責市委日常文書處理,承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作;承擔為市委制定有關規章制度的服務工作;聯系、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的'有關工作,組織指導業務培訓。

 。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領導安排的接待工作,承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作;承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業管理、會議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。

 。ㄎ澹┴撠熓形k機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。

  (六)負責市級重要接待任務的協調工作,參與接待部分重要賓客的工作。

  (八)協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。

 。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務。

 。ㄊ┦形h史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的方針、政策和工作部署,統籌協調全市黨史研究工作。

 。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況,負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

  三、資金使用及預算績效管理情況

 。ㄒ唬┵Y金使用情況

  我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元,項目基本性質屬經常性項目,主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等,主要內容:

  1、督查局工作經費5萬元;

  2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元;

  3、市委重大事項工作經費319.20萬元;

  4、黨研室工作經費17.23萬元;

  5、政策研究室經費0.78萬元;

  6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。

  (二)預算績效管理情況

  我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符,不存在違規違法使用現象。

  四、其他需要說明問題

  無。

  公衛項目績效評診問題整改報告 14

  根據《岳陽市財政支出績效評價結果應用管理辦法》(岳政辦發〔20xx〕27號)精神,我們將20xx年開展的市直電子政務建設、教育信息化建設、關停危害鐵山庫區水源企業場地補償資金等13個項目支出的重點績效評價情況進行梳理,及時向市政府呈報了《岳陽市財政局關于20xx年財政支出績效評價情況的報告》(以下簡稱《評價報告》)。根據唐道明常務副市長重要批示,我局召集了相關業務科室認真研究,將績效評價結果反饋到各項目支出單位,并督促落實整改。

  各相關預算部門和項目單位積極響應《評價報告》反饋的意見,認真開展自查自糾,組織專題研究,逐條分析原因所在,責任所在,提出相應的整改措施,并出具了書面整改報告,F將涉及績效評價主要問題點的整改情況報告如下:

  一、市電子政務辦的電子政務建設項目

  市直電子政務建設項目近三年財政支出1.57億元,市電子政務辦針對25個重點績效評價項目整改情況進行了整理與核實,并將項目總體整改情況及下一步運行措施的專題上報市政府。各項目存在的目標與進度偏差等共性問題如期得到落實,上報整改項目也得到積極回應。

  1、關于電子政務項目建成投用運維問題。市電子政務辦將在項目建設之初,統籌考慮項目5年左右的運維、應用,落實運維費用,建立項目應用機制;項目經過三個月試運行期滿后,再由電子政務辦、項目業主及職能單位聯合組織驗收,重點考察平臺功能的完備、合標和項目投用的效益發揮情況,務必整體達標才能申請竣工驗收。

  2、關于電子政務項目績效評價應用問題。市電子政務辦將按三年一次的頻率,聯合審計、財政部門對市本級的電子政務項目運行情況進行全覆蓋全方位的績效評價,項目后續資金計劃安排與績效評價結果掛鉤。對于績效評價較低項目(評分低于80分),將暫緩項目資金撥付;對于績效評價優秀單位(評分高于90分),將優先考慮項目實施,強化結果應用。

  二、市城管局的城區公共自行車租賃系統運營項目

  1、關于租賃系統故障應急處置問題。一是加強宣傳力度。目前公共自行車租賃辦卡9.4萬張,使用人數達2400萬人次。為幫助市民文明規范使用公共自行車,減少使用不規范導致的故障率,將利用報紙、網絡等媒體發布相關政策及使用和說明,開通手機登陸查詢功能。二是加強運營維護。要求運營商加強對系統的維護力度與責任,在人流集中地和站點使用頻率較高的地方設置維修應急人員,及時處理設備故障等相關問題。

  2、關于監控系統防漏電安全保護問題。20xx年,網絡流傳全國各地發生“公共自行車系統漏電”現象后,督促運營商立即清查所有站點的用電情況,排查安全漏洞,對已發生的1起漏電情況及時整改到位。目前,公共自行車站點系統只有鎖車樁和自助服務終端用電帶電,站點系統用電設施符合國家安全標準,都安裝了雙重防漏電安全保護裝置,一旦遇到漏電短路等異常情況會立即切斷電源,確保安全。

  三、市住建局的中心城區城建基礎數據采集建庫項目

  1、關于系統功能信息共享優化問題。一是完善導入功能。在一期已經建成城建項目庫的基礎上,“項目一張圖”的上傳及導入功能已經完成。城建計劃項目可以通過平臺上傳初步設計的CAD圖,通過后臺處理導入到“項目一張圖”中。二是部門信息共享。目前已與市國土局、市規劃局簽訂了地理信息涉密數據使用的保密協議,同時與市電子政務辦達成進入市政府云機房統一管理的初步意愿,確保數據的安全性。三是后續功能優化。目前已經把對基礎數據平臺的界面、功能優化,手機APP移動端的建設納入基礎設施平臺2018年城建計劃,按計劃啟動(二期)項目建設。

  2、關于項目庫建設合同量細化問題。發現問題后,市住建局立即與市建筑設計院進行了聯系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬元”再細化,量化為學院路、巴陵路等約為18公里城市主干路,以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關成果紙質版和電子版,并附有相關量化指標,便于今后開展工作。

  3、專項預算調整情況:根據中心城區城建基礎數據采集建庫項目績效評價結果,經與項目單位銜接,及時調整年度績效目標與年度預算安排相接合。該項目20xx年預算安排260萬元,調整2018年預算安排200萬元,調減60萬元。

  四、市殘聯的殘疾人就業保障金項目

  1、關于殘疾人住房解困幫扶目標問題。2016年市殘聯計劃完成住房解困戶70戶,但經過后期的精確摸底調查和嚴格審查,實際上只有64戶符合政策要求并納入了改造范圍,另外6戶未納入改造范圍,節約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計劃中。在下年度預算時,將加強基礎數據統計,做好摸底調查工作完成年初設立的幫扶目標。

  2、關于殘疾人就業保障專項經費單獨核算問題。市殘聯將按照年度計劃安排和《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》(財稅〔2015〕72號)規定,將殘保金用于殘疾人康復、就業、文化體育等殘疾人事業,科學細化使用于項目。一是已把殘疾人就業保障金項目納入一般預算中。二是為殘疾人就業保障金使用核算單獨設置賬戶,下設具體子科目,保障?顚S,保證資金的安全性。

  五、市質監局整體支出整改情況

  1、關于特種設備使用監督檢查面問題。2016年度計劃監督檢查特種設備重點使用單位87家,市特種設備監察人員現場檢查了81家單位,另外有6家特種設備使用單位因許可資質到期,已邀請省質監廳的專家組到單位現場鑒定評審,市質監局也安排了監察人員全程參與,評審中發現的問題留下了備忘錄,并督促整改落實?紤]到優化企業環境,6家特種設備重點使用單位不再由市質監局組織重復檢查。

  2、關于服務企業幫扶目標偏差問題。岳陽宏岳物流企業標準體系不符合驗收要求,針對企業幫扶,質監局組織專家幫助和督促企業制定整改措施,進一步完善標準體系建設,包括制定物流系統內部設施、機械裝置、專用工具等各個分系統的技術標準與工作標準;統一整個物流系統的標準;研究物流系統與其他相關系統的配合性等,爭取評估驗收合格。

  3、關于資產核算與處置管理問題。機關剛從八字門搬遷至南湖院,科室人員調整較大,資產管理相對滯后。整改措施:一是做到有專人負責,成立資產管理領導小組,對所屬單位資產購置、使用和處置不定期進行檢查通報;二是建立健全資產管理制度,完善資產購置、使用和處置各環節工作,把國有資產管理作為一項重要內容,列入當年度工作目標;三是明確職責,明確各職能部門資產管理職責和權限,建立統一要求,分級管理,各盡所能。

  六、岳陽縣鐵山執法局的關停危害鐵山庫區水源企業、場所補償專項資金項目

  1、關于水源企業遷移補償獎勵標準彈性問題。按照縣政府相關方案,退養戶相應給予10%的獎勵,此批32戶按標準給予10%的獎勵。但由于部分養殖場不在核心庫區村且有空欄現象的,未發放10%補償獎勵。另因養殖場首個試點退養戶的.圍墻面積、新修公路等尚未列入補償方案,當時沒有工作經驗可以借鑒,為雙方達成協議早簽約,推動庫區畜禽退養,將其設施補償納入了獎金范圍。

  2、關于發放獎勵補償基數偏差問題。庫區退養按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無反彈后驗收等程序,按進度分別打款30%、60%、10%,但是有部分退養戶簽訂合同后直接完全拆除欄舍,不存在反彈問題,程序一步到位,直接一次性打款。

  3、關于補償及獎勵后監管不力問題。截止到20xx年8月底,試點許滿斌養殖場的欄舍隔欄已經全部拆除,整改到位,岳陽縣鐵山執法局已經對拆除后的養殖場進行了拍照取證。因部分養殖場涉及合伙人情況,在退養補償款分配問題上產生內部糾紛,導致補償資料收集不全。后經各方協商一致后簽訂合同,確定領款人、按照程序發放補償款并整理建檔。

  4、關于退養戶場地空置及產業扶持問題。目前正在積極爭取項目,針對退養的養殖場加快綠化及無污染企業發展,積極向政府、環保部門申報爭取。

  七、市農委的美麗鄉村建設市級獎補、農村環境治理及秀美系列獎補資金項目

  1、關于項目考評依據不明確問題。市農委從20xx年下半年著手進一步完善有關農村環境整治考評方案,重新制定下發了《關于印發岳陽市美麗縣城美麗村莊美麗社區農村文明家庭考核方案的通知》(岳農發〔20xx〕54號)文件,針對評價提出的問題以及后續考評中可能出現的漏洞,制定了具體可行的預防方案及相關管理辦法,確保今后不再出現類似問題。

  2、關于項目專項經費未單獨核算問題。新農村建設工作經費,農村環境整治獎補、講評經費來源于同一條指標,市農委財務人員沒有單獨設置獨立項目對其進行分別核算和記賬,只將農村環境整治獎補、講評經費的開支列入其中。針對該問題,該單位已經進行了整改,在今后的項目核算工作中,嚴格按分類要求細化項目核算工作。

  八、國土資源規劃勘測院基礎測繪項目

  1、關于基礎測繪項目部分功能效益問題。為地方國民經濟和社會發展、以及為市本級各部門和各專業測繪提供基礎地理信息而實施的測繪,其部分功能效益是隱形的,因城市導航應用的是電子地圖,并非應用基礎測繪所采集的地形圖數據,而該數據為涉密數據不能應用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動與有關部門就加強對接,在不涉密的情況下,加強成果應用,服務廣大群眾。

  2、關于政府采購項目合同執行滯后問題。國土資源局針對該情況完善了項目管理制度,明確了責任,由相關科室督促技術管理責任單位嚴格按照政府采購要求如期簽訂合同,確保政府采購程序執行到位。

  九、市貿促會貿易促進專項資金項目

  1、關于資金使用與績效目標偏差問題。嚴格預算管理,壓縮不必要的活動。加強財務審核,確保專項資金財務核算與預算項目保持一致,做到每個活動項目?顚S谩

  2、關于培育自主會展品牌問題。2016年貿促會籌備“中韓博覽會”,準備于10月份在岳陽展出,前期準備工作已經全部就緒,后由于國際形勢原因,導致會展取消。目前因舉辦會展的需要大量的資金投入,市貿促會為培育自主會展品牌,下一步貿促會將結合岳陽本地配套產業和資源優勢,重點打造臨湘的浮標展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。

  3、關于項目后續跟蹤服務不到位難題。今后,貿促會將加強經貿活動的跟蹤管理。項目活動和總結報告必須附活動成果清單,以便于經貿活動能夠簽約項目的后繼跟蹤管理,確保簽約項目落地,提高簽約項目履約率。

  十、廣播電視大學學生宿舍改造項目

  1、關于新增資產閑置問題。電大原計劃與北大青鳥海納校區進行中職合作辦學被終止。新宿舍改造項目原擬定為緩解中職學生的住宿壓力問題,項目完成后實際增加床位128個。由于學校教室、食堂等配套設施都無法容納更多的學生人數,學校于20xx年被迫提早停止招生,新宿舍現作為培訓學員宿舍。今年6月份,中職學校將大幅擴招,預計近兩年中職學生人數激增,住宿生不斷增加。屆時,改造好的新宿舍與新增資產將會得到充分利用。

  2、關于項目施工變更超支問題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室,抽調專業人員專門負責項目的建設,加強工程項目預算投資的控制管理,嚴格按照項目設計、預算清單及預算工程內容控制項目資金。

  公衛項目績效評診問題整改報告 15

  根據武財績(2019)3號《武財政局關于開展2018年度項目和整體支出績效自評的通知》要求,現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、部門基本情況及單位績效目標

  1、單位機構及人員構成

  威溪水庫管理所為全民正科級事業單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神,我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算,2018年現有編制人員126人,年初預算在職人數129人,其中公益性人員62人,準公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數214人。2018年末全所實有公益性人員62人,退休人員58人。

  2、單位主要工作職責

  (1)、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規;負責水庫防汛抗旱日常工作;負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。

 。2)、貫徹執行國家(。┯嘘P水庫管理的法律、法規及相關技術標準,編制并執行水庫調度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

  (3)、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作,確保水庫安全支行。

  (4)、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養,做好機電設備的維護,嚴格按照操作規程進行操作。

 。5)、嚴格執行防汛調度指令,并做好記錄復核工作,執行完畢后立即報告執行情況。

  (6)、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通,加強觀測;協助做好洪水調度預報和調度方案,及時與有關部門溝通和匯報。

  (7)、汛期緊急時,協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

 。8)、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作;負責承辦政府交辦的其他工作。

  3、績效目標

  根據國家政策法規和本單位工作實際情況,建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制,依法依規、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。

  4、部門內部控制及厲行節約制度建設

  高度重視預算績效管理評價工作,成立了以夏云發所長為組長,其他所領導為副組長,股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組,明確各職能股室的評價責任,進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

  加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習,不斷提高各職能股室的業務能力。

  建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度,并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度,對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

  嚴格制度執行,特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理,嚴格公務接待費用的審核審批程序,“三公”經費控制在財政預算范圍內。

  二、部門整體支出規模及內容

  1、預算平衡情況:2018年一般公共財政預算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預算總支出7239457元,收支平衡。

  2、預算支出情況分析:2018年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中:工資福利支出6509579元,對個人和家庭的補助支出135960元,一般商品和服務支出593918元,因2018年退休人員經費由人社局統一核算發放,單位不再另行預算。

  3、“三公”經費預算:2018年機關運行經費593918元,“三公”經費預算64000元,其中公務接待費25000元,公務車運行維護費39000元。

  三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況

  2018年末資產合計8711.62萬元,其中固定資產8228.15萬元,流動資產合計483.47萬元,2018年財政預算收入723.9457萬元,當年100%到位,一般公共預算財政性支出723.9457萬元。2018年實際收入總計1719.31萬元,其中一般公共預算財政撥款993.73萬元(含退休人員經費236.68萬元),事業收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元,一般公共預算財政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務支出115.22萬元,對個人和家庭補助支出252.04萬元,其他事業支出80.00萬元。

  2018年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元,公務接待費24303元,2018年我所“三公”經費預算全額為64000元,沒有超過預算,“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。

  四、部門整體財政性支出績效評價

  市威溪水庫管理所2018年根據年初工作計劃和政府重點工作,緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求,積極履行職責職能,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據2018年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。

 。ㄒ唬┙洕б嬖u價

  1、 本年預算配置控制較好,純公益性人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為49.21%,小于100%!叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內,與上年相比節約1.92萬元。

  2、預算執行方面,一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內,本年度公共財政預算未進行相關事項調整!叭苯涃M財政策性支出總體控制較好,公務接待費本年度支出較上年減少53.93%,公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經費決算變動率為-28.19%,小于零。

  3、預算管理方面,各項管理制度執行總體較為有效,需進一步強化,資金的使用和管理需進一步加強。

  4、固有資產管理方面,建立了固定資產管理制度,定期進行了資產盤點和資產清理,總體執行較好。并對單位所

  有資產按要求粘貼了條形碼。

  根據部門整體支出績效評價指標體系,我所2018年度績效評價得分為91分。

  (二)效率性評價和有效性評價

  我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉,體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的,我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規,嚴守財政紀律,在資金使用和管理上,嚴守法律、紀律和道德三條底線。

  一是狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,績效工資、津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資,離退休費用及生活費等現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,灌區各項指標得到了增長;三是財政供養人員控制較好;四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

  二是加大水利工程維修力度。2018年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處,長85米,完成工程維護經費36.75萬元,右干渠修復垮方10處,長55米,完成工程養護經費26.42萬元。

  三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業,三家國有企業改制2018年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接,改制的主要工作基本完成。

  四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際,在建立并實施內部監管和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了財務內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、準確性、完整性,加強了對本單位財產物資的監督和管理。

  依據《會計法》規定及單位財務管理制度,財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》,做到核算會計、支付會計分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和有關票證分別保管,并按時與銀行、國庫進行核對,杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

  五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮?冃Э己酥笜嘶就瓿。

  六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理,并對資產進行清理和盤查,實現資產管理常態化和正規化,使資產帳、卡、實、物相符,有效地提高了固定資產利用率,發揮固定資產最大效率。

  七是完成政府性重點工作。2018年根據市委市政府經濟工作會議精神,完成了市第三自來水廠的.工程項目續建配套,建設掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設,投資額450萬元。實現躉水主管道對接,正式向城區供水。

  八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。2018年度對威溪大壩進行鑒定,經專家委員會評審鑒定為三類壩,同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

 。ㄈ┥鐣姖M意度評價

  2018年我所干部職工在所總支的正確領導下,認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預算信息公開,辦事時間縮短,社會和諧穩定,灌區人民安居樂業,群眾滿意度達到95%。

  五、存在的主要問題

  1.水利體制改革后,準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費,標準仍然過低,上訪事件時有發生。

  2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運行日益老化,水利維修財政投入較小,導致渠系水利用系數不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。

  3.超預算支出。2018年公共財政預算支出993.73萬元,其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多,準公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔,實際支出為1567.81萬元,同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元,超出了預算安排。

  4.資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應,部分開支應由其他資金列支的費用,從財政性預算內資金列支,從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

  六、建議

  針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實施以下改進措施。

  1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準,并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算,解決其后顧之憂。

  2、細化預算編制工作,認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,優先保證固定性的,相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的費用項目,進一步提高預算編制的科學性,嚴謹性和可控性,切實提高資金的使用效益。

  3、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

  5、加強單位內部控制制度建設,確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

  公衛項目績效評診問題整改報告 16

  自20XX年8月25日收到《長安鎮專職消防隊績效評價報告整改通知書》后,我單位高度重視評價報告提出的“1號文”執行過程存在問題,當即成立問題整改小組,對評價中所發現的問題開展整改工作,并按照評價報告中提出的意見及建議擬定了一系列的整改措施。現將目前已開展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下:

  一、已開展整改工作情況

  (一)制定《獎補申報指南》,加速獎補發放進度

  為減少社區(集團公司)因不了解申報流程或相關材料要求而導致申請不通過情況的發生,我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》(詳見附件1),對申報主體及條件、申報材料、申報時間、申報流程、申報受理咨詢電話等方面均進行具體說明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發票內容填寫等前期獎補審核過程中需注意事項作詳細補充,明確規定需提交文件的具體要求,充分提升政策實施的`可執行性和可操作性。同時,在指南中提供消防隊和消安委咨詢電話專線,以便及時對群眾提出的問題給予反饋。

 。ǘ⿵娀Y料管理工作,提升規范化管理水平

  加強資料規范管理意識,在政策執行過程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關材料,以便備查。具體如下:

  1.針對存在的各類資料內容不全、更新不及時等問題,我單位分三個大類規范、整合各項資料,以便及時備查。一是原始憑證類,包括記賬憑證、收據、付款憑證、發票、預算經費呈批表等文件;二是數據材料類,包括各社區(集團公司)提交獎補申請材料、獎補資金發放至社區(集團公司)明細清單、社區(集團公司)獎補資金發放至群眾明細清單等文件;三是文件材料類,包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。

  2.針對獎補資金發放至社區(集團公司)明細清單填寫不規范的問題,我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板(詳見附件2),并要求相關工作人員在填寫過程中不得修改表頭內容和順序,提高獎補發放的規范性。

  二、計劃整改措施

 。ㄒ唬┩晟瓶冃е笜梭w系設計

  在下年度填寫績效目標申報表時,我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優化績效指標體系,具體如下:

  1.提升數量指標設置的全面性?稍O置專項獎補資金發放率、“三小”場所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場所簡易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標,并根據填報時的工作開展情況適當制定可實現指標值,全方位考察設備安裝和獎補發放情況。

  2.提升質量指標和時效指標設置的可操作性?稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發放足額率等質量指標;設置專項獎補資金發放及時率、火災探測報警器安裝按時完成率、簡易噴淋頭安裝按時完成率等時效指標,并對各項指標內容或計算公式進行說明和解釋,更加有效追蹤獎補資金發放質量和時效。

  3.提升效益指標設置的規范性。可設置“三小”場所、出租屋火災風險防控提升度、“三小”場所、出租屋火災事故發生數量降低率、“三小”場所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會效益指標;設置社區(集團公司)滿意度、群眾滿意度、群眾投訴處理滿意率等滿意度指標,切實追蹤項目實施所帶來的經濟、社會、生態效益情況,并定期就獎補政策實施情況對社區、群眾兩大群體進行調研,了解公眾需求,深化實施效果。

 。ǘ┮幏墩邎绦羞^程監管

  我單位將從消防基礎設施現場安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務記錄合規性等方面完善政策執行過程監管方案,提升財政資金的使用效率,具體如下:

  1.對設備安裝工作加強監督。不定期對社區(集團公司)消防基礎設施現場安裝建設情況進行抽查,抽查問題包括:感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范;安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積;是否嚴格按照安裝規范在“三小”場所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進行安裝;噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等,對抽查存在問題的社區(集團公司)要求其在規定期限內整改,并不定時復查。

  2.明確目標數據口徑。下發各社區(集團公司)煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值,督促社區(集團公司)根據年度目標值進行任務分解,按時按量追蹤任務完成情況。

  3.提升費用支出和財務記錄合規性。收集社區(集團公司)獎補資金發放至群眾的明細表,嚴格要求社區(集團公司)規范填寫、記錄、存檔,并不定期進行抽查。同時,為加強獎補資金發放的后續落實情況,我單位擬對已收到獎補的社區進行調研,落實獎補資金去向,是否按要求發放到群眾手中。此項工作落實到位后,將會提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動性,從而加快各項工作進展。

  (三)加強獎補政策宣傳力度

  我單位將從社區(集團公司)層面和居民層面兩方面優化獎補政策宣傳方案,具體如下:

  1. 在社區(集團公司)層面,在原有以文件下發傳達政策內容為主的基礎上,完善線下會議、線上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發新制定的《獎補申報指南》,盡可能通過召開會議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流,督促社區遵照申報程序,整理驗收資料,提起驗收申請,抓緊時間申報資金獎勵,確保設施安裝獎勵資金及時兌現,提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動性,全面加速“以獎代補”獎勵發放。

  2. 在居民層面,一是督促社區(集團公司)通過社區公眾號、微信群通知、派發宣傳單等線上線下相結合的宣傳方式,定期宣傳相關政策要求、政策進展、政策變動等內容。二是督促社區(集團公司)定期召開動員大會,細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區(集團公司)對未落實安裝的居民進行電話或短信的方式提醒。四是督促社區(集團公司)對存在困難的居民入戶解答問題。

  同時,我單位將不定期組織社區(集團公司)相關人員進行宣傳、交流,及時解決社區在1號文執行過程中存在問題,加速推進1號文安裝及獎勵發放。并抽查社區(集團公司)獎補宣傳工作進展、調查群眾對政策的知曉程度,針對存在的宣傳問題提出意見、建議。

  公衛項目績效評診問題整改報告 17

  一、基本情況

  1、項目區基本情況

  勐蚌村地處象達鎮西南部,東鄰平達鄉安樂村,南鄰木城鄉老滿坡村,西鄰芒市芒市鎮上東、平和村,北鄰小米地村,轄14個村民小組6個自然村,村委會距鎮政府所在地43千米。有居民410戶1682人;經濟總收入2679萬元,人均純收入10946元。有耕地面積4120畝,主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物,林地81069萬畝,主要種植泡核桃、紅花油茶、車厘子等。

  2、項目建設情況

  建設內容及規模:C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m,厚0.2m);M7.5支砌擋墻900m;涵管安裝50m;M7.5支砌邊溝200m;開挖土石方4000m;橋1座;土夾石換填600m。

  二、項目績效自評工作開展情況

  為給群眾交上一份滿意的答卷,項目建設前期,按照新農村建設的總體要求,在對項目點礎設施、產業發展、生態環境等方面進行精心調研和分析論證的基礎上,堅持把“科學規劃、基礎先行、產業支撐、整體推進”與項目村的優勢有機結合起來,確定了建設“生態、和諧、文明村寨”為主題,編寫實施方案,為項目村建設指明了方向。同時結合當地地形地貌特征,堅持節約用地,合理布局的.原則。同時鎮人民政府成立了項目建設領導小組,由鎮人民政府鎮長任組長,分管項目工作的副鎮長為副組長,鎮項目辦、財政、水利、農業、林業、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門的負責人及項目所在村的“村三委”領導為成員,抽調有關人員負責項目的規劃、管理、實施、監督、財務等工作,確保工程順利實施。工程建設領導小組下設:

 。1)辦公室:負責編制工程實施計劃,處理日常事務及工程資料的收集整理。

 。2)工程技術管理組:負責施工管理及監督,把好工程質量關;

 。3)財務管理組:負責項目資金使用管理。同時,成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會主任及非領導小組成員、村民小組長、村民代表組成的項目實施監督小組,負責對項目的計劃、工程進度、資金管理使用、工程質量等進行監督

  三、項目績效實現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.申請上級補助資金200萬。實際到位資金200萬。

  2.目前已完成項目資金撥付200萬。

  3.項目資金嚴格按照財經相關工作紀律要求由財政所統一管理?顚S茫凑枕椖客旯を炇涨闆r及合同要求撥付。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況。

  建設內容及規模:C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m,厚0.2m)、混凝土土澆筑2549.37m;M7.5支砌擋墻247.75m,M7.5橋臺毛石支砌311.72m;橋2座;砂礫石回填654.83m,等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個村民小組,項目受益農戶126戶583人,其中已脫貧戶38戶161人。

  2.效益指標完成情況:全部完成

  3.滿意度指標完成情況;滿意度95%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標全部完成

  五、績效自評結果

  自評結果100分

  六、結果公開情況和應用打算

  項目要在縣級主流媒體,鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示,確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  在項目建設過程中,注重調動和發揮黨員群眾的積極性和主動性,讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定,形成了“要我建”為“我要建”的共識;積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設,讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛美麗家園。同時,結合“四群”教育,完善村規民約和民主議事、無職黨員設崗定責、村務公開等制度,加快推進了基層民主管理進程。

  公衛項目績效評診問題整改報告 18

  一、基本情況

  根據《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》(紅財發〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關于印發<紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關于開展2022年度財政績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于2022年6月至2022年8月對紅河州工業和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價,評價得分85.93分,評價等級為“良”。

  二、存在問題

 。ㄒ唬┎糠诸A算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強。

  1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

  一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

  2.預算績效管理制度健全性不足。

 。ǘ⿲嵤╉椖恳巹澬圆蛔、部分項目未達到預期目標。

  如:計劃完成8個配套項目建設,實際僅完成4個;計劃創建2戶綠色工廠,實際創建1戶等。

 。ㄈ╊A算編制不準確。

  1.預算調整率高。

  2.項目結轉結余資金過大。

  3.政府采購執行率低。

  4.預算執行進度慢。

 。ㄋ模┲輰ο马椖勘O管力度有待加強。

  1.部分縣(市)獎補資金發放不及時。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付。

  三、整改情況

 。ㄒ唬┎糠诸A算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強問題整改情況

  1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

  一是績效目標不完整方面。根據州工業和信息化局的職能職責、年度重點工作任務,增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數字經濟方面的目標,增加發展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數量、竣工投產項目數量等,增加新增規模以上工業企業納規升規獎勵項目、穩產擴能增效和納規升規及其他業務培訓等項目方面的目標,已完成整改。

  二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標,已完成整改。

  三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述,結合年度重點工作開展情況量化績效目標,編制量化、可衡量的預期產出及效果目標,已完成整改。

  四是個別三級指標未量化方面。生態效益指標“十四五”期間規模以上工業增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務數”改為10%,已完成整改。

  五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配,20xx年度重點工作任務“20xx年全州規模以工業增加值增長10%以上”,已完成整改。

  六是設置的績效指標不全面方面。設置體現20xx年民營經濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點工作任務的績效指標;設置體現新簽約投資3000萬元以上重大工業項目8個以上的指標等,已完成整改。

  2.預算績效管理制度健全性不足方面。

  在原有制度的基礎上,制定了預算績效管理環節中事前績效評估、績效自評、績效運行監控環節的制度辦法:《紅河州工業和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效運行監控管理辦法》,已完成整改。

  (二)實施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況

  在下一年項目預算和實施中,加強實施項目規劃性,統籌做好項目規劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長期堅持。

  (三)預算編制不準確問題整改情況

  1.預算調整率高方面。

  嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業務的發展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經濟發展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題,立行立改,長期堅持。

  2.項目結轉結余資金過大方面。

  通過盤活存量資金,2022年州財政局要求整合、收回小微企業貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔保基金,11月小微企業貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫;“兩個10萬元”貸款擔;鹗栈爻绦蛘趨f調辦理中,力爭2022年12月前完成。

  3.政府采購執行率低方面。

  編制采購預算時,充分征求科室及領導意見,提高政府采購預算的可執行性,立行立改,長期堅持。

  4.預算執行進度慢方面。

  加快本級資金支出進度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進度,避免在年末撥入,立行立改,長期堅持。

  (四)州對下項目監管力度有待加強方面

  1.部分縣市獎補資金發放不及時方面。

  獎補資金涉及10縣市,按時限及時兌現的有6個縣市,超過規定時限兌現的有4個縣市,責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現到項目單位,已完成整改。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

  未按計劃完成獎補的2戶企業,已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現資金,已完成整改。

  四、下一步工作打算

 。ㄒ唬┰鰪姴块T績效管理意識,認真落實主體責任

  1.加強績效目標管理工作。

 。1)加強預算績效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績效指標。

  一是編制完善的年度績效目標。根據年度重點工作編制項目年度績效目標,實現與項目年度實施內容預期產出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產出和效果。

  二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據編制的績效目標梳理績效指標,對績效目標進行細化、分解,全面完整反映績效目標;規范績效指標的.填寫,嚴格按照績效指標編制的相關要求,正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等,同時明確績效指標值,具有考核性、可衡量性;根據項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

 。2)加強績效目標基礎管理工作。

  一是建立完善的績效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核,對于績效目標不符合要求的及時修改、完善,并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據。

  二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓,明確編制績效目標審核的要求,并提供績效目標編制模板,加深編制人員對績效目標的理解,掌握編制方法,規范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等,切實提高績效目標編制水平。

  三是加強部門內部協調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任,提高部門內部財務人員以及業務人員的預算績效管理意識,共同配合完成預算績效管理工作,提高部門預算績效管理水平。

  2.健全預算績效管理制度。

  根據全面實施預算績效管理的要求,制定出臺事前績效評估管理辦法,明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據財政要求開展事前績效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中,優化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性,提升預算績效目標編制質量。

 。ǘ┘哟髮嵤╉椖恳巹澚Χ龋U闲ЧL期體現

  一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理,對存在問題的項目及時糾偏,確保項目實施效果按期實現,提高資金使用效益。

  二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時,結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現因年初目標編制過高,導致年底目標實現程度較低的情況。

 。ㄈ⿵娀A算管理,提高部門預算編制準確性及資金使用效益

  一是積極組織全體人員認真學習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時間,提早開展預算編制準備工作,延長預算編制的時間,并調動全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質量水平。

  二是年初預算申報時,分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題,充分發揮財政資金的效益。強化結轉結余資金管理,結合部門預算管理實際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

  三是編制部門預算時,做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時,對采購項目、數量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目,如會議支出、公務接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

 。ㄋ模⿵娀椖勘O督及責任追究,加強資金監管

  建立監督評估機制,加強結果運用。部門定期自檢自查,發現存在的問題并及時糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結,發現問題并及時糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規范性。另一方面,除開展年度績效自評工作外,需對項目執行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改,并加強監督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問題地區的資金分配額度或分配方向。

  五、其他需要說明的問題

  無。

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